收到一张停车费发票3000元,员工垫付的,分12个月摊销, 计提,借:管理费用250 借:预付账款-停车费2750 贷:其他应付款-员工3000 这个分录对吗
2017-9-25 0:0:0 wondial
借 预付账款 贷 其他应付款 摊销 借 管理费用 贷 预付账款其实才3000元,不摊销直接进费用也是可以的最好分开写分录,一目了然好的 谢谢大家
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出纳通在现金日记账里对录入单据制单提示未能正确传入数据,删了重填也一样,但其他单据同样操作就可以,这个怎么解决 出纳通在现金日记账里对录入单据制单提示未能正确传入数据,删了重填也一样,但其他单据同样操作就可以,这个怎么解决
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