请8602号服务工程师收。年结存货核算无数据,只有基础档案资料
2016-5-3 0:0:0 wondial请8602号服务工程师收。年结存货核算无数据,只有基础档案资料
请8602号服务工程师收。年结存货核算无数据,只有基础档案资料问题号: | 1331 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 请8602号服务工程师收。年结存货核算无数据,只有基础档案资料 |
问题现象: | 请8602号服务工程师收 存货核算模块,做2005年的年结后,只将基础档案转到了2006年,可数据没有转过来?收发存汇总理没有数据,单据也做不出。现在才发现。现又做了2006年1月的财务账和录入了大量的固定资产资料,怎么办? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 1. 先将2006年的帐套做好备份 2. 将2006年度帐套中做的所有凭证恢复到记帐前的状态 3. 将2006年度帐套中的所有凭证输出到文本文件中 4. 将2006年度帐套中的已经录入的固定资产卡片输出 5. 清空2006年度的帐套数据,重新建立2006年度帐 6. 结转2005年的数据 7. 将输出的凭证通过总帐工具导入2006年度帐中 8. 将固定资产卡片信息导入2006年度帐中(导入方法可以参考通网站上面的维护案例,有专门的ppt) |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友通2005采购入库单不能同时生成发票通2005采购入库单不能同时生成发票
通2005-采购入库单不能同时生成发票
自动编号: | 4203 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 1 | 关 键 字: | 采购入库单不能同时生成发票 |
问题名称: | 采购入库单不能同时生成发票 | ||
问题现象: | 采购入库单在多人同时录入时,在采购入库单上生成发票只能有一人,另一人必须退出采购入库单,不能继续录入采购入库单 | ||
原因分析: | 单据可以同时录入,但是不能同时关联生成发票,这是系统功能的约束的。否则会发生数据错误。 | ||
解决方案: | 单据可以同时录入,但是不能同时关联生成发票,这是系统功能的约束的。否则会发生数据错误。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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《个人所得税自行纳税申报(12万申报)》热点问答《个人所得税自行纳税申报(12万申报)》热点问答
一、个人所得税的征收方式有几种?
答:个人所得税的征收方式主要有两种,一是代扣代缴,二是自行纳税申报。
二、什么是自行纳税申报?
答:自行纳税申报是指以下两种情形:
(一)纳税人取得应税所得后,根据取得的应纳税所得项目、数额,计算出应纳的个人所得税额,并在税法规定的申报期限内,如实填写相应的个人所得税纳税申报表,报送税务机关,申报缴纳个人所得税。
(二)纳税人在一个纳税年度终了后,根据全年取得的应纳税所得项目、数额、应纳税额、已纳税额、应补退税额,在税法规定的申报期限内,如实填写相应的个人所得税纳税申报表,并报送税务机关、办理相应事项。
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各位前辈,请问我公司交了一年的租金2万多要怎么做账 各位前辈,请问我公司交了一年的租金2万多要怎么做账[]
如果没有跨年,直接入当期费用即可。如果是跨年度的租金,需要计入长期待摊费用,分月摊销。先入预付账款,然后来发票后分期摊销。@宋军鑫087:房租是用现金给的@费亦青608:是跨年的@芯婷:那就计入长期待摊费用,按月摊销就行了。@费亦青608:可以说一下分录吗@费亦青608:我还想问一下那我租房交的税还要摊销吗交租金的时候:借记长期待摊费用,贷记银行存款或现金;摊销12个月,每月摊销(
总金额/12)的时候:借记管理费用-租金,贷长期待摊费用交的税就不用摊了吧,你交的这个税是替房东交的吧,是房东的名字吧,正常的话要计入营业外支出的@费亦青608:好的,那我交的综合税应该怎么做呢@费亦青608:这样子呀,就是说这些税不应该是我们交的是吗是的,如果是你们的名字,可是正常入费用。@费亦青608:不是我们公司的名,我们是做营业外支出?@费亦青608:做管理费用也是不可以的是吗正常来说不属于自己公司的费用需要入营业外支出
2010年下半年增值税税收政策要点整理 2010年下半年增值税税收政策要点整理
1、2010年7月5日,国务院发文《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》:加大政策扶持力度,切实落实税费优惠政策。对生产国家支持发展的新型、大马力农机装备和产品,确有必要进口的关键零部件及原材料,免征和进口环节。按照现行规定对批发和零售的农机实行免征增值税政策。
