应付账款分类汇总表
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应付账款分类汇总表
应付账款分类汇总表应付账款分类汇总表
项目 | 金额 | 其中:期末余额 | |||||||
期 初 | 期末 | 1个月以内(应付票据填列) | 3个月以上 | 3~6个月 | 6个月~1年 | 1~2年 | 2~3年 | 3年以上 | |
一、应付票据小计 | |||||||||
二、应付账款小计 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
三、其他应付款单位 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
四、预收账款小计 | |||||||||
(一)公司所属单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(二)关联单位 | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
(三)其他外部单位 | |||||||||
五、应付内部单位款小计 | |||||||||
1. | |||||||||
2. |
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上海酒店和ktv招聘仓库管理员要交2000押金是不是骗人的 上海酒店和ktv招聘仓库管理员要交2000押金是不是骗人的''
没有哪个女孩愿意陪一个陌生男人喝酒唱歌玩游戏!为的只是那几百块!父母给了你女儿身却无法给你一个富裕的家庭背景;因为他们也不容易。。。
7年来,我看到、听到、并体会到夜场女孩最脆弱的一面
每回想起来那一幕幕都会触动心灵最深处的琴弦。。。
大多数人只把女孩招聘进场所上班,随她自生自灭一切随缘。
而我们团队不仅仅把女孩招聘过来提供上班平台
更重要的是教会女孩掌握夜场生存技巧和赚钱技能!
曾经跟过我的队员都不会在夜场超过2年,因为她们都赚得盆满钵满
我7年来的努力打拼已经可以让我和我的家人过得安逸了,那是我在自救。因为我也是穷人家的孩子。
而我今天选择的路是在救人!因为我把夜场的女孩都当成我的妹妹一样,她们有太多的不容易!人活着,不仅仅是证明自己,还要懂得帮助别人才有生命的价值!
并且,我会一直走下去!因为,我爱夜场里打拼的每个女孩!因为她们会懂得放下自己放下尊严去拼搏赚钱养家!她们最优秀!我要帮助她们!
所以,我愿意将我毕生精力付诸于此!因为:我愿意
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请问实行企业会计准则制度,计提营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加分别计入什么科目- 请问实行企业会计准则制度,计提营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加分别计入什么科目?[]
营业税金及附加会计准则这些计提时都是
借:营业税金及附加
贷:应交税费--应交营业税/消费税/城建税/教育费附加房产税、印花税、土地使用税计入管理费用?都是营业税金及附加[/微笑]学@梦醒时分aaq:你说的房产税,城镇土地使用税,车船税,资源补偿税计入管理费用@小事事儿:恩,谢谢“企业会计准则制度”到底是准则还是制度[/尴尬]
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现金流量表上增加本年累计(07年新会计制度) 现金流量表上增加本年累计(07年新会计制度)
问题号: | 29435 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 报表中心 |
问题名称: | 现金流量表上增加本年累计(07年新会计制度) |
问题现象: | 如何把现金流量表的上期金额改成本年累计金额 |
问题原因: | 07年新会计制度准则里的上期金额是没有公式单元的,希望知道现金流量的本年累计金额 |
关键字: | 现金流量表 |
解决方案: | <COLGROUP> <COL style="WIDTH: 213pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9088" width=284> |
![用友T3进销存流程说明(采购环节)之一](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3进销存流程说明(采购环节)之一用友T3进销存流程说明(采购环节)之一 科技公司
1.采购环节
1.1采购原材料
1.1.1发票与货物同时到达
1.1.1.1挂账处理
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:应付账款---xxx
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购
1.1.1.2现款结算(如现金)
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷:现金---人民币
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
借:原材料
贷:物资采购
1.1.2当月货物已入库,发票未到
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。
借:原材料
贷:应付账款----单位暂估应付账款
注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达
录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)
贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借:原材料
贷:物资采购
注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。
本文未完--待续
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- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
![用友T3用友通系统工具导入采购入库单失败](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通系统工具导入采购入库单失败 用友T3用友通系统工具导入采购入库单失败
利用用友T3系统工具导入采购入库单,执行导入后系统无报错信息,系统日志没有操作信息,T3软件中也无导入的采购入库单单据。导入的采购入库单为期初采购入库单。将EXCEL模板中采购入库单的单据日期修改为系统建账日期之后,然后再导入即可。例如:建账日期为2012-12-01,那么单据日期必须设定为2012-12-01之后的日期,包括2012-12-01当天。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![用友T3用友通领用票据自动生成日记账。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通领用票据自动生成日记账。 用友T3用友通领用票据自动生成日记账。
如何设置领用北京银行现金支票后自动生成日记账。需要在“新建票据账户”时选择了“关联银行账户”才能在领用票据时自动生成日记账。
解决方案:1、在“账户管理”中添加银行账户信息。
2、“新建票据账户”时选择关联银行账户,指定“票据类型”为“现金支票”和指定“票据模板”为“北京银行现金支票(京)。
3、在“模板库”中选择北京银行现金支票(京)“设置票据类型”为“现金支票”。
4、在管理任务栏中设置“管理票据类型”,对“现金支票”设置对应的结算方式和对应的记账规则。(如:“现金支票”对应结算方式是“支票”,其对应记账规则设置为“取现金”和“现金支票支付”。)
5、在管理任务栏中设置“管理记账规则”。(“取现金”记账规则设置为:银行存款减少、现金增加;“现金支票支付”记账规则设置为:银行存款减少、现金无变化。)
6、在“票据管理”中“添加票据”增加北京银行现金支票(京)的票据的张数。
7、“领用票据”填写相关信息后,自动弹出选择“记账规则”和“增加日记账”界面;输出对应信息后保存,则在日记账中可以查询到。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![应收账款科目期初数据录完后,自动跑到应收票据科目上](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收账款科目期初数据录完后,自动跑到应收票据科目上 应收账款科目期初数据录完后,自动跑到应收票据科目上
问题号: | 10070 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目期初 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 应收账款科目期初数据录完后,自动跑到应收票据科目上 |
问题现象: | 应收账款科目期初数据录完后,自动跑到应收票据科目上 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 客户在应收款管理系统把初始科目设置出错,更正即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![涉及商誉如何做账](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
涉及商誉如何做账 涉及商誉如何做账
⑴商誉是指在同等条件下,由于其所处地理位置的优势,或由于经营效率高、历史悠久、人员素质高等多种原因,能获取高于正常报酬率所形成的价值。企业应设置“商誉”科目,本科目核算企业合并中形成的商誉价值。商誉发生减值的,可以单独设置“商誉减值准备”科目核算。
⑵非同一控制下企业合并中确定的商誉价值,借记本科目,贷记有关科目。
⑶本科目期末借方余额,反映企业商誉的价值。
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因国家事项形成的资产损失扣除政策 因国家事项形成的资产损失扣除政策
问:因国务院决定事项形成的资产损失税前扣除政策是否有调整?
