T3结转的时候没有制造费用这个科目
2017-12-30 0:0:0 用友T6小编T3结转的时候没有制造费用这个科目
T3结转的时候没有制造费用这个科目[]具体是哪里没有这个科目?是科目档案中没有这个一级科目吗
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U8.52-应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据
自动编号: | 11243 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据 |
问题名称: | 应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据 | ||
问题现象: | 数据库问题 | ||
原因分析: | 用户在进行收款后取消发票复核,导致数据混乱 | ||
解决方案: | 检查数据库发现,这一部分零售日报单据在发票主表中现收字段为空,而在发票子表中imoneysum和iexecsum字段有数据,用户取消了现收,所以将这两个字段数值改为零即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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T+12.0,自定义转账设置有没有递推,就是我一个科目有很多项目能不能一个按钮增加很多列,然后就是项目跟公式变动 T+12.0,自定义转账设置有没有递推,就是我一个科目有很多项目能不能一个按钮增加很多列,然后就是项目跟公式变动[]
还没有这么智能哦,需要手工新增。@服务社区刘小艳:[/衰]!能不能出一个! 政务的都有这个功能,这个功能相对来说还是很实用的![/微笑] 我也只能跟客户说不行了!暂无此迭代修改功能。
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U8.61科目汇总表输出问题U8.61科目汇总表输出问题
U8.61-科目汇总表输出问题
自动编号: | 2757 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--总账 | 关 键 字: | 科目汇总表输出问题 |
问题名称: | 科目汇总表输出问题 | ||
问题现象: | 科目汇总表输出问题:科目汇总表隐藏部分列,选择输出时,提示数据输出时的列表太多(错误号:65).经本地测试问题重现。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0620-061205-92410.msi】,修改了科目汇总表界面输出EXCEL文件出错问题,依赖补丁91495。 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题; 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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这个表dbill_date里面下面的时间怎么样设置后可以按照时间顺序排列 这个表dbill_date里面下面的时间怎么样设置后可以按照时间顺序排列
您好:查询的时候使用order by的语法。@畅捷服务吕宝晶:怎么使用,例如我想找2015-10-31的40号凭证,谢谢@济南瑞联:做好数据备份,执行下面脚本。
select * from gl_accvouch where ino_id='40' and iperiod='10'
什么是汇总记账凭证账务处理程序 什么是汇总记账凭证账务处理程序
什么是汇总记账凭证账务处理程序?
汇总记账凭证账务处理程序是记账凭证账务处理程序的发展,它的基本特点是先定期将全部记账凭证按照种类不同分别归类编制汇总记账凭证,然后再根据汇总记账凭证登记总分类账。
采用汇总记账凭证核算形式,除需设置记账凭证(收款、付款、转账凭证)之外,还应设置汇总记账凭证(包括汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证),作为登记总账的直接依据。汇总收款凭证是按“现金”和“银行存款”科目的借方分别设置的一种汇总记账凭证,用来汇总一定时期内现金和银行存款的收款业务,它按有关对应的贷方科目归类汇总编制。汇总付款凭证是按“现金”和“银行存款”科目的贷方分别设置的一种汇总记账凭证,用来汇总一定时期内现金和银行存款的付款业务,它按有关对应的借方科目归类汇总编制。汇总转账凭证是按照除“现金”、“银行存款”以外的每一贷方科目分别设置,而按相应的借方科目进行归类汇总的一种汇总记账凭证,用来汇总一定时期内的全部转账业务。汇总记账凭证的基本格式要求:在编制转账凭证和付款凭证时,只能编制一借一贷或一贷多借的凭证,而不能编制一借多贷的凭证;编制收款凭证时,则只能编制一借一贷或一借多贷的凭证,而不能编制一贷多借的凭证。在汇总记账凭证账务处理程序下,需要设置的特种日记账有现金日记账和银行存款日记账,一般采用三栏式;总账按总账科目设置账页,一般也采用三栏式;各种明细账可根据实际情况,采用三栏式、数量金额式或多栏式。
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问题名称: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 | ||
问题现象: | 一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理. | ||
原因分析: | 既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常 | ||
解决方案: | 打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是2004年10月1日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为2005年1月1日,会不会有用呢? 说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为2005年1月1日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了! 产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
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期初余额录入注意事项
期初余额录入注意事项 标题:总账\设置\期初余额
问题现象:期初余额录入注意事项
解决方法:
1.填入期初余额、累计借方、累计贷方金额,自动反算出年初余额;
2.1 月份启用总账时,则没有年初余额、累计借方、累计贷方
3.应收账款、预付账款、应付账款、预收账款科目可以从应收管理或应付管理模块引入期初余额
4.记账后不能修改期初余额,期初不平,不能记账
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解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.
SQL脚本:delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol