凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名
2015-4-10 0:0:0 wondial凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名
问题描述:凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名? 解决办法:这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打,可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的 @参数复制粘贴过来。如果是套打,则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上,这两种方法是一种变通的解决,如果财务主管有多个人,而且不是操作人员,则不可实现。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
注会 合并报表 注会 合并报表1、借:营业成本 1 000
应收账款 100
管理费用 60
预计负债 200
贷:存货 1 000
资产减值损失 100
固定资产 (400/20×6/12)10
无形资产 (1 000/10×6/12)50
营业外支出 200
借:递延所得税负债(1 060×25%)265
贷:递延所得税资产(300×25%)75
所得税费用 190
2、借:营业收入 1000
贷:营业成本 800
固定资产 200
借:固定资产—累计折旧(200/5×6/12)20
贷:管理费用 20
借:递延所得税资产 [(200-20)×25%] 45
贷:所得税费用 45
3、
借:应付账款 2 000
贷:应收账款2 000
借:应收账款—坏账准备 (2 000×1%)20
贷:资产减值损失 20
借:所得税费用 5
贷:递延所得税资产 (20×25%) 5
请问,这三笔分录中 递延所得税资产 怎么计算,第一个资产减值+营业外支出=300*25%,第二个就是(固定资产的借方—贷方)*25%,第三个只是用资产减值*25%
不知道计算原理是什么,有的是资产相加减,有的是损益加减,有的是只算减值,,这个递延所得税到底应该怎么计算??
1、借:营业成本 1 000 应收账款 100 管理费用 60 预计负债 200 贷:存货 1 000 资产减值损失 100 固定资产 (400/20×6/12)10 无形资产 (1 000/10×6/12)50 营业外支出 200 因为这里是转回资产减值损失100,并冲减预计负债200,因此相应的转回递延所得税资产300*25%。 2、借:营业收入 1000 贷:营业成本 800 固定资产 200 借:固定资产—累计折旧(200/5×6/12)20 贷:管理费用 20 因为上面分录引起固定资产账面价值增减变... 1、借:营业成本 1 000
应收账款 100
管理费用 60
预计负债 200
贷:存货 1 000
资产减值损失 100
固定资产 (400/20×6/12)10
无形资产 (1 000/10×6/12)50
营业外支出 200
因为这里是转回资产减值损失100,并冲减预计负债200,因此相应的转回递延所得税资产300*25%。
2、借:营业收入 1000
贷:营业成本 800
固定资产 200
借:固定资产—累计折旧(200/5×6/12)20
贷:管理费用 20
因为上面分录引起固定资产账面价值增减变动额即合并报表层面产生的可抵扣暂时性差异,以该差异乘以税率,即为应确认的递延所得税资产。
3、 借:应付账款 2 000
贷:应收账款2 000
借:应收账款—坏账准备 (2 000×1%)20
贷:资产减值损失 20
因为转回资产减值损失,因此应相应的转回原来确认的递延所得税资产。 展开
用友软件固定资产账款对帐时是和总账平衡的,但单项资产和总帐对不起来,是什么原因啊!有两项资产A,B,A资产固定资产账套里比总账多100,正好B资产固定资产账款比总帐少100。一直在找原因也没找到!唉我都快晕了,到底应该怎么弄,大家给只个招吧 _0用友软件固定资产账款对帐时是和总账平衡的,但单项资产和总帐对不起来,是什么原因啊!有两项资产A,B,A资产固定资产账套里比总账多100,正好B资产固定资产账款比总帐少100。一直在找原因也没找到!唉我都快晕了,到底应该怎么弄,大家给只个招吧[]
是什么版本的软件?可以去畅捷服务社区咨询一下软件操作:http://service.chanjet.com/message你的初始录入错误。@曾雪枫:录入错误应该如何修改呢?主要是初始录入不是我弄的呢。@錵開落幕:看你什么时候记的账,现在能不能反记账到最原始的状态了@曾雪枫:现在更换新的会计软件,可不可以就是直接调整成对的然后录入初始数据到新软件中?@錵開落幕:已提折旧也不同啊@曾雪枫:提的折旧数是一样的。总账和固定资产系统。@曾雪枫:我不知道这中间有什么问题,是不是软件的问题啊?@錵開落幕:明细有问题啊@曾雪枫:您的意思是不是说固定资产卡片有问题。@錵開落幕:是的啊@曾雪枫:哦哦,谢谢老师,我再重新整理一下看看。@曾雪枫:老师,我找到原因了,以前的清理固定资产时出现的问题,明细科目的问题。
对应版本:用友U其他
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:安装数据库时提示:以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作,安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机,一直弹出这个对话框。
问题原因:注册表的有写入,删除就好。
解决方案:打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:有一用户在使用U821总帐中,其中一工作站为WINXP系统,查询明细帐时提示:运行时错误“91”,未设置对象变量或Withblock变量,但其他为WIN2000,WIN98系统的无此情况。
问题原因:环境问题
解决方案:出现上述现象属环境问题,登陆XP时请确保以英文形式的操作员进去,且机器名中不要包含”_”等特殊字符。
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材料科目明细账可以查到,期初余额、期间发生额、期末余额,但是在余额表中无法查到,科目已记账,请问是什么原因导致的? 材料科目明细账可以查到,期初余额、期间发生额、期末余额,但是在余额表中无法查到,科目已记账,请问是什么原因导致的?[]
补丁也已经打了最新的余额表这个科目是空的吗?查看这个科目的明细账,看下同一方向上的金额合计是否为0,例如科目有两笔凭证,借方发生100,和借方发生-100,这种同一个方向上金额合计为0,就不会在余额表体现任何内容了@服务社区苏娜:金额不为0这个科目的明细账截图看下@服务社区苏娜:科目的余额表是什么样的,截图上传看下,另外看下是否凭证没记账@服务社区苏娜:凭证已经记账了,余额表就是空的上图余额表查询时,选择下级次,如果140501是最末级科目,勾选上末级科目那个选项再查询@服务社区苏娜:勾选了也一样的
利息单上计息起止日期问题 利息单上计息起止日期问题
问题号: | 7130 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 结算中心 |
行业: | 通用 |
关键字: | 利息单上计息起止日期问题 |
适用产品: | U852—-结算中心 |
问题名称: | 利息单上计息起止日期问题 |
问题现象: | 利息单上计息起止日期问题:结算中心- 日常单据-查询单据-其他-利息通知单,如果设置结息日为季结,如为3月20、6月20日、9月20日、12月20日,则2004年结转到2005年后,第一季度的利息通知单的计息的起始日期为2005年1月1日,希望是2004年12月21日,请帮忙解决. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 目前U852最新补丁及U860已经解决此问题,请打上U852结算中心最新补丁,或进行升级都可基解决。 |
补丁编号: | U852 结算中心最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |