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用友T3财务通年结存货核算无数据,只有基础档案资料

2015-3-30 0:0:0 wondial

用友T3财务通年结存货核算无数据,只有基础档案资料

用友T3财务通年结存货核算无数据,只有基础档案资料
存货核算模块,做2005年的年结后,只将基础档案转到了2006年,可数据没有转过来?
收发存汇总理没有数据,单据也做不出。现在才发现。现又做了2006年1月的财务账和录入了大量的固定资产资料,怎么办?
1. 先将2006年的帐套做好备份
2. 将2006年度帐套中做的所有凭证恢复到记帐前的状态
3. 将2006年度帐套中的所有凭证输出到文本文件中
4. 将2006年度帐套中的已经录入的固定资产卡片输出
5. 清空2006年度的帐套数据,重新建立2006年度帐
6. 结转2005年的数据
7. 将输出的凭证通过总帐工具导入2006年度帐中
8. 将固定资产卡片信息导入2006年度帐中。

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我用的带眼得那种纸我想每个打印出来差不多沾满整个页,现在每页就打印8条记录,但是我修改了那个打印的页数没有反应是为什么 ?

我用的带眼得那种纸我想每个打印出来差不多沾满整个页,现在每页就打印8条记录,但是我修改了那个打印的页数没有反应是为什么 ? 我用的带眼得那种纸我想每个打印出来差不多沾满整个页,现在每页就打印8条记录,但是我修改了那个打印的页数没有反应是为什么 ?

第一纸张大小要设置正确,第二在打印报表设计里双击细项数据这里,看下是不是设置了固定打印8行
在打印报表设计里 文件-页面设置 调成A4纸,纵向 页边距都是0.5 然后确定 保存成另一个报表设计, 再打印 看看是不是你要的那种

12.0的用户    我收8月要收A客户100块钱然后我然后我在9月的时候叫我另外一个客户B先帮我收了然后我在10月的时候和B结账选那笔钱的时候显示的是我和A交易是时间8月   是这样显示的还是哪里出了问题?    收款单是不是点了核销出现了已核销要怎么把已核销去掉?还有应收冲应收的单子这个版本的是不是保存了就不能修改了 ?急   急   急   谢谢

12.0的用户 我收8月要收A客户100块钱然后我然后我在9月的时候叫我另外一个客户B先帮我收了然后我在10月的时候和B结账选那笔钱的时候显示的是我和A交易是时间8月 是这样显示的还是哪里出了问题? 收款单是不是点了核销出现了已核销要怎么把已核销去掉?还有应收冲应收的单子这个版本的是不是保存了就不能修改了 ?急 急 急 谢谢 12.0的用户 我收8月要收A客户100块钱然后我然后我在9月的时候叫我另外一个客户B先帮我收了然后我在10月的时候和B结账选那笔钱的时候显示的是我和A交易是时间8月 是这样显示的还是哪里出了问题? 收款单是不是点了核销出现了已核销要怎么把已核销去掉?还有应收冲应收的单子这个版本的是不是保存了就不能修改了 ?急 急 急 谢谢[]

1、B客户帮收款后,需要做应收冲应收,把A的应收转到B客户,后续针对B客户收款核销;
2、已核销是审核后就会显示的,取消审核;
3、是的,要修改只能删除重新操作;
@服务社区刘小艳:1,我知道是怎么操作的但是我做收款核销的时候选单选那张应收冲应收的显示日期还是显示八月的 这是什么请况不是应该显示我应收冲应收的那个日期吗?
@义乌友讯:单据日期不会变啊,应收冲应收,转过去了,之后收款就变成B客户了;
@服务社区刘小艳:时间还是会显示8月我和A客户发生欠款的日期时间是吗?
@义乌友讯:首先您单据还是8月份这个是肯定的,但是后面不是让应收转应收到B客户了么,这样A客户就已经不存在有应收的余额了。已经全部到B客户里了。。
@服务社区刘小艳:我知道 我做了应收冲应收冲到B客户那里了这个我是9月做的
@义乌友讯:8月份的单据肯定是还在的,只是最后余额被转成B了!
@服务社区刘小艳:意思就是我做收入单的时候我选那笔钱他就是显示8月我和A交易的时间对吗
@义乌友讯:我表示没理解您的意思,如果您转到B客户了,后续您去做收款单,按A客户找就已经没有记录了,只有选B客户的时候才能选择到应收来收款的。
做收入单的时候为嘛要选那笔记录?
@服务社区刘小艳:[/流汗][/流汗]我一直都在说我10要和B清算的时候选9月应收冲应收的单子 还显示8月[/擦汗]
@义乌友讯:不是,您10月份要清算,不是做收款单选B客户的应收的单据么?
把您的操作界面截图。。。
@服务社区刘小艳:你去操作试试看在十月会有一笔期初余额显示的就是之前9月做的应收冲应收的款的但是时间还是8月的
@义乌友讯:好吧,明白您的意思了,您是说做收款单选应收的时候,显示的应收的单据还是A客户的那笔应收单据。这个是这样的。。。
(您上面说做收入单,选应收冲应收,我就纳闷了。。[/糗大了][/糗大了])

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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