升级后账套性质不符
2014-12-21 0:0:0 wondial升级后账套性质不符
原因分析:此问题是由于ua_account中的 ctradekind有错误(为"民间非营利组织会计制度",实际10.2应为"民间非营利组织"),并且code表中缺少"收入费用"类型的科目,(与10.2"民间非营利组织账套相比)解决方法:ua_account中的 ctradekind的值改正确update ua_account set ctradekind='民间非营利组织' where cacc_name='004'2.新建一个行业性质相同的账套,进入企业管理器打开code表参照新建账套中的code表将收入费用类科目加入.问题解答:此问题是由于ua_account中的 ctradekind有错误(为"民间非营利组织会计制度",实际10.2应为"民间非营利组织"),并且code表中缺少"收入费用"类型的科目,(与10.2"民间非营利组织账套相比)解决方法:ua_account中的 ctradekind的值改正确update ua_account set ctradekind='民间非营利组织' where cacc_name='004'2.新建一个行业性质相同的账套,进入企业管理器打开code表参照新建账套中的code表将收入费用类科目加入.如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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U8.52提示人员档案类别参照不能增加第一级档案项U8.52提示人员档案类别参照不能增加第一级档案项
U8.52-提示人员档案类别参照不能增加第一级档案项
自动编号: | 15371 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 人员档案类别 |
问题名称: | 提示人员档案类别参照不能增加第一级档案项 | ||
问题现象: | 在HR基础设置中的基础档案中的人员类别中想要加与在职人员并行的人员类别,可是却加不上,提示人员档案类别参照不能增加第一级档案项 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 目前版本不允许在“在职人员”同级别增加“人员类别”。如果需要增加可以通过在“其他”中进行增加,这样更有利于合理规划人员类别 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
年终奖九种发放形式及不同的税务处理(上) 年终奖九种发放形式及不同的税务处理(上) 年终岁尾?总结表彰?年终奖的如何缴纳?是财务和员工关注的焦点问题?不同的发放形式?不同的计算方法?税额差距很大.现行的年终奖个人所得税计算方法及要求?按《国家总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发【2005】9号)的规定计算?要比合并到当月工资薪金计算的税负小一些?是一项个人所得税的优惠计算政策. 国税发【2005】9号文件基本规定是:"人取得全年一次性奖金?应单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税".由于单位发放给员工的年终奖形式不同?个人所得税计算方法也不尽相同. 一?员工当月的工资薪金超过【3500】元?再发放的年终奖单独作为一个月的工资计算缴纳个人所得税. 全年一次性奖金?单独作为一个月计算时?除以12找税率?但计算税额时?速算扣除数只允许扣除一次. 例一:赵某2014年12月工资5000?年终奖24000?无其它收入. 赵某工资部分应缴纳个人所得税:(5000-3500)*3%=45元赵某年终奖(24000)部分应缴纳个人所得税计算: 先将雇员当月内取得的全年一次性奖金?除以12个月?即:24000/12=2000元? 再按其商数确定适用税率为10%?速算扣除数为105. 赵某年终奖24000应缴纳个人所得税: 24000*10%-105=2295元. 赵某2014年12月份应缴纳个人所得税2340元. 二?员工当月的工资薪金不超过3500元?再发放的年终奖单独作为一个月的工资计算缴纳个人所得税. 但可以将全年一次性奖金减除"雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额"后的余额?作为应纳税所得额.其中"雇员当月工资薪金所得"以收入额扣除规定标准的所得(如按规定缴纳的社会保险和住房公积金等)后的数额. 例二:钱某2014年12月工资2000?年终奖24000?无其它收入. 钱某当月工资2000元?未超过费用扣除标准3500元?不需要缴纳个人所得税. 钱某2014年12月当月工资薪金所得与费用扣除额的差额为3500-2000=1500元. 钱某年终奖24000元?先减除"当月工资薪金所得与费用扣除额的差额(1500元)"?22500元为应纳税所得额. 22500除以12个月?即:22500/12=1875元?再按其商数确定适用税率为10%?速算扣除数为105. 钱某年终奖24000应缴纳个人所得税: (24000-1500)*10%-105=2145元. 钱某2014年12月份应缴纳个人所得税2145元. 三?员工一个年度在两个以上单位工作过?只能按照国税发【2005】9号文件规定?在一个纳税年度内?对每一个纳税人年终奖计税办法只允许采用一次?纳税人可以自由选择采用该计税办法的时间和发放单位计算. 该条款的要点是: 1?一个员工2014年12月发放的年终奖适用了除以12找税率的优惠计算政策?2014年其它月份就不能再适用了. 2?一个员工一年一次?在两处以上取得年终奖?也只能适用一次. 3?员工即使工作时间不足12个月?也可以适用一次. 例三:孙某2014年1-3月在石油企业工作?2014年4-8月跳槽到电信企业?2014年9月至今跳槽到房地产企业工作? 如果孙某2014年12月在房地产企业取得工资5000?年终奖24000?其它无收入?虽然钱某只2014年在房地产企业工作4个月?但其应缴纳个人所得税与例一赵某相同?即当月工资部分应缴纳个人所得税45?年终奖部分也是除12找税率?应缴纳个税2295元. 房地产企业计提年终奖时?计提、发放处理同例一. 四?员工同一月份在两个以上单位取得年终奖?可以选择一个单位的一次性奖金按照国税发[2005]9号文件优惠办法计算?从另一单位取得的年终奖合并到当月工资薪金项目缴税. 国税发【2005】9号文件规定:"在一个纳税年度内?对每一个纳税人?该计税办法只允许采用一次".如果同一个人同月在两个企业都取得了年终一次性奖金?纳税人在自行申报时?不可以将这两项奖金合并计算缴纳个人所得税?享受一次性奖金的政策;对该个人按规定只能享受一次全年一次性奖金的优惠算法. 例四:李某2014年12月工资5000?取得本企业发放的年终奖24000元?另取得兼职单位发放的年终奖6000元?无其它收入. 李某本企业年终奖(24000)部分应缴纳个人所得税计算:先将雇员当月内取得的全年一次性奖金?除以12个月?即:24000/12=2000元?再按其商数确定适用税率为10%?速算扣除数为105. 李某本企业年终奖24000应缴纳个人所得税: 24000*10%-105=2295元. 李某取得的兼职单位发放6000元年终奖应合并到李某当月工资薪金中计算缴纳.如果兼职单位按发放年终奖计算个人所得税?代扣代缴了个人所得税6000*3%=180元. 李某在本企业取得工资5000元?本企业代扣代缴(5000-3500)*3%-=45元个人所得税. 年终汇算清缴?李某工资部分应缴纳个人所得税:(5000+6000-3500)*20%-555=945元. 应补缴工资薪金的个人所得税:945-180-45=720元. 李某所在本企业计提年终奖时?计提、发放会计处理同例一.
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弃审需要删除凭证。@服务社区刘小艳:我联查了没有凭证。但是提示已经做了凭证@ahhewei:审核不了
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1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
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