用友U8 客户的现金流量表附表从现金流量表主表中取数不正确!
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今天来嘚瑟下服务社区,提个小改进建议:为了让用户随时切换产品模块,下拉左边内容的同时,希望右侧的产品模块固定,省得我左边内容拉到下面的时候想切换还得拉上去,看下我附件中的截图,对就是那个框框,需要固定在右侧,不要随着鼠标的滚轮改变位置。憨笑 今天来嘚瑟下服务社区,提个小改进建议:为了让用户随时切换产品模块,下拉左边内容的同时,希望右侧的产品模块固定,省得我左边内容拉到下面的时候想切换还得拉上去,看下我附件中的截图,对就是那个框框,需要固定在右侧,不要随着鼠标的滚轮改变位置。憨笑
收到!感谢!@叶宝琛@服务社区窦佳:客气啦[/坏笑]上方的固定菜单栏也可以实现此功能啊[/白眼]是的,目前换模板很不方便
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在发货单录入时,如果先录入仓库,再去参照货物名称时,会提示“无参照数据”;如果先参照货物再录入仓库则正常。因为您从未在该仓库中录入过该存货。当您录入该仓库后,系统自动检索该仓库的存货信息,但是找不到该存货信息,所以会有这样的提示。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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您好,请参考附件截图设置@畅捷服务邓尉:入库单价是按先进先出的入库后,日期是2015年5月到16年的9月,我现在要把所有物品全部出库了,以前都没有出库过,所以现在我从入库单直接转换到出库单时单价是平均值,就是改成和入库单一样单价后,审核时还是变成平均了,如果转成出库单时,我现在不改单价直接审核,等所有入库单单据全部出库后,会不会自动改成和入库时的单价一样!????因为一年的入库单,这个数据量很大,所以麻烦讲解下,等下全部出库了还是不能变,我又得取消所有的单据再做。@林志华a2u:出库单的单价在出库单审核时会根据计价法算出的(先进先出),不会和入库单的完全一致。个别计价的存货出库单价才会和对应入库单据的单价一致@畅捷服务邓尉:那这样的出库情况要怎么调整?能不能把计价的格式批量更换?不然这出库的单价对不上入库的。@林志华a2u:已经发生业务的存货的计价方式不能修改了@畅捷服务邓尉:那像这样的出库单,要怎么解决单价的情况。@林志华a2u:可以考虑使用手工指定成本,在出库单表体将手工确认成本字段显示出来,然后手工维护出库单的单价@畅捷服务邓尉:我转成出库单,单价按照入库的单价手工输入一遍,一审批,价格变成平均了。这个入库单量很多啊,靠手工很难完成。@林志华a2u:将手工确定成本勾选上,审核后单价不会变成平均的,见截图
发货单统计表查询时发货数量有为0的单据 发货单统计表查询时发货数量有为0的单据
问题号: | 15247 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单统计表查询时发货数量有为0的单据 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 发货单统计表查询时发货数量有为0的单据 |
问题现象: | 发货单统计表查询时发货数量有为0的单据 |
问题原因: | 发货单统计表在不给任何条件时,查询正常,如果给定条件后,有一部分发货数量为0,任选一个字段排序后所有数据都为0,退出时提示“运行时错误 9 下标越界”,问题未解决,以提交二线经理 |
解决方案: | 发货单统计表在不给任何条件时,查询正常,如果给定条件后,有一部分发货数量为0,任选一个字段排序后所有数据都为0,退出时提示“运行时错误 9 下标越界”,问题未解决,以提交二线经理 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
贷款利息单据增加“计息天数”及“贷款金额” 贷款利息单据增加“计息天数”及“贷款金额”
问题号: | 10971 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 结算中心 |
