数量需要输入小数点后三位
2015-2-13 0:0:0 wondial数量需要输入小数点后三位
数量需要输入小数点后三位版本:U890
问题现象:数量需要输入小数点后三位
解决方法:所有用户退出这个帐套,你重新登陆帐套后在基础设置--基本信息-数据精度中调整
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有用金蝶kis专业版系统的吗,会计报表怎么生成啊, _0有用金蝶kis专业版系统的吗,会计报表怎么生成啊,[]
在报表与分析里面在工具里面选参数,就是月份,点击报表重算。http://www.uu.com.cn/user/regi ... Dkjjy邀请你注册@上善若水1434616788:为什么我操作不了啊,是我的方法不对吗,还是我权限设置问题点开资产负债表模块,在工具栏里有个“查看”按钮,选择“会计期间”,选好所要生成报表的期间后,点击“计算”按钮,就生成了。你可以请金蝶客服帮你看一下。有可能是权限问题。@上善若水1434616788:老师,我的系统里没有工具这一项是怎么回事啊不是老师,你点开报表与分析,点击资产负债表或者利润表,不是可以看到文件,视图,这一栏不是有工具吗,或者直接在面也可以看到公式取数参数。教你两个办法,一个是以管理员的身份进入系统,再去看。另一个是联系客服,让他帮你远程协助。先录完凭证,把审核、结转损益、过账等一系列程序完成后点击报表与分析,再选择资产负债表,点击公式取数参数,选择年度和期间就行了,利润表道理相同。要管理员才行,
应收账款的账务处理问题? 应收账款的账务处理问题?应收账款年初无余额、4月25日向B公司交付商品,税额51000元.
2、3月5日 收到C公司的货款,开出增值税专用发票。
根据以上经济业务编制会计分录。
4、4月2日收到B公司补付的差额并存入银行,存入银行。
3。
1,成本180000。差额尚未补收。
5,内列价款300000元:某工业企业A采用应收账款科目核算预收款业务例、3月20日预收B公司货款100000元、3月1日 向C公司销售一批商品,价款200000,有关资料如下本少? 是否需要根据明细账把应收和预收的分离出来各自处理.约定分两期收款
2,价款200000,应收款期初1000 ,
期初 + 本期增加 - 本期减少 = 期末 如果本期减少或者本期增加里面包含预收款,那么期末应收款余额应是多少:200应收账款是否应该按往来单位设置明细账。
4。
计算应收账款的期末余额时,在填写报
表时在合并、4月15日 收到B公司A商品的第二笔货款100000、3月5日 收到B公司A商品的第一笔货款100000,
此公式还有意义吗、3月1日 向B公司销售一批A商品:500,其中本
少里包含预收对方100?坏账按3%提取,成本180000,存入银行。
3。
我们用应收科目核算对方的往来业务、3月20日 预收B公司B商品的货款100000元,本加,把1,2事项改成
1
一般单位的利润都采用月结法,即每月都要将相关利润表科目结平,结转至本年利润科目。所以,如果本月只发生第一笔,第三笔分录也要做。另外,确认销售收入的同时要结转销售成本。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:721版记帐时提示“实时错误3021”
问题原因:检查数据库,发现凭证表中有一个科目是无项目核算的,但是却有一个0写在了VOUCHS表中的ITEM字段中。
解决方案:备份后删除VOUCHS表中没有项目核算的科目的ITEM字段的数据。问题解决。
用友固定资产恢复结账时报错解决方法用友固定资产恢复结账时报错 用友固定资产恢复结账时报错
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用友U8软件用友软件总账和明细账对账不平用友软件总账和明细账对账不平
用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平,不能结账
内 容
首先先检查上年年末对
如果上年对账不平,征
原则:
发现对账不平,首先是
常用的数据库:
科目表code; 凭证和明细账表gl_
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注意:月末结账的时候提示对
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- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- T3反结账按快捷键,出来记事本,什么情况?
- T3只启用核算管理,做销售出库不填写单价,用全月平均的计价方式,月末处理后,销售出库单会回填单价吗?
- t3财务通,产成品入库单生成凭证时提示第二行科目为空
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
- 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:V8.21财务业务一体化,2002年起用了财务模块,2003起用业务模块,因2002年底帐务未结束,先建年度帐,暂不做年度结转。在2003年起用采购、库存、存货正常,但起用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐”,不知什么原因?
问题原因:有可能是数据表中关于各模块启用日期有误。
解决方案:检查:1、ufsystem.mdb数据库中的gl_accvouch_sub表2、ufdata.mdb数据库中的gl_mend、accinformation表上述三个表中记录的启用时间是否一致,改成一致即可。
固定资产无法取消结账前状态,提示恢复结账失败,请与供应商联系固定资产无法取消结账前状态,提示恢复结账失败,请与供应商联系
客户在操作软件时,出现这种错误,是什么原因导致的呢?固定资产无法取消结账前状态,提示“恢复结账失败,请与供应商联系”。
答:以上原因是由于操作系统中的“dao360.dll”文件没注册成功造成的。解决的办法是:手工注册此文件:点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令(注意必须加引号):regsvr32\"C:\\ProgramFiles\\CommonFiles\\MicrosoftShared\\DAO\\dao360.dll\",然后按回车键。如果还有提示:429错误,可以再继续手工注册SCRRUN.DLL文件,方法同上,注册路径是:regsvr32\"C:\\windows\\system32\\scrrun.dll\"。如果上述文件在本机已经不存在,那么从别的电脑上拷贝到本机再注册就可以了。