2、2010年7月23日,部、海关总署、国家总局发文《关于支持玉树地震灾后恢复重建有关政策问题的通知》(财税[2010]59号),自2010年4月14日至2012年12月31日,对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。受灾地区因地震灾害失去工作后从事个体经营(除建筑业、娱乐业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、氧吧外)的人员,以及因地震灾害损失严重的个体工商户,按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、、城市维护建设税、教育费附加和。人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,应以上述扣减限额为限。“受灾地区”是指青海省玉树藏族自治州玉树、称多、治多、杂多、囊谦、曲麻莱县和四川省甘孜藏族自治州石渠县等7个县的27个乡镇。具体受灾地区范围见附件。
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境外人员提供劳务支援如何代扣代缴税金 境外人员提供劳务支援如何代扣代缴税金 问:我公司是日本在中国的企业,销售设备并负责安装调试,销售客户不在公司注册地,在外地。安装调试部门需要日本总部来中国为客户安装调试。我公司和日本签订了劳务支援合同,按照来华人员的工资报酬,交通住宿费进行结算劳务费用。 请问我公司在往境外支付劳务费用时,需要代扣代缴什么税金?如果在外地,是否需要属地原则? 答:1、贵公司应扣代缴及附加、。 《国家总局关于印发〈营业税税目注释(试行稿)〉的通知》(国税发〔1993〕149号)第二条规定,建筑业,是指建筑安装工程作业。 本税目的征收范围包括:建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业。 (二)安装 安装,是指生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备、医疗实验设备及其他各种设备的装配、安置工程作业,包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业在内。 根据上述规定,设备安装属于“建筑业——安装”服务。 《营业税暂行条例实施细则》第四条规定,条例第一条所称在中华人民共和国境内(以下简称境内)提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产,是指: (一)提供或者接受条例规定劳务的单位或者个人在境内; 因此,日本公司为贵公司提供设备安装劳务,贵公司作为接受劳务方在境内,日本公司属于在境内提供劳务,应缴纳营业税。 《营业税暂行条例》第十一条规定,营业税扣缴义务人: (一)中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产,在境内未设有经营机构的,以其境内代理人为扣缴义务人;在境内没有代理人的,以受让方或者购买方为扣缴义务人。 第十四条规定,营业税纳税地点:扣缴义务人应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报缴纳其扣缴的税款。 因此,日本公司在境内未设经营机构,也没有代理人的,贵公司为扣缴义务人,应代扣代缴日本公司的营业税,相应还需代扣代缴附加税费。贵公司扣缴的税款应向机构所在地主管税务机关申报缴纳。 《企业所得实施条例》第五条规定,企业所得税法第二条第三款所称机构、场所,是指在中国境内从事生产经营活动的机构、场所,包括: (三)提供劳务的场所; 第七条规定,企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定: (二)提供劳务所得,按照劳务发生地确定; 《企业所得税法》第三条第二款规定,非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税。 根据上述规定,日本公司在境内为贵公司提供设备安装,属于在境内构成机构、场所;取得的安装所得属于来源于中国境内的所得,该日本公司应在境内缴纳企业所得税。 按照《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税核定征收管理办法〉的通知》(国税发〔2010〕19号)第二条规定,本办法适用于企业所得税法第三条第二款规定的非居民企业,外国企业常驻代表机构企业所得税核定办法按照有关规定办理。 日本公司应按上述规定确定收入额、利润率,计缴企业所得税,税率为25%。根据《企业所得税法》第三十八条和《企业所得税法实施条例》第一百零六条规定,税务机关可指定贵公司为扣缴义务人。 因我国与日本签订有协定。如果日本公司在境内为贵公司提供设备安装活动,未构成常设机构的,日本公司可享受协定待遇,不需在境内缴纳企业所得税。 