UFO报表保存失败
2014-5-11 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:UFO报表保存失败:7.02报表升级为8.21报表后,更改报表格式或打印设置后提示“保存失败”,原报表文件包括.rbk.bak全部丢失。另存的报表还有这个问题。
问题原因:金山毒霸与UFO有冲突。
解决方案:系统中不要安装金山毒霸、游戏、联想办公等软件,金山毒霸与UFO有冲突。或在当前机器上搜索UFOW.INI文件,将其删除再试
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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以前年度留下的其他应收款贷方余额,不知道什么原因,可以直接走还款冲平吗?还是转到其他应付款贷方,怎么做?老师指点一下。 _0以前年度留下的其他应收款贷方余额,不知道什么原因,可以直接走还款冲平吗?还是转到其他应付款贷方,怎么做?老师指点一下。[]
其他应收款贷方就是多收了,如果时间长,不知道什么原因建议做营业外收入 借:其他应收款 贷:营业外收入,金额小的话,可以冲减下长期欠钱又很长时间没往来的客户余额@花未眠1448687784:共一万多点,怎样冲减长期欠钱又很长时间没往来的客户余额?他们不是同一个人,可不可以走现金还款冲平?此类科目跨年,税务检查时会重点关注的。所以,建议:知会原来的经手人员,尽量了解业务全貌,按程序核销;如果确为无主财产,可以作为营业外收入处理,所得税汇算清缴时调增。@人生豪迈:之前的公司换名字了,其实还是原来的公司,原来的会计重新做账了,借款在以前的公司账上,还款登记在现在的公司账上,导致其他应收款出现贷方余额,挂账有快两年了,怎么处理好呢?这属于改制或企业重组的后遗症,重新做账需要对重组公司现有的:资产、资金、往来账项,通过盘点、清查以及发对账函的形式重新核对建账,有问题的往来款项通过这种方式可以高效处理。@人生豪迈:我接手时,已经出现其他应收款贷方余额了,现在关键是怎么处理呢?收账、交税。@人生豪迈:公司员工借款,借时未上账,还时上账了,不存在收账、交税问题吧?存在。@人生豪迈:这又不属于公司收入,交什么税?
也不属于公司营业外收入。个人意见:改制前,职工借了钱,是企业资产。无论何故,改制后,新企业获得了这部分资金,应该是一种收益,根据相关法规,并入收入,计征所得税。@人生豪迈:就是说全部转入营业外收入
在2014年年结前暂估入账的,在所得税汇算清缴前仍未补充原始凭证(发票)的,要调增应纳所得税额,这样的话这些暂估费用并没有参与2014年的所得税汇缴,但会计上这些费用已经进入2014年的账务了,那2015年6月发票到的时候是做补充申报吗?其在2014年多缴的所得税税款在2015年发现月进行税额抵减吗? _0在2014年年结前暂估入账的,在所得税汇算清缴前仍未补充原始凭证(发票)的,要调增应纳所得税额,这样的话这些暂估费用并没有参与2014年的所得税汇缴,但会计上这些费用已经进入2014年的账务了,那2015年6月发票到的时候是做补充申报吗?其在2014年多缴的所得税税款在2015年发现月进行税额抵减吗?[]
14年没有取得发票时调增补交企业所得税,15年汇算清缴时作调减减少企业所得税。不是在15年发现月进行税额抵减。根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(2012年第15号)第六条的规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:在发货单拷贝生成发票后,需要在发票中增行,增加一条对应发货单的销售折扣.
