泰康人寿保险单查询03093093能退保不
2017-12-17 0:0:0 wondial泰康人寿保险单查询03093093能退保不
泰康人寿保险单查询03093093能退保不 查询的应该是不能退保的,退保基本上都是要本人去保险公司处理的如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
U8.52损益结转提示数据错误U8.52损益结转提示数据错误
U8.52-损益结转提示数据错误
自动编号: | 13466 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 无法期间损益结转 |
问题名称: | 损益结转提示数据错误 | ||
问题现象: | 期间损益无法正常结转 | ||
原因分析: | 费用类涉及到个人辅助核算的科目有问题 | ||
解决方案: | 客户曾经作过人员部门的修改,导致GL_accsum表中的数据与凭证表中的不一致,修改掉即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
哪些行为取得的预收款应缴纳营业税 哪些行为取得的预收款应缴纳营业税
根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第二十八条的规定:
(1)纳税人销售不动产
(2)纳税人转让土地使用权
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不能出库原因分析:这里应该是商品的成本算法不是加权移动平均,因为有批次管理导致的。问题解答:请查看一下不能出库的这个商品是什么成本算法的。如果不是加权移动平均的,有可能是草稿中的批次信息丢失了。需要对草稿进行修改,重新选择一下商品批次过账即可。
地方债务审计之初探 地方债务审计之初探
目前,我国的地方债务(即地方政府债务)问题比较突出,在局部已形成高风险区,如不积极防范和及时化解,将对国家的可持续发展造成严重威胁。因此,有必要对地方债务的构成、现状以及形成原因等方面进行分析,并提出相应的对策,才能防范于未然。
一、 地方债务的构成及特点
地方债务由直接债务和或有债务两个部分构成。直接债务是由地方政府出面直接举借的或为法律、合同所确认的政府负债,是在任何情况下都会发生的偿债义务,因而具有确定性;或有负债是由于经济、社会中公共风险可能向政府转嫁而形成的,是由某一个别的事情引起的,而这件事可能发生也可能不发生,因此具有不确定性,有显性与隐性之分。
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您好!请您做好数据备份,在社区-更多-工具下载-t3里下载工具“T3升级问题工具之降级处理”,使用工具后在系统管理升级sql数据即可。
已被别的业务员处理过原因分析:怀疑是数据库表结构有问题经过表的对比,发现 PO_Pomain 这样表ufts这一列数据类型为binary 而软件默认为timestemp问题解答:打开企业管理器 找到 PO_Pomain这张表 右键选中设计表找到ufts这一列 把数据类型改为timestemp问题即可解决
T3普及版加密狗,注册出现请插入加密狗,基本你的方法都试了,例如:在c盘找一下是不是有加密狗+cjt,在管理器里人体形也能找HID开头的,客户是win7,64位的,也找了X86里IE注册,还是不行,麻烦给个方法 T3普及版加密狗,注册出现请插入加密狗,基本你的方法都试了,例如:在c盘找一下是不是有加密狗+cjt,在管理器里人体形也能找HID开头的,客户是win7,64位的,也找了X86里IE注册,还是不行,麻烦给个方法[]
IE32位浏览器里面,注册完成之后,重启一下T3的服务和数据库的服务。您好,关于此问题我们已上传解决文档,请参照此文档解决一下
http://service.chanjet.com/zhi ... 511d4
用友T6软件应收账款和预收账款的取数公式设置?_0应收账款和预收账款的取数公式设置?
应收账款和预收账款的取数公式设置?原因分析:按照企业会计制度规定,预收账款业务很少的企业,可以不设置“预收账款”科目,发生的预收账款,通过应收账款的贷方来反映。但在编制资产负债表的时候,必须把应收账款和预收账款分别反映。即应收账款项目反映应收账款相关明细科目的借方余额,预收账款项目反映应收账款相关明细科目的贷方余额。下面解决方案中回答了只设置应收账款的情况的公式设置,以及设置了应收账款和预收账款的情况的公式设置。问题解答:1、只设置了应收帐款科目的情况如:应收账款--A 客户 余额100 --B 客户 余额 50 --C客户 余额-60则编制资产负债表时,应收账款取数为150,预收账款取数为60。取数公式修改为应收账款:QM("1131",月,"借",,,,,,,)预收账款:(取应收账款的贷方值)QM("1131",月,"贷",,,,,,,)2、同时使用“应收帐款”和“预收帐款”科目如果企业同时使用“应收账款”科目和“预收账款”科目,则编制资产负债表时,应收账款应根据“应收账款”、“预收账款”科目的所属明细科目的期末借方余额计算填列。应收帐款和预收帐款的公式修改为: 应收账款=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,) 预收帐款=QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)+QM("2131",月,"贷",,,,,,,,)
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