用友t3发货单如何设置数量金额式
2018-3-9 0:0:0 wondial用友t3发货单如何设置数量金额式
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最新信息
T+11.6登陆提示如图 T+11.6登陆提示如图
先在我的电脑右键单击,管理-服务中看下T+几个服务是否都已启动,然后打开T+服务器配置,重新连接下数据库看下@畅捷服务苏娜_:服务都启动了,重新连接了一下数据库登陆还是提示如图修改为其他的端口再连接@畅捷服务苏娜_:换个端口还是提示如图看下应用程序池的管道模式是否有经典模式,不是的话改回来。具体操作请参照:http://service.chanjet.com/zhi ... b456a
2×16年1月5日,甲公司将所持有的12 500份C公司债券全部出售,取得价款2 400 000元。在该日,甲公司该债券投资的账面余额为 2 380 562元,其中-成本明细科目为借方余额2 500 000元,利息调整明细科目为贷方余额119 438元 2×16年1月5日,甲公司将所持有的12 500份C公司债券全部出售,取得价款2 400 000元。在该日,甲公司该债券投资的账面余额为 2 380 562元,其中:成本明细科目为借方余额2 500 000元,利息调整明细科目为贷方余额119 438元2×16年1月5日,甲公司将所持有的12 500份C公司债券全部出售,取得价款2 400 000元。在该日,甲公司该债券投资的账面余额为 2 380 562元,其中:成本明细科目为借方余额2 500 000元,利息调整明细科目为贷方余额119 438元
正确答案: 答案解析: 借,其他货币资金-存出投资款,2400000;借,持有至到期投资-利息调整,119438;贷,持有至到期投资-成本,2500000;贷,投资收益,19438,
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销售订单一到存货参照,点连续选择就卡住了 还有修改订单也是这样 动不了 销售订单一到存货参照,点连续选择就卡住了 还有修改订单也是这样 动不了[]
您点击浏览器左上角的删除图标清除浏览器的缓存后重新登录进行操作;
如果是12.1之前版本的软件,请使用360浏览器的兼容模式;还是不行的存货就是跳不出来过了一会就网页没响应了那上面的存货是有的吗?只是双击之后不带入到单据中?是的,一点确定或者连续选单就没响应了到其他的客户端上操作看是否也这种情况,个别电脑的问题的话,重新下载T+浏览器使用;而且就只有销售订单是这样的,其他销货单和入库单都可以带出来的试过了 主机上也这样的,手机上也是一样@熊二fi2:那您备份账套后先更新下软件的补丁,如果还是这种情况,烦请联系经销商将问题现象提交支持网上让开发排查下具体的情况;好吧。昨天更新的
房产配套设施租赁收入是否计征房产税? 房产配套设施租赁收入是否计征房产税?
作者:邹忠明
案例
A公司是一家房地产开发企业,2011年初开发建造完成了一栋高端写字楼,并于同年开始对外招租营运。2013年初,主管税务机关在对该行业的日常纳税评估中,提取了该公司相关税收征管信息资料。税收征管信息显示,A公司2011年~2012年底共计核销租赁业发票填开金额7200万元,期间营业税、城建税、教育附加费等申报正常,而房产税只申报了648万元。评估人员反复核对征管数据资料后,认为房产税申报异常。
为弄清A公司房产税申报异常的原因,主管税务机关要求A公司对房产税申报异常一事作出详细说明。随后,A公司财务负责人提供了房屋租赁合同、办公设施设备服务协议和其他相关资料。主管税务机关发现,A公司在房产税的申报中,扣除了企业单独租赁的中央空调终端机和网络地板所取得的收入。这里所说的网络地板,是一种为适应现代化办公,便于网络布线而专门设计的地板,又称为布线地板。A公司财务人员认为,单独租赁的设备设施都是属于“可移动”的附属设备设施,其租赁收入不应缴纳房产税。
分析
在纳税评估中,税务人员对A公司提出的问题从会计和税收规定两个方面进行了分析。
《中华人民共和国房产税暂行条例》第三条规定,房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。要搞清上述评估案例,就是要仔细鉴别A公司租赁事项中的中央空调终端机和网络地板租赁收入是否应纳入房产租赁收入当中一并征收房产税。
从企业财务会计制度规定来讲,自行建造的固定资产成本的初始计量,是由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。A公司出租的写字楼属于标准装修房屋,中央空调终端机和网络地板的配备本身就是房屋建造、装修的一部分工程项目,同时也是达到预定可使用状态前的一个必备条件。按照财务会计制度的有关规定,应计入房地产建造成本,最终结转到“固定资产——房屋”当中,其价值补偿通过日常折旧予以取得。
