销售发票和应收单合并制单,如何实现应收账款科目合并显示?
2014-12-18 0:0:0 wondial销售发票和应收单合并制单,如何实现应收账款科目合并显示?
原因分析:由于此凭证中应收账款方向相反,系统缺省不选择合并相反分录,默认状态是分为2条分录显示问题解答:打开应收款管理-选项-凭证,点编辑,将“方向相反的分录是否合并”打勾选择,再确定保存;再次去制单处理合并生成凭证,应付账款显示为1条分录,金额为剩余应收款的金额如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
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请问老师,新建企业前期没有数据,只有注册资本,是不是不用试算平衡,可以直接录凭证,谢谢 请问老师,新建企业前期没有数据,只有注册资本,是不是不用试算平衡,可以直接录凭证,谢谢[]
您好:注册资本也是期初呀,需要录入期初才能开始做凭证。可是录入实收资本后试算不平衡呢@海诺Q3I:有了实收资本肯定也要有银行存款,现金,固定资产之类的资产类的期初呀,否则你的实收资本用在哪了呀。