日本公司或贵公司(扣缴义务人)应按照《国家税务总局关于印发〈非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)〉的通知》和《非居民承包工程作业和提供劳务服务税收管理暂行办法》(国家税务总局令第19号)第十三条(四)规定,向主管税务机关提交相关资料办理备案手续。 2、如果设备安装在外地 根据《营业税暂行条例》第十四条规定:“扣缴义务人应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报缴纳其扣缴的税款。”贵公司仍应向贵公司机构所在地主管税务机关申报缴纳营业税及附加。 根据《非居民承包工程作业和提供劳务服务税收管理暂行办法》(国家税务总局令第19号)第五条第二款规定:“依照法律、行政规定负有税款扣缴义务的境内机构和个人,应当自扣缴义务发生之日起30日内,向所在地主管税务机关办理扣缴税款登记手续。”和第十五条规定:“指定扣缴义务人应当在申报期限内向主管税务机关报送扣缴企业所得税报告表及其他有关资料。”不论劳务发生地是在贵公司所在地还是外地,贵公司作为指定扣缴人仍应向贵公司所在地主管税务机关(国税)申报缴纳扣缴所得税款。
年薪怎么发最省税年薪怎么发最省税
一个单位若在工资发放方面存在问题——比如用小金库发钱,或通过报销发票方式、冒名方式领取工资,不仅税务会盯着你,社保也会盯着你;涉及国资的,审计也会盯着你。随着各部门监管体系的完善,这里边的风险是越来越大,违法乱纪的成本也会越来越高。
逃税的动机导致了目前工资发放的乱象,我们称之为“蛮干”。其实在我国现行的政策环境下,对员工的报酬是有最省税的发放方法的,我们提出的“分开发和平均发”就是一套切实可行的薪酬发放方法。
分开发就是将员工的年薪分为工资和年终奖两部分,分别发放,这样年终奖就可以利用国税发【2005】9号文的优惠政策,除12个月再确定税率,依法大幅度减少纳税额;平均发就是让每个月的工资尽量一致,不要忽高忽低,以便避开高税率,适用低税率,同样也可以减少纳税额。
单位要制定最省税的薪酬制度,就必须考虑薪酬发放中的临界点问题,特别是年终奖的临界点,多发1元,至少要多纳税1 155元,最多会多纳税88 000元,这可不是小数。为解决超过临界点(比如多发1元)的零头问题,我们参考上市公司的薪酬体系,将员工的年薪分为三个部分:工资、奖金和风险保证金。工资按月发放,奖金年终发放,风险保证金每年扣下(主要扣除零头部分),三年一发。
对于工资和奖金的具体发放数额,我们是这样推算的:从税率出发,分工资和奖金给定同档税率的数额,超过税率临界点的零头部分,作为风险保证金予以扣除,三年一发。比如要把某位员工的薪酬税率控制在3%,每月给他发放的工资最多是5 000元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为1 500元,适用税率是3%,全年发放工资60 000元;每年给他发放的年终奖最高是18 000元,除12个月为1 500元,适用税率3%;假如扣他2 000元保证金,这位员工的年收入应是80 000元。倒过来说:若员工的年薪在80 000元左右,就能把他的个税控制在3%这档税率上,但他的年薪必须这样发放:每月工资5 000元(全年60 000元),年终奖18 000元,零头2 000元扣下,攒在一起发放——因为不扣下,每年会增加一档税率;攒下发放,只在发放年度增加一档税率。
以此类推:要把员工的薪酬税率控制在10%,每月给他发放的工资最多是8 000元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为4 500元,适用税率是10%,全年发放工资96 000元;每年给他发放的年终奖最高是54 000元,除12个月为4 500元,适用10%的税率;假如扣他10 000元保证金,这位员工的年收入应是160 000元。倒过来说:若员工的年薪在160 000元左右,就能把他的个税控制在10%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资8 000元(全年96 000元),年终奖54 000元,零头10 000元扣下,攒在一起以后发放。
要把员工的薪酬税率控制在20%,每月给他发放的工资最多是12 500元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为9 000元,适用税率是20%,全年发放工资150 000元;每年给他发放的年终奖最高是108 000元,除12个月为9 000元,适用20%的税率;假如扣他12 000元保证金,这位员工的年收入应是270 000元。倒过来说:若员工的年薪在270 000元左右,就能把他的个税控制在20%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资12 500元(全年150 000元),年终奖108 000元,零头12 000元扣下,攒在一起以后发放。