从税法来看,《国家税务总局关于进一步明确房屋附属设备和配套设施计征房产税有关问题的通知》(国税发〔2005〕173号)规定,为了维持和增加房屋的使用功能或使房屋满足设计要求,凡以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施,如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等,无论在会计核算中是否单独记账与核算,都应计入房产原值,计征房产税。对于更换房屋附属设备和配套设施的,在将其价值计入房产原值时,可扣减原来相应设备和设施的价值;对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件,更新后不再计入房产原值。
结合A公司的情况看,上述规定中有三个要点需明确:
一是“不可随意移动的附属设备和配套设施”当中的“不可随意移动”如何界定。“移动”和“不可随意移动”是一个相对的概念,“不可随意移动”,是指以房屋为载体中的设施设备不经过施工过程是不能随意变动的,凡是要经过施工过程的,均属于不可随意移动的范围。A公司初始出租前所安装的中央空调、网络地板,属于该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,属于以房屋为载体不可随意移动的附属设备和配套设施,应纳入固定资产核算,其租赁收入应作为房屋整体租赁来合并计算征收房产税。
二是“中央空调”如何界定。写字楼配置中央空调是为了提高房屋品质和满足租房人需要的一个基本的配套设施,也是提升房屋使用功能或满足设计要求的一个工程项目。根据中央空调的性质和组成来看,中央空调是由室外主机、室内管道和室内终端机构成,是一个完整的设备运行系统,三者分别出租从理论上来讲是可行的,但难以实际操作。
三是不管会计上如何核算,凡是应计入房产原值计征房产税的,企业都应按规定缴纳房产税。同理,房产及附属设备设施出租时,也应按此标准确定租赁范围按租金收入征收房产税。
通过以上分析,可以得出这样一个结论:对应纳入“固定资产——房屋”价值的设施设备,在房屋租赁中,其设施设备的租赁就应当纳入房屋的整体租赁范围来处理,而不能人为分解收入来逃避相关的纳税义务和责任。因此,A公司单独收取的中央空调室内终端机和网络地板收入应并入整体房屋租赁收入,申报缴纳房产税。
建议
目前,以房产原值计征房产税的规定比较明确,比如哪些项目应计入房产原值,哪些项目可不计入房产原值等都很详细具体,纳税人一看就清楚明白,但对于房产出租,哪些应作为房产租赁收入,哪些可作为其他租赁收入没有明确具体的界定,基层税务机关在具体执行中遇到的诸如上述案例反映的问题,各有各的看法,就很难向纳税人解释清楚。希望有关部门能够针对实际征管工作中不断出现的新情况、新问题,及时出台相关征管规定,便于基层税务机关规范执法。
作者单位:四川省成都市锦江区地税局
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用友无法记帐(851)无法记帐(851)
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- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
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刚安装好T3标准版11.0后,在系统管理中要进行初始化数据库,但是点开“系统”菜单时,没有“初始化数据库”命令,该怎么办呢? 刚安装好T3标准版11.0后,在系统管理中要进行初始化数据库,但是点开“系统”菜单时,没有“初始化数据库”命令,该怎么办呢?[]
安装后电脑重启后悔自动弹出初始化数据库T3 是没有系统管理中是没有“初始化数据库”按钮的我安装了以后没有弹出初始化数据库呀,该怎么操作呢安装好软件之后,建立新账套即可我再看看吧,谢谢啦!@寇女士1470983165:嗯
T+出现这个问题,什么原因,如何处理? T+出现这个问题,什么原因,如何处理?[]
数据库文件有损坏嫌疑,而且特别的严重,正常的数据库检测脚本都没法正常使用,这个只能找专业的数据库修复人进行修复。
尝试修复库存表:
-- 做好数据备份,找到对应的数据库,将其修改为单用户模式
------一条一条执行语句
----无损修复
alter database [UFTData625751_000006] set emergency
alter database [UFTData625751_000006] set single_user
dbcc checkdb([UFTData625751_000006],repair_allow_data_loss)
alter database [UFTData625751_000006] set multi_user
--[UFTData625751_000006] 需要修改成客户对应账套
注:这种修改方法对这个表有大量的数据丢失,而且现在还有其他表有这种问题,这里用正常的修复方法无法进行修复,所以建议找专业的数库修复人员。这是这个公司第二套账出现这个问题了,之前有帐套也出现这个问题,用修复命令未能成功修复。这次是第二个帐套,出现这种情况的原因是什么,如何避免其他帐套再出现类似问题?避免意外断电导致 硬盘突然损伤的情况。
用友在基础设置的购销存中仓库档案中设置的仓库权限有效范围在基础设置的购销存中仓库档案中设置的仓库权限有效范围
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列