行业: | 通用 |
关键字: | 贷款利息单 |
适用产品: | U852—-结算中心 |
问题名称: | 贷款利息单据增加“计息天数”及“贷款金额” |
问题现象: | 1、修复安装U852后,结算中心贷款利息单,增加的计息天数及贷款金额数值又无法正常显示。 2、重新执行补丁SQL语句不生效。 |
问题原因: | 因为格式错乱造成此问题。 |
解决方案: | 因为是以前年度的帐套,无法修改单据格式,可以先把年度结转标志改为0,用update fd_option set jz_flag=0 ,然后在单据设置中进行重新设置,把贷款金额和计息天数加入,设置好单据格式并保存好后,再把年度结转标志改为1:update fd_option set jz_flag=1,问题可以解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#会计考试#请问有注会的学习视频吗? #会计考试#请问有注会的学习视频吗?[]
暂时没有,很抱歉v亲 你可以来我的群哦 群里面有很多资料 而且会不定时通知免费公开课地址。公开课是在腾讯课堂开课的 专业的讲师 有问题可以在群里或者课堂讨论 91077380 这是群号s
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:系统不允许修改是为了对账平衡,凭证的金额是根据发票得来的。如果金额有误必须将单据删除后重新做单据,然后再生成凭证。否则会造成对账不平。如果需要调整金额。请调整单据金额。然后再生成凭证。请按照标准流程处理业务。
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工作圈里可以解绑@WSKYGA:在哪解绑?你账套删了就没办法了,加一个小号进来,你退出企业就好了该解绑操作需要在T+中完成,并且要12.1版本才支持。
登录T+,在企业云应用配置中,有解绑当前企业。
如果账套已经删除,就不能解绑了,企业也无法被删除。
报表部分科目取数不对报表部分科目取数不对
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这部分粉煤灰的进项就要转出了把
备案制后企业付汇更要防范税务风险 备案制后企业付汇更要防范税务风险 从2013年9月1日起,从事服务贸易等项目的企业,完税不再作为其对外付汇的必要手续。专业机构近期的调查显示,这一规定的确方便了相关企业,然而,在没有机关“兜底性审核”的前提下,相关企业的税务风险比以往更大。 从2013年9月1日起,根据国家税务总局和国家外汇管理局发布的《关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号,以下简称40号公告),从事服务贸易等项目的企业,对外付汇时不再需要税务机关审批,只需要事前备案即可。在40号公告执行满1周年之际,一直专注于财税专业资讯研究与传播的铂略咨询公司,就40号公告的执行情况做了一番调查。调研结果显示,备案制实施后,跨国企业付汇过程中暴露更大税务风险。 在40号公告执行前,企业在银行办理支付时需要按照支付项目审核多项材料,其中包括税务局出具的完税凭证。这就意味着企业必须先扣缴税款,取得完税凭证后再进行支付。也就是说,完税是支付的必要条件。40号公告执行后,企业在支付时只需填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称备案表),企业可以选择在支付后完税,完税不再是支付的必要条件。40号公告刚发布时就有很多专家预测,企业对外付汇将会更加便捷,但这也意味着,在没有税务机关“兜底性审核”的前提下,企业自身的责任加重,税务风险出现的概率相应增加。铂略咨询公司近期的调查,恰恰印证了1年前专家们的预测。一些跨国公司因未能及时处理好对外付汇中的税务问题而被税务机关处罚。 铂略咨询公司的调查结果显示,72%的受访者表示当地主管税务机关已经执行新的备案表程序,不再继续执行审批程序。但是,43%的受访者表示,其主管税务机关目前仍要求其先计算并扣缴客户税款,然后才能向境外客户提供服务。20%的受访者表示,其主管税务机关要求其先计算税款,但可以在付汇后再扣缴境外客户税款。