"甲供材"是否并入建筑合同金额缴印花税
2016-5-31 0:0:0 wondial"甲供材"是否并入建筑合同金额缴印花税
"甲供材"是否并入建筑合同金额缴印花税 房地产开发企业与建筑施工企业签订的施工合同中规定,施工所使用的钢筋、水泥等主要材料由房地产开发企业自行采购,所签订的合同金额不含此部分“甲供材”。那么,这部分“甲供材”要并入合同收入作为计算缴纳印花税的计税依据吗? 根据相定,印花税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。根据应纳税凭证性质的不同,印花税分别采用比例税率和定额税率。印花税暂行条例附件《印花税税目税率表》规定,建筑安装工程承包合同按“承包金额”的3‰计贴印花。 “甲供材”在暂行条例实施细则中有专门规定,纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。如果建筑安装工程承包合同中未载明“甲供材”金额,甲供材仍要并入建筑业营业额一并计缴营业税。但印花税没有这方面的规定,计算征缴印花税时,这部分通常不需要计算贴花。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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其他出库单无法进行记帐 其他出库单无法进行记帐
问题号: | 1856 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 无法进行记帐 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 其他出库单无法进行记帐 |
问题现象: | 存货核算系统是在2003年4月份启用的,期初单据均已记帐。内有一A仓库的计价方式为“个别计价法”,我4月份对A仓库的出入库单据进行记帐操作时,各种入库单均可以正常记帐,其他出库单却无法进行记帐,这是为什么?是不是“个别计价法”的仓库在进行出库单据进行记帐前,应该先对某一个步骤进行操作,如果是,那应该先怎么做呢?还是“选项”未设置好呢?请您给予解答,谢谢! |
问题原因: | 个别计价法对出库单记帐时需要进行出库成本分配。 |
解决方案: | 记帐时,点击右键,进行成本分配后才可以记帐。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-1 |
骗取出口退税 骗取出口退税
单位或个人以假报出口或其他欺骗手段,骗取国家出口退税款。我国税收征管法和刑法,都对骗取出口退税行为作出了明确的处罚规定。骗国家出口退税款,数额较小,未构成犯罪的,由税务机关追缴其骗取的退税款,处以骗取税款五倍以下的罚款。数额较大,构成犯罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。上述刑罚在执行前,应当先由税务机关追缴所骗取的出口退税款。纳税人缴纳税款后,采取上述欺骗方法,骗取所缴纳的税款的,按照偷税处罚;骗取税款超过所缴纳的税款部分,按照以上规定处罚。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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