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#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票,问下年底这帐要怎么处理呢

2018-4-13 0:0:0 wondial

#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票,问下年底这帐要怎么处理呢

#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票,问下年底这帐要怎么处理呢[]

及时开票,结转收入
@曾雪枫:现在是12年发生的 到现在也没有开票呢
@芷若幽兰:尽快开票,而且货物发出去了吗,你们存货怎么实物盘点的啊
方法一:开相应发票,做正常收入,结转相应成本。方法二:不开发票,做未开票收入,结转成本。待需要发票时可以冲未开票收入再做开票收入(一负一正不影响当期收入),
@肖潇傻洒: 问下不开发票 做未开票收入 我们是一般纳税人 是不是要做销项税呢,分录怎么做
@芷若幽兰:需要做,和你正常开票一样做。关键在于货物你什么时候交付的
@芷若幽兰:分录跟做正常开票收入一样,只是摘要说明是未开票收入
@肖潇傻洒:现在做 15年12月帐 现在可以吧 而且我们之前是小规模的纳税人 现在是一般纳税人 现在也做出销项税吗
@曾雪枫:以前是小规模,现在是一般纳税人,曾老师,那确认收入税率是3%还是17%呢 应该实体法从旧吗
关键你什么交付货物的,收入应该是什么时候确认。
如果是12年就应该确认收入,去税局补申报12月增值税,且交纳滞纳金
@曾雪枫:[/尴尬] 那还不如现在确认收入划算呢
--算算滞纳金, 确实不少
--嗯
@曾雪枫:谢谢曾老师
@曾雪枫: 老师 如果以前收到的货款 这个月发货 开销项票 可以吗
@曾雪枫:老师 如果这月开票 按17%吧
@芷若幽兰:这个月才发货,那么就是17%
@曾雪枫: 谢谢 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢

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采购入库单上面有价税合计及税率,但是打印的时候没有显示,在新模板里添加价税合计和税率但是打印的时候还是没有显示出来。

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把你设计的新模板选成默认的新打印模板。
这些是我添加的内容,但是打印的时候这些没有显示
@服务社区闫新华:我把新增的模板设置为默认的了
@服务社区闫新华:而且之前说重新安装打印驱动,但是客户那边其他打印都没有问题
预览有,就是打印的时候出不来
@王顾平yaq:那应该是超出打印的范围了,是不是打印到下一页了?
@服务社区闫新华:没有,下一页没有内容
@服务社区闫新华:我把宽度都拉小了
@王顾平yaq:是在预览界面直接点的打印吗?那如果打不来就是打印机驱动的问题了。
@服务社区闫新华:刚在服务器上打出来了,两张纸,而且方向不对,纸是横向放进去的,设置那边我选的是纵向,但是打印出来的不对
@王顾平yaq:纸不能竖着放进去吗?
@服务社区闫新华:是纸更长的那边为横向,边长的那边为正面,按理来说我设置为纵向没错,但是打出来不对,然后我设置为横向也不对
@王顾平yaq:看看纸张预览的效果,然后纸按照预览的方向放置。
@服务社区闫新华:预览没有问题,设置那边不管是选择横向还是竖向,打出来都是一样的,还有其他位置有设置吗?
@王顾平yaq:没有,就是打印设置横向,纵向;你打印机 如果有设置的地方也可以试一下;如果不好使就只能换个打印机驱动试试了。

我公司收到一张专用发票,已认证抵扣,当月对方发现金额有误,想再跟我们要回去作废重开,是否可以?

我公司收到一张专用发票,已认证抵扣,当月对方发现金额有误,想再跟我们要回去作废重开,是否可以? 我公司收到一张专用发票,已认证抵扣,当月对方发现金额有误,想再跟我们要回去作废重开,是否可以?[]

《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》(国税函〔2003〕785号)规定:在未收回专用发票抵扣联及发票联,或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下,销货方一律不得作废已开具的专用发票。
  依据上述规定,收票方已认证的发票是不能作废的,需要购买方在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应,下月再纳税申报时需要对该发票进行申报。
这种自问自答好吗??

@王国栋wgd:万一没答的不是更。。。。[/偷笑][/阴险]
大写的尴尬
大写加粗
看到的人涨知识就行,重点不在形式![/咖啡]

问题解答

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    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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