然而,税务机关则普遍认为,其已经按照国家税务总局的要求对对外付汇实行了备案管理,至于仍然要求企业先计算并扣缴税款,是为了控制风险的现实需要。 在对外付汇过程中,税企双方争议的存在,成为跨国公司主要的税务风险来源。在常设机构方面,企业与税务机关的判定不一致情况尤为突出。天津某石油化工企业表示,根据中国与母公司居民国签订的税收协定,母公司派雇员入境提供服务在任何12个月中未满6个月的,不构成服务类常设机构,不缴纳非居民。但是,其主管税务局并不认可企业提交的护照和出入境记录。税务机关认为,无法证明企业提交的护照和出入境记录涵盖了所有出入境人员。根据服务合同内容,税务机关有理由怀疑企业实际入境人员不仅限于已经披露的人员,在中国境内的雇员很有可能已经超过6个月期限,应按照构成常设机构征税。我们调查发现,常设机构的判定争议在企业申请税收豁免时普遍存在。由于税企双方取得信息的不对称性,企业需要准备更多资料以取信于税务机关。一旦不能获得税务机关的信任,将很有可能承担未能及时扣缴税款的责任。 技术服务费是否认定为特许权使用费是另一个中遇到的难点问题。上海某服装企业反馈,由于特许权使用费的所得税税金通常接近支付总金额的10%,而技术服务费的税金一般低于支付总金额的7.5%,因此企业有将合同项目拆分为两项服务的倾向。根据《国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知》(国税函〔2009〕507号)的规定,在转让或许可专有技术使用权过程中,如技术许可方派人员为该项技术的使用提供有关支持、指导等服务并收取服务费,无论是单独收取还是包括在技术价款中,均应视为特许权使用费。即收取特许权使用费的同时提供技术服务,那么该服务应按特许权使用费进行判定。此规定无疑限制了企业的合同拆分。上海的这家企业反馈说,如果母公司全球统一采购一套企业资源管理系统后要求中国支付相应的份额,支付的项目往往包括软件牌照授权费用、技术服务和维护费用。第一年支付的费用会被认为包含软件牌照授权费全额按特许权使用费征税,而第二年和以后年度支付的技术服务和维护费用,却被主管税务局认可属于单独支付的技术服务费,因此可享受较低税率。 目前,中国的对外支付正走向便利化,不再通过对付汇设置障碍来迫使企业完税。但在执行层面,为防止税款流失,税务机关难免在备案管理和具体业务认定中显得过于谨慎,从而从严认定企业的责任和扣缴义务人的扣缴责任。在这种情况下,跨国企业人员在付汇中,不仅需要处理诸如特许权使用费与劳务费判定、常设机构判定等专业问题,也需要面对关联支付中总部提供的付汇合同过于简单,或不愿意接受境内企业合同修改建议的沟通问题。无论如何,跨国企业不能仅因税收管理方式的变化而放松对付汇流程和专业知识的了解。具备专业素养和良好的预期管理能力将是跨国企业成功汇出款项的关键,也是财务经理人的价值闪光点。
公司2016年9月新来一名员工。当时社保转过来忘记加上了。10月份才加上。然后又在10份月去社保补交了9月份的社保。补交的现在银行回单上显示的缴费年月是2016年10月。公司正常交的9月份社保显示的是2016年09月。 10月份的正常交社保现在是对上的。-请问我这个补交的一个员工的社保银行回单是入到9月的账里。还是10月的账里? 公司2016年9月新来一名员工。当时社保转过来忘记加上了。10月份才加上。然后又在10份月去社保补交了9月份的社保。补交的现在银行回单上显示的缴费年月是2016年10月。公司正常交的9月份社保显示的是2016年09月。 10月份的正常交社保现在是对上的。请问我这个补交的一个员工的社保银行回单是入到9月的账里。还是10月的账里?[]
计入到10月帐中即可@费亦青608:可是10月份他也是正常交的社保。那这样他岂不是10月交了2份社保。而9月没有交社保?你做帐的时候注明就可以了啊。@费亦青608:哦,好的。我想一起做在9份可以吗?应为那样可以和工资表的人数和金额对的上。这样,不过你网上申报的利润表岂不是不对呀。@费亦青608:哦,是这样的。公司一直都是本月发放上月的工资。9月的工资是10月份做账的。社保也是。嗯,一般企业都是先做后拿的。这个你自己看着处理,只要不影响网上报税数据,你可以这么操作@费亦青608:好的,谢谢老师。我知道了。
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列