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你好!供应商的编码乱了如何调整,例如:2015年供应商A的编码是001,到了2016年供应商编号变成003了,这个造成的原因是客户几个年度调账,客户编码没统一导致,有没有办法处理?

2017-7-7 0:0:0 wondial

你好!供应商的编码乱了如何调整,例如:2015年供应商A的编码是001,到了2016年供应商编号变成003了,这个造成的原因是客户几个年度调账,客户编码没统一导致,有没有办法处理?

你好!供应商的编码乱了如何调整,例如:2015年供应商A的编码是001,到了2016年供应商编号变成003了,这个造成的原因是客户几个年度调账,客户编码没统一导致,有没有办法处理?[]

客户档案有增有减,遇到没有的供应商就增加,没考虑后面的编码,导致供应商A有几个编号
忘记了有没有并户了,调整起来相当麻烦
这个情况没办法调整,因为涉及到相应的凭证数据,只能建议您重新建账重新录入和,或者您可以尝试使用新供应商编码,使各年度一致然后使用合并供应商的功能去处理
我现在使用的是新的编码,但是上年结转数据会有些编码不是唯一的供应商没结转过来,还是上年的编码,没和新年度编码对应起来,实在很头疼
那这个情况就无法结转了
现在是手工指定供应商名称,不管编码了,但是每个年度都要修改很恼火,有简单办法吗?
没有什么简单的方法处理,我们的软件都是按照编码去结转的和处理的。

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最新信息

输出U8账套时 一直停止在这里-

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需要耐心等待
等多久了?数据量大的话等的时间是很长的
@服务社区闫新华:12年到16年度所有的
@服务社区闫新华:T6备份出来的文件大小是102mb
@刘凯VBj:如果能备份,应该可以输出
@服务社区闫新华:恩,备份可以的。就等输出
@刘凯VBj:那就等会吧
@服务社区闫新华:输出一个晚上了 突然跳出一个提示。郁闷
@刘凯VBj:有其他帐套吗?输出有没有问题?
@服务社区闫新华:本身的系统管理输出没有问题。就只是用T6升级工具输出U8账套 才会这样
@刘凯VBj:那具体报错是什么呢?有可能是工具的问题,建议提交一下支持网问题,让开发工具的工程师看看。

财贸宝往来单位,模板无法或取是怎么回事啊,谢谢

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此问题现象和您的办公软件有关系,您需要要安装office的软件,不能安装wps的,以完整版office2007-office2010最佳。也不要既安装了office又安装wps办公软件。已是office软件,将其卸载,重新安装完整版office2007或office2010,安装时选择自定义,将全部功能都勾选上再进行安装
基本信息-往来单位-导入,获取导入模板,在模板中填上往来单位档案,再到导入里选择这个模板进行导入。点获取没有反应。[/撇嘴]
我在公司的电脑上装了软件也没办法获取啊。有没有其它方式去做啊
@服务社区黄旻:我在公司的电脑上装了软件也没办法获取啊。有没有其它方式去做啊
@杨Rrq:模板获取不了就是office办公软件问题,模板路径在这里,财贸宝\客户端程序\信息导入文件示例,您可以到这里去找,但是办公软件不正确,有模板到时也导入不进去,您需要要安装office的软件,不能安装wps的,以完整版office2007-office2010最佳。也不要既安装了office又安装wps办公软件。已是office软件,将其卸载,重新安装完整版office2007或office2010,安装时选择自定义,将全部功能都勾选上再进行安装

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

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    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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