用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
2020-4-26 23:40:53 用友NC小编SA问题
SA问题
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发货单不能审核 _1发货单不能审核
问题号: | 2728 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售发货单不能审核,提示“客户档案被改变” |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 发货单不能审核 |
问题现象: | 销售发货单不能审核,提示“对应的发货单客户已被改变,不能出库“ |
问题原因: | RDRECORD表部分发货单记录的客户或者为空,或者大小写与客户档案不一致 |
解决方案: | 1、共有498笔发货单记录上客户名称丢失,即ccusname字段为空值 update dispatchlist set ccusname=(select ccusname from customer where ccuscode=dispatchlist.ccuscode ) where ccusname is null |
当期所得税及递延所得税的比较 当期所得税及递延所得税的比较 一、当期所得税的计算 当期所得税——是指企业按照规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给部门的所得税金额,即应交所得税。 当期所得税(应交所得税)=应所得额×当期适用税率 应纳税所得额=利润±永久性差异±暂时性差异变动额 应纳税所得额=会计利润 +按确认费用但不允许税前扣除的费用 -税定不征税的收入 ±会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额 ±会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额 ±其他需要调整的因素 具体调增调减的说明 ●按会计准则确认费用但税收不允许税前扣除的费用——如违反各种法律规定的罚款、非广告性赞助支出、非公益性捐赠支出等永久性差异(+)。 ●税法规定不征税的收入(-)。 ●会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额: 永久性差异——超过扣除标准的招待费支出(+)、超过扣除标准的利息支出(+)、超过扣除标准的职工薪酬(+)等。 暂时性差异——会计折旧与税收折旧的差异(±)、会计摊销与税收摊销的差异(±)、计提的资产减值准备(+)、计提的产品质量保证费用(+)等。 ●会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额——公允价值变动收益(-)分期收款销售商品所确认收入的差异(-)等。 借:所得税费用——当期所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 二、递延所得税 递延所得税费用(或收益)=(递延所得税负债期末余额-递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末金额-递延所得税资产的期初余额) ◆需注意:如果某项交易或事项按照会计准则规定应计入所有者权益,由该交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化亦应计入所有者权益,不构成利润表中的所得税费用。 借:递延所得税资产 所得税费用——递延所得税费用 贷:递延所得税负债 三、所得税费用 利润表中应予确认的所得税费用为当期所得税和递延所得税两者之和。即:所得税费用=当期所得税+递延所得税。
用友U8 仓库采用计划价,由于本单位节约成本,材料成本差异应该反映在贷方,但现在材料成本差异却反映在借方,并且出奇的大,查找原因后是因为1月份做的计划价调整,部分存货计划价调整后存货明细帐、收发存汇总表上反映的都不对,造成差异在借方用友U8 仓库采用计划价,由于本单位节约成本,材料成本差异应该反映在贷方,但现在材料成本差异却反映在借方,并且出奇的大,查找原因后是因为1月份做的计划价调整,部分存货计划价调整后存货明细帐、收发存汇总表上反映的都不对,造成差异在借方
问题原因:1、以仓库:16、存货编码:12050322为例,查询存货明细账,发现在2005-1-18日有两条计划价调整单,数量分别为10和134,而期初结存数量却为10。在正常情况下同一张计划价调整单,只能对同一存货调整一次,并且自动带出的数量为结存数量。 2、以仓库:02、存货编码:02010120为例,查询存货明细账,发现在2005-1-18日的调整单中,正常调整金额应为:14,511.60,而明细账中却将实际结存金额都调整了,造成结存金额为0的错误。 解决方法:目前由于用户已经将业务处理到1月份,可以通过以下方法进行调整: 1、将有错的存货统一做‘盘点单’,将数量调整0(这样会生成其他出库单)。在其他出库单记账时,程序会自动将结存金额也自动清0;对于结存差异可以通过出入库调整单进行调整;最后增加其他入库单,录入以上存货的实际数量即可。 2、或直接录入其他出库单,同时可以录入‘实际金额’(调整结存金额的同时调整结存差异);在其他出库单记账时,程序会自动将结存金额也自动清0同时调整结存差异;最后增加其他入库单,录入以上存货的实际数量即可。 3、以上两种方法任选其一,通过以上两种方法做完其他出库单记账后,会出现明细账的出库金额与联查单据的结存金额不一致(是由于其他单记账后,由于数量为0程序会自动将结存金额也清为0,造成明细账上显示的结存金额为倒挤数,而单据上的金额为计划金额)可以用下面的语句根据存货明细帐更改一下单据上的计划金额 (执行前请做好数据备份,请将脚本中的‘其他出库单日期’替换为实际单据日期)update a set ipprice=iaoutprice from ia_subsidiary b inner join rdrecords a on b.id=a.autoid where dvoudate>=‘其他出库单日期’ and cvoutype='09' and isnull(iaoutprice,0)<>isnull(ipprice,0)
解决方案:
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用友U8 UFO报表资产负债表公式取数不对,现金流量表取不到数用友U8 UFO报表资产负债表公式取数不对,现金流量表取不到数
问题原因:同解决方案 解决方法:UFO中8月份的资产负债表公式取数不对,现金流量表取不到数. 将"控制面板->区域选项->日期中长短日期格式改为"yyyy-MM-dd"后,发现应收账款还为负数.后来发现资产负债表的公式包括未记账凭证"y",查看总账的发生额及余额表,8月份的所有凭证都记账了,但把资产负债表的公式中的"y"去掉后,取数正常了."现金流量表"中的"支付的其他与投资活动有关的现金"项目的公式取不到数,检查对应的凭证后发现凭证发生的会计科目为1009,而公式为"1001+1002",修改公式后,就可以正确取到数了.
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求解,拉科目明细账科目1001然后根据摘要搜索出部分凭证,当搜索出凭证后,这几张凭证的金额合计没有,只显示了整个月凭证的合计以及整年的合计,如图所示,如何设置出就单单那几张凭证的金额合计 _1求解,拉科目明细账科目1001然后根据摘要搜索出部分凭证,当搜索出凭证后,这几张凭证的金额合计没有,只显示了整个月凭证的合计以及整年的合计,如图所示,如何设置出就单单那几张凭证的金额合计
合计只有本月合计和本年累计。可以到凭证管理中只查询这几张凭证然后看合计。
请问各位大神,我司是一般纳税人,对方是免税企业,对方开专票给我们可以抵扣吗? 请问各位大神,我司是一般纳税人,对方是免税企业,对方开专票给我们可以抵扣吗?[]
免税的企业开不了专用发票,可以开具普票,普通开具的税率也是为0对方不能开局专用发票,只能开不显示税率的普票@素素1438428263:只有专票才能抵
我想要启动T3软件,就报错? 我想要启动T3软件,就报错?
您先检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;
其次检查一下系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
最后更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后在重新登录软件;
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列