问题原因:目前产品功能如此,可变通处理。
解决方案:变通处理方法如下:设置一个虚拟仓库、虚拟存货作为折扣使用,在发货单上开具该虚拟存货,数量为1,金额为0;参照生单时,再填写具体的折扣金额。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:2006年1月记帐时在单据记帐界面看不到以下三张销售出库单:0000105060,0000105179,0000105277,但在销售出库单列表里能看到。用户是由发货单生成销售出库单。后来取消了1月所有单据记帐,重新记帐时在单据记帐界面下所有的单据记录都看不到了。
问题原因:同解决方案
解决方案:1、这三张出库单无法记帐是由于对应的发票已经作废。若想对这三张出库单记帐,请在销售模块找到对应的发票,然后弃废就可以记帐了。2、在上报的数据中没有重现该问题。可能是临时表没有删除,导致语句出错。在ufdata数据库中删除临时表tempgbjj并重启一下sql服务。
用友固定资产卡片下点录入原始卡片或资产增加时,选择固定资产类别确定后,没有出现录入界面用友固定资产卡片下点录入原始卡片或资产增加时,选择固定资产类别确定后,没有出现录入界面 问题现象:固定资产卡片下点录入原始卡片或资产增加时,选择固定资产类别确定后,没有出现录入界面,像是一闪而过了!客户是从T3升级到U8的
软件版本:U810。1
解决方法:升级后数据有冗余,与正常账套数据进行对出Select * from ufdata_001_2012..fa_ItemsOfModel where sModelID = *1* * iSheetID = 0,发现比U8中原始演示账套多一条记录
选中行:1 0 309 14 2 3 3 1 NULL,将其删除即可
请问T+12.0标准版现金银行日记账如何处理汇兑损益? 请问T+12.0标准版现金银行日记账如何处理汇兑损益?[]
日记账没有直接处理损益的操作,如果是有业务模块的,可以在业务往来做汇总损益调整。@服务社区刘小艳:你好,11.6的时候日记账可以只填本币,不填外币来调整本币余额;12.0不允许汇率为0,如何调整本币余额,能和财务账本币余额一致?@邹志新:这个不能在现金银行中进行调整了,只能到总账里调整。
用友U8应付款管理转账处理方法用友U8:应付管理转账处理
应付冲应付:指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
预付冲应付:可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。
应付冲应收:是用对某供应商的应付账款,冲抵对某客户的应收账款。
红票对冲:指将同一供应商的红票和其蓝字发票进行冲销。
用友 u8 报价用友 u8 报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友u8版本网络版报价用友u8版本网络版报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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主生产计划 47800元
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工程变更管理 48800元
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服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
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模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
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生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
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PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距,但预览打印时却自动消除间距。
问题原因:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
解决方案:单据设计处,选中表体,右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
用友U8 用户每一个存货有各自的换算率,结果在同一个计量单位组内有几百个计量单位,造成在查询帐表时,不能很好地反应件数,非常不方便用友U8 用户每一个存货有各自的换算率,结果在同一个计量单位组内有几百个计量单位,造成在查询帐表时,不能很好地反应件数,非常不方便
问题原因:没有很好地应用多计量单位 解决方法:应该在这个计量单位组中就设置两个计量单位,为浮动换算率,平时输单时确定换算率,这样在在查询帐表时统一按第一个辅助计量单位查询帐表
T1 商贸门店版 外网电脑安装,可以不安装数据库来实现连接服务器吗? T1 商贸门店版 外网电脑安装,可以不安装数据库来实现连接服务器吗?[]
您好,您可以购买在线门店客户端,那么就时和总账在同一个账套中做账,门店电脑也不需要安装数据库,只需要安装门店客户端就可以了,登录的时候就是用服务器电脑的外网IP登录进去。
利润分配的顺序 利润分配的顺序
公司向股东分派股利,应按一定的顺序进行。按照我国公司法的有关规定,利润分配应按下列顺序进行:
第一步,计算可供分配的利润。将本年净利润(或亏损)与年初未分配利润(或亏损)合并,计算出可供分配的利润。如果可供分配的利润为负数(即亏损),则不能进行后续分配;如果可供分配的利润为正数(即本年累计盈利),则进行后续分配。
第二步,计提法定盈余公积金。按抵减年初累计亏损后的本年净利润计提法定盈余公积金。提取盈余公积金的基数,不是可供分配的利润,也不一定是本年的税后利润。只有不存在年初累计亏损时,才能按本年税后利润计算应提取数。这种“补亏”是按账面数字进行的,与所得的亏损后转无关,关键在于不能用资本发放股利,也不能在没有累计盈余的情况下提取盈余公积金。
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务?
问题原因:最近发现有一部分用户不知如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务,故此探讨一下合理损耗和非合理损耗业务。
解决方案:企业会计制度规定:合理损耗在工业企业中直接记入成本,而在商业企业中直接记入当期费用(营业费用);非合理损耗先记入待处理财产损益科目,查明原因后再作处理。在U8中的实现:在U8中合理损耗总是记入成本的--不管是工业版还是商业版,也不管采购系统选项中的”商业版费用是否分摊到入库成本”是否选中。操作步骤:1、入库时按实际入库数量在U8中录入一张采购入库单。2、按供应商提供的专用发票或普通发票在采购系统中录入相应的发票。3、入库单与发票进行手工结算,结算时手工录入合理损耗数量和/或非合理损耗数量及金额,注意:一定要录入非合理损耗的金额,否则生成凭证时不反映非合理损耗。4、如入库单做了暂估入账则要做暂估处理。5、在应付系统中对此发票进行审核,但不能在应付中做发票制单,否则非合理损耗无处可生成凭证。6、在存货系统中生成凭证,选择单据时选中”采购入库单(报销记账)”(非暂估)或”蓝字回冲单(报销)”(暂估),并在未生成凭证单据一览表界面一定要选中”已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”选项。7、需设置的相关科目:非合理损耗入账科目在存货系统的设置/其他设置/非合理损耗中设置(U821及以前版本)或在存货系统的初始设置/科目设置/非合理损耗科目中设置(U850);进项税转出科目在存货系统的设置/选项中设置。