增值税报表上,数据自动填入“应税服务”了,是不是说明我们单位是营改增的,现代服务业?
2017-9-25 0:0:0 wondial如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友T6工资模块如果做离职人员停发工资用友T6工资模块如果做离职人员停发工资 标题:离职人员停发工资问题现象:人员已离职,但是在薪资档案中仍然在发工资,如何修改该员工停发工资?原因分析:见问题答案问题答案:首先,在薪资档案界面,选中该离职人员,在该人员前的“选择”一栏打上勾,再点击“工资状态”―“处理”,弹出“工资档案状态”栏,选择“停发”,停发日期默认系统日期,点击“确定”后提示保存成功。再返回到最初薪资档案的界面,该离职人员已经看不到了,点击“工资状态”-“停发”便可以看到此人,该人便不会再参与薪资计算了。
U8.52新帐套内,无法删除已经建立的凭证类别,系统内没有凭证U8.52新帐套内,无法删除已经建立的凭证类别,系统内没有凭证
U8.52-新帐套内,无法删除已经建立的凭证类别,系统内没有凭证
自动编号: | 15891 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 凭证类别 |
问题名称: | 新帐套内,无法删除已经建立的凭证类别,系统内没有凭证 | ||
问题现象: | 新帐套内,无法删除已经建立的凭证类别,系统内没有凭证 | ||
原因分析: | 期初的一个科目的辅助核算中被设置过凭证参照 | ||
解决方案: | 删除相应参照, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
个体工商业户应纳税款的计算与会计核算 个体工商业户应纳税款的计算与会计核算
(一)应纳税款的计算
税法规定对个体工商业户的生产经营所得的应纳所得税额是按年计算、分月预缴,年终汇算清缴,多退少补。
1、月份预缴所得税的计算 .在月份预缴所得税时,应将当月累计应纳税所得额,换算成全年应纳税所得额,根据换算的全年应纳税所得额,确定适用税率,计算全年应纳所得税额,然后再换算出当月累计应纳税额,用当月累计应纳税额减去以前月份已预缴的税款,即为当月应预缴的税款。计算公式如下:全年应纳税所得额=当月累计应纳税所得额÷当月月数×12;全年应纳所得税额=全年应纳税所得额×适用税率-速算扣除数;当月累计应纳所得税额=全年应纳所得税额÷12×当月月数;当月应预缴所得税额=当月累计应纳所得税额-上月累计预缴所得税额 .
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生产计划(含采购、委外计划)数据丢失 生产计划(含采购、委外计划)数据丢失
问题号: | 28870 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件5.1 |
软件模块: | 生产制造 |
问题名称: | 生产计划(含采购、委外计划)数据丢失 |
问题现象: | 4月8日操作正常,4月9日下午操作过程中突然发现生产计划(含采购、委外计划)数据丢失? |
问题原因: | 原来客户一直使用的是SRP运算,每次算出的计划系统是不覆盖,在计划列表中都能查询。但是一经过MRP运算,原来所有的计划都会覆盖,生成新的MRP计划。 |
关键字: | 计划丢失 |
解决方案: | 使用过MRP运算,原来的计划都会覆盖,且原计划无法找回。不过MRP运算通过MRP平衡公式,根据现有业务单据及库存量情况,自动生成新的计划,后续单据可以根据新的计划执行。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
- 提示此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符这么怎么办
- 11.5客户端登录一直这样,服务器可以打开,地址可以ping通,端口也可以
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T1财贸宝在使用时,过一段时间之后,软件自动卡死,请问是怎么个原因,有没有处理办法? T1财贸宝在使用时,过一段时间之后,软件自动卡死,请问是怎么个原因,有没有处理办法?[]
是打开软件,一段时间不用了,在使用就卡死的现象的,一般是电脑设置问题,将服务器和客户端电脑的电源休眠,待机和屏保全部取消,设备管理器中的鼠标,硬盘,网卡都取消允许休眠节电,将时间改为0.
