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我单位批了一般纳税人,怎么不批开具专用发票的权利啊?只能开具普通发票

2018-5-7 0:0:0 wondial

我单位批了一般纳税人,怎么不批开具专用发票的权利啊?只能开具普通发票

我单位批了一般纳税人,怎么不批开具专用发票的权利啊?只能开具普通发票[]

有谁知道啥原因吗
不会吧?你再去问问,一般纳税人是可以开具专票的啊
问了,并且和国税局协商多次,也不批,没办法了,只能买了普通税控
@肖滨:是不是你们的产品是免税的啊?
头一次听说还有这样的,是不是在纳税辅导期这三个月只能开普票呀,还是一直只能开普票不能开转票,你公司是做什么的,收购农产品的吗
@宝怡妈:还是你们有违法行为,信用等级低?[/偷笑]
@小事事儿:辅导期开的也可以开专票,数量和金额受限而已
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)第八条规定, 一般纳税人有下列情形之一的,不得领购开具专用发票: (一)会计核算不健全,不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料的。上列其他有关增值税税务资料的内容,由省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局确定。 (二)有《税收征管法》规定的税收违法行为,拒不接受税务机关处理的。 (三)有下列行为之一,经税务机关责令限期改正而仍未改正的: 1、虚开增值税专用发票; 2、私自印制专用发票; 3、向税务机关以外的单位和个人买取专用发票; 4、借用他人专用发票; 5、未按本规定第十一条开具专用发票; 6、未按规定保管专用发票和专用设备; 7、未按规定申请办理防伪税控系统变更发行; 8、未按规定接受税务机关检查。
这个必须再沟通了......
[/菜刀]

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看下你这个科目挂辅助核算了没有。
你双击公式单元看下公式单元的公式怎么设置的,我简单看了几个行业性质,应收账款 期末 是两个相减有的是相加
是的 如果是2013小会计性质 就是应收借方合计+预收借方合计 之前的公式也是也是这样设计的 我就是不清楚这个数是怎么取出来的 与余额表对不上 后来我直接把应收账款的公式写成预收2203借方发生合计 也就是上图20000 余额表也没这数。。。不知道数怎么来 表不平 也没办法调
@666顺子: 建议你查下凭证,然后根据凭证及余额表 还有财务报表进行比对,另外看下你账套的会计准则,与UFO报表中的会计准则是否一致。

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当前网络连接wifi的吗?宽带是电信联通还是长城等? 可以结束一下进程重新打开工作圈进行签到试一下
@工作圈刘阳:晕 工作圈打卡肯定是用手机啊 怎么用电脑打卡啊
@袁勇Y7N:[/擦汗]就是用手机打卡 电脑不行
@工作圈刘阳:郁闷 那还问什么宽带 网络是正常的 软件也卸载过 还是时不时的来个定位失败
@袁勇Y7N:长城宽带会有这个问题,所以确认具体原因
@工作圈刘阳:没有长城 这些同事用的手机卡都是移动联通和电信 貌似都出过定位失败 纠结
@袁勇Y7N:系统设置-应用程序-工作圈-删除数据,再从工作圈设置-关于工作圈-清除缓存后,重新打卡
@工作圈刘阳:咳咳 貌似这办法有人试过了 开始还行 后面又开始了
@袁勇Y7N:结束进程,开启gps,换4G流量打卡。可以用手机浏览器输入m.amap.com看看当前定位是否正常

问题解答

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    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

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    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
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    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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