答:《国家总局关于企业因国务院决定事项形成的资产损失税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2014年第18号)一、自国发〔2013〕44号文件发布之日起(即2013年11月08日),企业因国务院决定事项形成的资产损失,不再上报国家税务总局审核。国家税务总局公告2011年第25号发布的《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》第十二条同时废止。二、企业因国务院决定事项形成的资产损失,应以专项申报的方式向主管税务机关申报扣除。专项申报扣除的有关事项,按照国家税务总局公告2011年第25号规定执行。三、本公告适用于2013年度及以后年度申报。
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![财政周转金收入(income from revolving fund )](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
财政周转金收入(income from revolving fund ) 财政周转金收入(income from revolving fund )
财政部门在办理财政周转金借出或放款业务中收取的资金占用费收入和利息收入。主要有支工周转金收入、支农周转金收入和事业周转金收入。
来源(1)借邮财政周转金的资金的资金占用费收入。借出财政周转金指上级财政部门借给下级财政用于周转使用的有偿资金。上下级财政之间借入或借出周转金属于资金在上下级财政之间的融通,并不是周转金的实际投入的运用,不存在计息问题,但为促使各级财政提高资金管理效益,上下级财政和周转金必须采用有偿融通的方式,由借出方按借入方周转金的财务周转金;(2)财政周转金放款的利息收入。财政周转金放款指针指财政部门用财政周转金向具体用款单位发放贷款,并按贷款数额和规定利率向用款单位收取利息。财政部门将取得的放款利息作为财政周转金收入,以补充财政政周转基金。为体现财政资金的扶持政策,周转金放款利率低于同期金融机构贷款利息。无论是收取资金占用费,还是收取利息,其目的不是实现资金的增值,而是为了增强用款单位的资金时间效益观念,促使用款单位按时还款,提高资金的使用效果。
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调减0.01@梅子山东:怎么写分录?最简单的分录,将原来的分录冲掉,再做正确的@余诗音:那相差的0.01,在这个月收入里减0.01吗?@泡沫红茶:就是红字调减0.01,跟之前的分录一样@梅子山东:不是调减0.01,就是原来的金额分录全部冲回,再做正确的数据,@余诗音:哦哦@余诗音:
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什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了? _0
什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了? _0什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了?[]
费用与一定会计期间联系(比如房租、招待费、广告费等等)。 成本与一定种类的产品相关(比如生产某产品耗用的材料,工人工资等等)。 成本是可以直接归结到产品中去的生产耗用,一般包括有直接人工,直接材料、直接费用等。 费用不可以直接归结到某个产品上去,因为它的耗用是在产品生产过程中因为管理、财务费用、销售费用等产生的消耗。@安宝贝2015:[/强]@安宝贝2015:[/强]@安宝贝2015:[/强]费用是不会产生价值的,而成本是会产生有利价值的静待高手~静待高手~@安宝贝2015: 谢谢,可是我想再问下,我家的工资都走费用了,我们是服务业的,为什么啊?看客户群把客户需求[/强]@安宝贝2015:什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了?
什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了? 什么样的走费用,什么样的走成本,两者有什么区别啊?谢谢大家了?[]
费用与一定会计期间联系(比如房租、招待费、广告费等等)。 成本与一定种类的产品相关(比如生产某产品耗用的材料,工人工资等等)。 成本是可以直接归结到产品中去的生产耗用,一般包括有直接人工,直接材料、直接费用等。 费用不可以直接归结到某个产品上去,因为它的耗用是在产品生产过程中因为管理、财务费用、销售费用等产生的消耗。@安宝贝2015:[/强]@安宝贝2015:[/强]@安宝贝2015:[/强]费用是不会产生价值的,而成本是会产生有利价值的静待高手~静待高手~@安宝贝2015: 谢谢,可是我想再问下,我家的工资都走费用了,我们是服务业的,为什么啊?看客户群把客户需求[/强]@安宝贝2015: