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T3普及版,核算管理模块 ,无法记账

2019-3-16 17:0:0 用友云基地

T3普及版,核算管理模块 ,无法记账

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请备份下数据,然后使用存货总账重算工具重算下。工具下载地址:

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请问各位前辈,平常的承兑贴现以后直接转到老板户头,再由老板转给公司,当做向老板借款,导致现在其他应付款贷方余额越来越多,怎么办?谢谢!

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那你收到的承兑应该做 借:应收票据 贷:其他应付款-老板 ,老板转钱给客户的时候 借:银行存款 贷:其他应付款-老板
@花未眠1448687784:应收账款如何处理呢?
@花未眠1448687784:这样不符合规定。而且收到承兑要给付款方收据,收据上面一定是对方企业的名称,怎么可能做成其他应付款呢
@小沙粒大世界:收到承兑是减少应收账款的,同时当付货款减少某家的应付款,实际上是拿去贴了,然后就那样了
@杨杨1452669257:你们为什么不通过银行贴呢?没有发票?
@小沙粒大世界:都是找私人贴的
@杨杨1452669257:只有在没有发票的情况下才找私人贴,银行贴现比私人安全又比私人便宜,何乐而不为呢。
@杨杨1452669257:以前贴么 都是走公账的 银行存款增加 应收账款减少 现在等于承兑假装付了货款 然后向个人借款(实际是贴现的钱)
@小沙粒大世界:以前是收到承兑贴现是这样做的: 借 银行存款xx 贷应收账款xx 现在是 借 应付账款xx 贷 应收账款 实际上是拿去贴了 然后公司要用钱 就个人转到公账 借:银行存款 贷:其他应付款
在银行进项贴现是这样做。1:借:应收票据-银行承兑汇票 贷:应收账款
2:借:银行存款 、财务费用-贴现手续费 贷:应收票据
@小沙粒大世界:是呀 但是。。。现在这样 有没有什么解决办法么
@杨杨1452669257:呵呵 所以有时候,按规定去做事,账务就好处理,不按规定账就很难做
@小沙粒大世界:就是的 头疼 再请教下 一般给银行的报表 营业收入要不要造假 万一还要纳税申报表呢
@杨杨1452669257:纳税申报表也是可以造假的,发票复印件也是可以造假的。只是有些时候我们作为财务人员要对自己负责。自己权衡。
@小沙粒大世界: 恩恩 谢谢

请问用友那个版本的凭证功能可以直接插凭证号后面的凭证号自动重新排序? _0

请问用友那个版本的凭证功能可以直接插凭证号后面的凭证号自动重新排序? _0请问用友那个版本的凭证功能可以直接插凭证号后面的凭证号自动重新排序?[]

T+可以,其他版本需要借助工具!
@qq392629945:U8可以吗?
应该是哪个版本都可以吧,比如你要在四号凭证后面插入一个五号凭证,那么你找到五号凭证之后在五号凭证界面点击插入凭证,那么你填的凭证就成为五号了,原来的五号凭证就变为六号了,后面就依次顺延了啊。
@神友:可以

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