我建好了,登录用户怎么在那个普通用户登录界面那里登录不了,
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U8.52提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存_0U8.52提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存
U8.52-提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存
自动编号: | 2117 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 信用期限 |
问题名称: | 提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存 | ||
问题现象: | 销售模块中,销售发货单在选择客户为0315的客户,仓库为01仓库,存货为02020201的产品,选择保存后,提示客户0315的信用期限最早为2004-01-12不让单据保存,(因为该客户设置了信用期限255天),但是,2004-01-12的单据是前年的早已经收款。进一步检查在应收模块中,2006-01月做过一批红票对冲。(此次红票对冲的记录涉及的客户都出现销售不能出库问题)在ap-detail表中有记录,单据日期为2004-01月,记帐日期为2006-01月,查询单据报警也会显示出这些红票对冲的余额 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 此问题是由于客户的销售发票出现红兰混录的现象造成。在应收模块的单据报警查询中过滤出该客户的最早单据日期也为2004-01-12日,发票编号为1100018527,正常情况下是由于以前年度未完全核销,会将余额结转到下一年,但在您的数据中界面操作却无法找到该张发票。经与一线沟通用户反映此笔业务已经完全核销,由于您发过来的是年度账备份,因此无法追踪以前的业务处理,因此可以通过如下方法来解决:(修改前请务必做好数据备份)在应收模块中做‘取消操作’将该客户红票对冲业务全部取消,再重新做红票对冲即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证-U8.52应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证
U8.52-应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证
自动编号: | 15153 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 |
问题名称: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 | ||
问题现象: | 应收应付模块中的各种立即制单功能在点击“立即制单”按钮后就无任何反馈信息了,凭证也未生成,包括应收/付单审核、收/付款单审核、转账等 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 主要是由于Accinformation表中某字段的cDefault值中含有非法字符,改为普通值即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号” _0检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号”
问题号: | 13887 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 检验单保存 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号” |
问题现象: | 检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号”,实际上已经输入批号。 |
问题原因: | 原因是客户自己修改的报检单显示模板,误把生产批号当成批号,在报检单中没有批号这一栏目,使得生成检验单时无法自动带出批号. |
解决方案: | 修改报检单模板,调出批号,把没有填批号的单据修改加上批号. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
购销双方对违约金如何作涉税处理 购销双方对违约金如何作涉税处理
甲方向乙方销售一批材料,因质量问题,交易没有完成,合同约定甲方需向乙方支付23400元的违约金。这部分违约金主要涉及流转税和,取得或支付违约金的双方的处理方法各不相同。
方面
供货方取得违约金。增值税暂行条例及其实施细则规定,销售额为人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用。价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。违约金作为一种价外费用,供货方应按规定缴纳增值税。另外,《国家总局关于增值税若干征管问题的通知》(国税发〔1996〕155号)明确,对增值税一般纳税人向购买方收取的价外费用和逾期包装物押金,应视为含入,在征税时应换算成不含税收入并入销售额计征增值税。
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生产企业出口产品免抵退税额财税处理 生产企业出口产品免抵退税额财税处理 制度,是我国制度的重要组成部分。生产企业出口产品适用免抵退税政策,准确计算生产企业免抵退税额尤为重要。根据《部、国家总局关于出口货物劳务和政策的通知》(财税〔2012〕39号)第四条第一款的规定,生产企业出口货物劳务(进料加工复出口货物除外)增值税退(免)税的计税依据,为出口货物劳务的实际离岸价(FOB)。实际离岸价应以出口发票上的离岸价为准,但如果出口发票不能反映实际离岸价,主管税务机关有权予以核定。 例如,某公司是一家外商独资企业,主要生产厨房用品,产品销往欧美国家,属于实行免抵退税办法的生产企业。2013年5月10日,公司与国外客户JOHNSON公司签订了一份出口销售合同,合同总价为FOB价10万美元。在执行合同过程中,由于产品生产线出现问题,出货延期导致船期拖延,公司自营报关出口货物,报关单显示的成交方式是FOB,报关金额为10万美元。对于延迟船期的损失,在与国外客户反复协商后决定,这批货物的海运费由国内公司承担,不再向国外客户收取。对于此笔业务,报关单上注明FOB价10万美元,公司又支付海运费1万美元,该公司是按10万美元申报免抵退税,还是按冲减海运费后的9万美元申报免抵退税(假设征税率为17%,退税率为13%)? 对于这一问题,存在两种观点:有的认为应当按照报关单上注明的出口货物离岸价10万美元申报计算免抵退税额;有的认为应当按照冲减1万美元海运费后的余额9万美元申报计算免抵退税额。 根据财税〔2012〕39号文件的规定,生产企业出口货物免抵退税额,应根据出口货物离岸价作为计算依据。出口货物离岸价(FOB)以出口发票上的离岸价为准,若以其他价格条件成交的,应扣除按规定,允许冲减出口销售收入的运费、保险费、佣金等。若申报数与实际支付数有差额的,在下次申报退税时调整(或年终清算时一并调整)。若出口发票不能如实反映离岸价,主管税务机关有权予以核定。因此,出口报关单或出口发票上的离岸价并不完全等同于免抵退税额计算的依据。 结合上述案例来看,公司出口合同和出口报关单都是FOB价格,按照FOB价格术语,公司就不应当再支付海运费。由于公司延迟交货,致使公司承担海运费,虽然总的收取外汇的金额不变,但是公司实际的离岸价已经不是报关单上的离岸价格了,公司实际的离岸价格已经变成公司收取的所有外汇金额减去海运费金额的余额了。因此,公司应当按照冲减支付海运费后的余额计算申报免抵退税额。 该笔业务的会计处理: (1)确认收入 出口FOB价10万美元(假设汇率为6.2) 借:应收账款——JOHNSON公司 620000 贷:主营业务收入——出口销售收入 620000。 (2)支付运费(由国内企业支付) 借:主营业务收入——出口销售收入 62000 贷:应收账款——JOHNSON公司 62000。 (3)计算不得免征和抵扣税额 借:主营业务成本 22320 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 22320。 不得免征和抵扣税额=90000×6.2×(17%-13%)=22320(元)。 (4)计算应退税额 借:其他应收款——应收出口退税 72540 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 72540。 应退税额=90000×6.2×13%=72540(元)。 提示: 1.如果以到岸价(CIF)计算出口退(免)税会造成多退税。 由于出口货物CIF价格是在出口货物FOB价格的基础上增加了运费、保险费、佣金等费用,因而在出口退税率不变的情况下,出口企业如果以CIF价格申报退(免)税,就会导致多申报出口退(免)税。例如,某热交换器有限公司2013年2月2日以CIF价10537.5美元报关出口散热器系统,并以此价格申报退税,由于审核人员一时疏忽,审核时予以通过,由此造成多办理免抵退税额1667.55元。这笔多退的税款,企业应补缴并接受相应的处理、处罚。 2.同一批报关出口不同货物海运费分担问题。 例如,某生产企业2011年2月22日出口一笔货物,成交方式为C&F(成本加运费价),报关单上有两种商品,出口退税率分别为15%和9%,金额分别为20000美元和6000美元,重量分别为2000千克和800千克,出口海运费为2000美元。企业在申报免抵退税时海运费就应当予以冲减,由于不同货物的退税率不同,因此海运费就应当按合理的方法进行分担,一般来说,海运费是依照重量计算收取的,一般应当按照每种货物的重量分担。 3.若报关单或出口发票不能如实反映离岸价的,主管税务机关有权予以核定。
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