要把员工的薪酬税率控制在25%,每月给他发放的工资最多是38 500元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为35 000元,适用税率是25%,全年发放工资462 000元;每年给他发放的年终奖最高是420 000元,除12个月为35 000元,适用25%的税率;假如扣他18 000元保证金,这位员工的年收入应是900 000元。倒过来说:若员工的年薪在900 000元左右,就能把他的个税控制在25%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资38 500元(全年462 000元),年终奖420 000元,零头18 000元扣下,攒在一起以后发放。
25%的税率对一般单位的员工来说已经够用了。再往上就是30%、35%和45%的税率了,不适用大多数人。但如果单位存在这样的高税率,财务人员可以按照我们的思路自己算算。爱心提示:在计算时一定要考虑当地的社保。
再加一档35%的薪酬设计,我们把员工最省税的年薪发放设计列表如下:
员工最省税的年薪发放设计一览表
T+补交班单的工具为什么不能执行? T+补交班单的工具为什么不能执行?
您好,请把工具放到根目录运行查看,同时把杀毒软件关闭一下。@畅捷服务任海伦:试过了,还是不行!您请先把用户环境提供一下,我们明天联系一下工具开发人员后回复您一下。win7系统需要把属性中的兼容性勾选,然后以管理员身份运行。如果是win7系统请参考这个方法。@畅捷服务任海伦:好的。谢谢您!@畅捷服务任海伦:你好,还是不行请确认一下设置是否调整成下面图片情况,然后运行时选择以管理员身份运行?
用友U8.52新键年度帐时,提示:“-2147217900,IDAYS无效”,U8.52新键年度帐时,提示:“-2147217900,IDAYS无效”,
U8.52-新键年度帐时,提示:“-2147217900,IDAYS无效”,
自动编号: | 714 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 新键年度帐时报错 |
问题名称: | 新键年度帐时,提示:“-2147217900,IDAYS无效”, | ||
问题现象: | 新键年度帐时,提示:“-2147217900,IDAYS无效”, | ||
原因分析: | 数据库损坏 | ||
解决方案: | 使用dbcc checkdb 进行修复数据库即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
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- 安装T3普及版,提示这个,怎么回事,怎么解决?
- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
- T3标准版卸载装T1普及版,装过T1普及版提示数据库是否要覆盖。 如果覆盖标准版与普及版又数据格式不一样怕出问题,不覆盖也怕出问题。怎么样卸载标准版才比较彻底,在安装后普及版不会出现要问覆盖的提示?
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- 总帐里不能录入期初数据
- 总帐里查询明细帐后输出成EXCEL文件报找不到可安装的ISAM
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请问T3升级T6收费吗?还有T3用友普及版10.8.1升级到10.8.2,如何进行呢? 请问T3升级T6收费吗?还有T3用友普及版10.8.1升级到10.8.2,如何进行呢?[]
收费
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这个就布知道喽。我是技术人员[/龇牙]谢谢!楼上正解,需要收费的,产品下载在服务社区-产品线-T3中进行下载,点击右上角产品下载:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3里面有对应的版本,下载即可非常感谢!@其实不然:[/微笑]
你好:我所使用的T+专业版库存管理模块的系统管理员的密码忘了,请告诉我解决方法好吗? 你好:我所使用的T+专业版库存管理模块的系统管理员的密码忘了,请告诉我解决方法好吗?[]
--使用以下脚本是清空admin账号密码
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use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword = '1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
备份账套之后再执行语句,执行完成后,点击开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序,打开点击确定,配置完成后再打开软件登陆。@服务社区刘小艳:@雨过天晴3If:有什么问题呢,有问题您可以点击社右上角“我要提问”进行咨询。