12110201科目,查账出现错位现象,点还原还是这样
2019-1-18 7:12:0 用友T1小编12110201科目,查账出现错位现象,点还原还是这样
12110201科目,查账出现错位现象,点还原还是这样一般是凭证摘要特殊字符导致,社区下载工具检测修复下--
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城镇土地使用税——减免税优惠 城镇土地使用税——减免税优惠
六、减免税优惠
城镇土地使用税的免税项目有:
1.国家机关、人民团体、军队自用的土地。
2.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地。
3.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地。
4.市政街道、广场、绿化地带等公共用地。
5.直接用于农、林、牧、渔业的生产用地。
6.开山填海整治的土地,从使用的月份起免缴土地使用税5-10年。
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不过您这也是够敬业的,来这我们是相当的欢迎啊,我们需要您这样的人才[/龇牙][/龇牙]@王国栋wgd:说不定什么时候就会有神秘大礼给您送去哦@王国栋wgd:说不定什么时候就会有神秘大礼给您送去哦@服务社区刘小艳:你们有资料库吗。@服务社区刘小艳:都不知道我在哪里,怎么送,那我开心吧,你就@王国栋wgd:资料库就是社区的知识库我为什么好多问题都搜不到呢
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如何在新模板中增加竖向文字?文字在左面显示,无边框。
解决方法:
1.将新模板中的采购订单复制到操作员下,双击新模板进行;
2.选中最左右一列,有时所选为所有,选中后点击导行栏中的单元格,插入列,选择插入数量确定;
3.选中新增的一列,点击右键“合并单元格”,将新增单元格合并;
4.选中合并后的单元格双击,输入文字,保存;
5.选择列右键“属性”,文字方向修改为“rmrt180”,使文字变成竖向;
6.选择“单元格属性”,选择边框,将边框去掉,保存;
7.所有操作已完成,保存新模板,预览即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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自动编号: | 1588 | 产品版本: | U8.60SP |
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问题名称: | 预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量 | ||
问题现象: | 预计入库选择调拨入库,可用量不能正确反映调拨数量 | ||
原因分析: | 系统程序问题 | ||
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自动编号: | 2022 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
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问题名称: | 采购发票与入库单结算之后,入库单价不对! | ||
问题现象: | 1、发票号:00375616,存货编码:07769016,单价为:5885.47,数量为1,按发票号和存货编码查询结算单列表,出现的单价全是7391.168; 2、发票号:00224446,存货编码:07769037,单价为:6427.35,数量为2,单价为:5931.62,数量为3,按发票号和存货编码查询结算单列表,单价都为6129.91,是发票合计金额除以合计数量的值,而不是各自在发票上对应的单价。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 第一和第二个问题情况一致,属于正常现象。以发票号:00375616,存货编码:07769016为例来查询发票列表,其中有两条记录,一条数量5 、单价7692.307692 、金额38461.54 ;另一条记录数量1、单价5885.470085 、金额5885.47 ;如果该发票是参照入库单生成并且直接点击发票上方的‘结算’按钮,则结算单表中的单价会将发票单价拷贝过来与之保持一致;如果是在采购模块进行的‘手工结算’,则会按照与入库单结算的发票中相同存货的金额合计除以数量合计求出平均单价回写到结算单中,即(3 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报 三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报 问:我公司是一家三级分支机构,现发生资产损失,请问是否需要到主管分局做损失申报? 答:不需要。 《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总征收管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二十五条第(一)款规定,总机构及二级分支机构发生的资产损失,除应按专项申报和清单申报的有关规定各自向所在地主管税务机关申报外,二级分支机构还应同时上报总机构;三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。 因而,贵公司属于三级及以下分支机构,其发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。
以预收货款方式销售应税品的检查 以预收货款方式销售应税品的检查
根据《消费税暂行条例实施细则》的规定,纳税人采取预收货款结算方式的,其纳税义务的发生时间,为发出应税消费品的当天。
对纳税人以预收货款方式销售应税消费品的,应注意其发货后是否及时记入“产品销售收入”账户,有无长期挂在“预收账款”账户的贷方,不转入销售收入、不计提增值税销项税额及消费税的情况。具体检查方法:将“预收账款”明细账记录的预收货款的客户名称及时间与“产成品”明细账或仓库保管账记录的发货客户名称及时间相核对,即可发现有无将已实现的销售收入不记“产品销售收入”而挂账的现象。
借:主营业务成本- 贷:应付工资-这个会计分录完整吗- _0借:主营业务成本 贷:应付工资这个会计分录完整吗?[]
没有摘要[/龇牙]@hanxiaohan88:嘿嘿,我的意思是会计科目方面主营业务成本是结转销售费用的,贷方应为库存商品,应付工资现在叫应付职工薪酬,是属于生产成本应付的人工费,两个成本意思不一样
1、借:主营业务成本
贷:库存商品
2、借:生产成本
贷:应付职工薪酬是提供劳务服务的公司吗@doublehappy:我是说你不写摘要,谁知道你是计提什么工资啊,车间?管理部门?销售部门?还是其他的是呀,如果是只提供劳务服务的,可以这样分录
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬@chenjie1440036002:可是最后报表为什么不能平呢@李文晓:是的@hanxiaohan88:恩呢@doublehappy:那这么做是对的@李文晓:期末的时候各种税费怎么处理呢@doublehappy,单就这一笔分录是平的,不平,不一定就是这个分录的问题@chenjie1440036002:谢谢啦@doublehappy:借:本年利润
贷:主营业务成本
发放工资的时候, 借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款或库存现金关于工资的分录如下