用友u8软件在2000server上安装网络版,提示登录用户过多
2015-1-5 0:0:0 wondial用友u8软件在2000server上安装网络版,提示登录用户过多
在2000server上安装网络版,提示登录用户过多在2000server上安装网络版,提示登录用户过多
原因分析:检查2000server控制面板/授权中的"允许同时登录人数"是否过少。问题解答:到控制面板里,打开SQL server 2000server 许可安装 里授权中将其改为正常范围。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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一般纳税人辅导期,如果进项发票一张10万,销项8万,这种情况,认证这唯一的一张进项发票的话,能不能不抵扣完? 一般纳税人辅导期,如果进项发票一张10万,销项8万,这种情况,认证这唯一的一张进项发票的话,能不能不抵扣完?[]
会有留抵税额!那肯定是一下认证的!可以在下个月留抵
当期进项大于销项不足抵扣的叫留抵税款可留到下期继续抵扣直到抵完为止。当月申报时就填在本期进项和期末留抵税额 栏中,下期申报时填在上期留抵栏@追梦2016:我们想交点税,不想抵完,可以吗@绚一点:发票认证了没有,10万的进项金额是否在一张发票上?@追梦2016:是一张发票,已认证辅导期, 当月认证的进项10万不能抵扣,下期根据比对结果才能抵扣,当月销项8万,下月申报期内要先交8万的税。@绚一点:当月认证的发票必须在当月抵扣,也就是在次月申报期内申报抵扣,否则不予以抵扣@天道酬勤520:恩恩 明白。我是举个例子,因为本月,我们的进项票可能只有一张,销项少,但我们还想交税,不知道怎么处理了@追梦2016: 辅导期是先比对后抵扣@天道酬勤520:[/抱拳]@天道酬勤520:不明白,,@天道酬勤520:我想问下,假如,正常情况下,认证后可以抵扣的进项税额是100,当月销项80,是不是说,只能抵扣80,留底20。我能不能抵扣70啊@绚一点: 正常情况下,当月认证了100,申报表上申报抵扣的进项就得是100,销项80,20留底;如果只想抵扣70,当月就少认证30的进项。@天道酬勤520:[/握手][/OK]@绚一点:[/握手]这样产生留抵税,取得的专用发票必须在认证的当月申报抵扣进项税额,不能在以后月份抵扣。现在税局的数据传递发生了变化,本地区辅导期当月认证,次月申报期就可以抵扣。所以要以当地税局为准。
用友里面的汇兑损益和自定义转账怎么操作 用友里面的汇兑损益和自定义转账怎么操作!!!!!,以前学过.希望大家帮帮忙,不过现在都忘了用友里面的汇兑损益和自定义转账是什么意思还有怎么操作
用友里的汇兑损益和自定义转账操作方法如下:
1、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证。
2、汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了。以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年利润科目的编码添上。否则,转帐生成,生成的凭证上会没有那个科目的。
3、自定义转帐的,就是定义好借方科目有哪些,数值取数公式(如等于某个科目的余额,或发生数),贷方科目有哪些,数值取数公式。转帐生成,就会按照定义的,自动形成一张凭证。
4、转账生成操作前,注意要把已经存在的凭证先记账。
用友安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启用友安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启 版本:用友T3标准版/T3普及版
问题现象:安装SQL2000数据库时,提示安装程序测出uninstallshield正在使用中,请关闭并重新启动安装程序,错误432
解决方法:删除C:\\windows\lsun0804或者lsuninst.exe即可
T+账套主管的密码忘记了,怎么办?谢谢! T+账套主管的密码忘记了,怎么办?谢谢![]
清空账套主管密码
需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password ='1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
where isAdmin = 1
请备份账套后执行。@服务社区刘小艳:试一下,谢谢@济南瑞联:不客气~@服务社区刘小艳:您好!有修改密码的工具吗?@济南瑞联:您登录到数据库,选择好对应的账套库,新建查询,把语句复制进去,点击执行即可的。
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
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用友U8 1、在存货与总账对账中,其中有203科目“应付账款”在里面,显示不平。 2、在期末估处理时,别的都能暂估过去,而只有“油料”暂估不过去,提示暂估失败。而油料是当月入库,当月发票结算的;其实在8月份时就出现过,当月暂估失败,等到在9月份就可以暂估过去了。其他的都是过月发票结算的。用友U8 1、在存货与总账对账中,其中有203科目“应付账款”在里面,显示不平。 2、在期末估处理时,别的都能暂估过去,而只有“油料”暂估不过去,提示暂估失败。而油料是当月入库,当月发票结算的;其实在8月份时就出现过,当月暂估失败,等到在9月份就可以暂估过去了。其他的都是过月发票结算的。
问题原因:同解决方案 解决方法:1、可以根据存货明细帐的凭证线索号与总帐的凭证表进行关联,查看存货科目为203的单据和相应的凭证是否能对应上,而且是否总帐中的203科目的凭证有不是存货系统生成的。 2、如果当月入库的单据暂估后与发票部分结算,则该单据不可以当月进行暂估,必须得下个月进行暂估处理
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