将工资按收益部门进行分配什么意思,管理费用,业务部门怎么做分录? _0
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![用友T6用sql语句取消凭证审核](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6用sql语句取消凭证审核用友T6维护:sql语句
例如:
取消凭证的审核,我们可以执行语句,批量更新凭证中的审核人字段值为空。
如:把一月份所有审核人为空的凭证的审核人设置为demo. 凭证表(gl_accvouch),审核人字段(ccheck),期间字段(iperiod)
update gl_accvouch set ccheck=’demo’ where ccheck Is null and iperiod=1
这里的条件中,比如审核人为空,这里一定要用‘is’。不要使用‘=’,‘=’为赋值标志。
例如:
1. 录入项目管理的时候,软件非法退出,再进入维护项目报错。
删除项目锁定表所有锁定记录,锁定表(gl_lockrows)
delete gl_lockrows
2. 异常记录后,在系统库也产生记录,删除。
删除系统库ufsystem,表(ua_task、ua_tasklog)中异常记录。
delete ufsystem..ua_task
delete ufsystem..ua_tasklog
例如:
把888的摘要记录插入到001账套摘要中。
摘要表( gl_bdigest )
SET IDENTITY_INSERT gl_bdigest ON
INSERT INTO gl_bdigest(i_id,cid,ctext)
select i_id,cid,ctext
from ufdata_888_2012..gl_bdigest
SET IDENTITY_INSERT gl_bdigest OFF
![既作纳税调整为何又不调账](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
既作纳税调整为何又不调账 既作纳税调整为何又不调账 新《企业——应用指南》规定,“递延所得税资产”科目用来核算企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。资产负债表日,企业应按确认的递延所得税资产,借记该科目,贷记“所得税费用——递延所得税费用”科目。资产负债表日递延所得税资产的应有余额大于其账面余额的,应按其差额确认,借记该科目,贷记“所得税费用——递延所得税费用”等科目;资产负债表日递延所得税资产的应有余额小于其账面余额的差额作相反的会计分录。该科目期末为借方余额,反映企业确认的递延所得税资产。 “递延所得税资产”科目的核算与流转税没有关系,也不影响的核算和计缴,如果企业应使用而未使用该科目,则可能出现因遗忘可抵扣暂时性差异而多缴企业所得税的情况。 【案例】 稽查人员老杨到A公司进行常规检查,发现在被检查年度的前一年,A公司将自产的成本为100万元、正常对外销售价格为120万元的油漆用于制作产品宣传广告,仅作了借记“销售费用”100万元,贷记“库存商品”100万元的账务处理。A公司当年可税前列支广告费50万元。因为A公司没有依照将自产产品用于制作宣传广告需视同销售的规定计缴企业所得税,税务部门要求A公司调增计税所得额20万元(120-100)。由于A公司当年可税前列支的广告费为50万元,实际扣除100万元,税务部门又要求A公司调增计税所得额50万元。两项合计调增计税所得额70万元。A公司在当年度按照33%的税率补缴了23.1万元的企业所得税,但仅作了如下会计处理(单位,万元): ①借:所得税费用23.1 贷:应交税费——应交所得税 23.1 ②借:本年利润 23.1 贷:所得税费用23.1 当时,A公司不知道自己处理有误,此次税务部门再次检查,老杨在查阅上一年度检查决定时发现,A公司并未将上一年度进行调整的金额予以转回。这样,A公司因没有转回上一年度的可抵扣暂时性差异,多计算了被检查年度的计税所得额70万元,从而多缴了企业所得税17.5万元。 A公司询问,今后要是再遇到类似问题,该如何处理才能避免遗忘可转回的暂时性差异?老杨说,应该通过“递延所得税资产”科目进行核算。并以上一年度调增的计税所得额为例,介绍了前后年度的会计处理。 第一年度汇算清缴时,A公司应作如下会计分录(单位,万元): ①借:所得税费用——当期所得税费用 23.1 贷:应交税费——应交所得税 23.1 ②借:递延所得税资产——可抵扣暂时性差异 23.1 贷:所得税费用——递延所得税费用 23.1 第二年度汇算清缴时,应根据转回的可抵扣暂时性差异70万元作如下会计分录(所得税税率为25%): ①借:应交税费——应交所得税 17.5 贷:所得税费用——当期所得税费用 17.5 ②借:所得税费用——递延所得税费用 17.5 本年利润 5.6 贷:递延所得税资产——可抵扣暂时性差异 23.1 必须注意的是,由于所得税税率的变化(由33%变为25%),使得A公司的所得税产生了5.6万元的差额,此为永久性差异,应转入本年利润。
![个人、家庭车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额的计算](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
个人、家庭车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额的计算 个人、家庭车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额的计算
一、车船使用税的计税标准和税额
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
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您好,T+12.0,原材料科目启用存货辅助核算,同时勾选数量核算,计量单位只能选择一个,比如“个”,但是实际上不同存货计量单位也不同,有什么办法么? 您好,T+12.0,原材料科目启用存货辅助核算,同时勾选数量核算,计量单位只能选择一个,比如“个”,但是实际上不同存货计量单位也不同,有什么办法么?[]
科目下再建立不同的二级科目。@畅捷支持侯椿寳:您的意思是原材料科目下面新增二级科目么?问题是存货特别多啊,有1000多个啊目前只能这样实现。
没有别的方式。
可以提交的需求处理。
![新建年度帐的时候提示报错](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/05/1451984750Db7a.png)
新建年度帐的时候提示报错 新建年度帐的时候提示报错
在安装目录下面的模板数据库备份损坏造成的,位置在adnim文件夹里面,可以从其他电脑上拷贝相同的文件进行覆盖是要同版本的这个.bak文件还是说其他用友的版本这个文件也可以同版本的他是单机版的,那我直接重装软件可以吗可以,做好备份
![用友应付账款多栏账有借方发生数,二级科目却没有](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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标题:在打印凭证界面设置合并打印分录问题现象:打印凭证时需要合并打印分录,但是打印凭证界面没有“合并打印分录”选项,如何设置?
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当删除年度账不成功时,可以用如下方法
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如何计提折旧?
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