贷。预收账款
购入材料, 借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(小规模分录不同,简易计税项目不可抵进项)
发生的工程成本 借:工程施工-合同成本-项目名
贷:原材料 / 人工工资等
结算时,存在预收款则先冲减预收。 借:应收账款
预收账款
贷:工程结算-项目
完工后,工程结算与工程施工余额对冲
借。工程结算-项目
贷。工程施工-合同成本-项目
收入确认同时结转成本,按差额记合同毛利
借。主营业务成本
工程施工-合同毛利(也有可能是贷方)
贷。主营业务收入@Feschel: 谢谢你,可是工程施工和工程结算对冲没看懂,因为他们两个金额肯定不可能一样,所以为什么没有其他一个科目呢@_1453530871: 你的意思是对冲的时候按工程结算或者工程施工科目对冲吗?然后他们的差额再和主营业务收入和主营业务成本冲?@_1453530871:工程施工他有2个部分,一个叫合同成本,一个叫合同毛利,合同成本就是你为了完成一个工程发生的所有成本,他和工程结算款的差额就是合同毛利,可以看出来合同毛利有可能是负数。工程施工和工程结算他俩的金额,在完工后是相等的。对冲了之后,完工的项目,工程施工,工程结算余额都为0。没有完工的项目不做对冲。最后结转时:
借:工程施工~合同成本
工程施工~合同毛利
贷:工程结算@hzs1453549453: 谢谢你,所以这一步应该在最后面,这是最后一步?@Feschel: 嗯按你说的完工结转工程施工和工程结算应该是最后一个会计分录,主营收入和主营成本的应该是倒数第二个分录,这样就可以看明白看懂了,对吗@_1453530871: 还有都是工程完工的时候开发票吗?还是中间也会有开发票的时候?@Feschel: 工程施工和工程结算金额完工的时候是相等的是不是说明主营业务成本的金额就是工程施工的金额?要不然主营业务成本的金额是从哪里得出来的?@Feschel: 谢谢你的意见和指导,可是还有疑问,希望你可以帮忙解答一下@_1453530871:不客气,还有什么疑问? 建筑工程一般工期都很长,按完工进度向甲方结算的时候,开出发票,计入工程结算,同时也计入当期的收入。当期的成本怎么算?按照完工进度*合同预算的成本总额减去前期已结转的营业成本计算出当期的营业成本,如果成本比结算款要大,说明当期的毛利为亏,其金额就是工程施工-合同毛利的借方红字。举例,公司某项目当期向甲方结算111万元,其中不含税收入100万,增值税销项11万。假定预计总成本900万元,项目为新开工,本期已完成10%工程量,实际发生工程成本95万。不考虑进项和其他税费。
分录如下:
借:应收账款 111 借:工程施工-合同成本 95
贷:工程结算 100 贷:原材料、应付职工薪酬等
应交税费-应交增值税(销项税额)11
------------------------------------------------------------------------
借:主营业务成本 90
工程施工-合同毛利 10
贷:主营业务收入 100
附,本期多付出了5万元的成本没有被结转,如果项目是严格执行工程预算的,那么本期多付出的成本是在为下一期的进度做准备,并不影响最终的毛利。@Feschel: 啊?那你的意思是主营业务成本的金额不等于工程施工的金额?那平时肯定不知道整个工程的预算成本是多少,因为都是小公司,没人会去算这个,也算不出来,而且也不会用完工百分比法,这可怎么办?非常感谢你,可是实际没操作过@_1453530871:首先,业务数据不准确,财务数据就准确不了。小公司也应该有对项目的预算吧,要不然老板如何知道我做一个工程能赚到多少?在实务中,很少有小企业用的上完工百分比法,主要原因是在市场上处于较低的位置,就像食物链的末端,甲方基本没有以进度来结算工程款,完工之后才会结算并且会拖欠很久。@Feschel: 嗯我只是这个装修公司的兼职会计,所以企业很小,所以现在想知道的就是可不可以把工程施工的金额定为主营业务成本的金额,要不然这个主营业务成本的金额不知道从哪里来@_1453530871:可以的。@Feschel: 谢谢你
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