开增值税专票一般是开含税价还是不含税价,有什么区别吗 _0
2018-3-17 0:0:0 wondial开增值税专票一般是开含税价还是不含税价,有什么区别吗 _0
开增值税专票一般是开含税价还是不含税价,有什么区别吗 开具增值税专用发票,是价税分离的,分别税额和销售额,通常会计上所说的销售额即是指不含税销售额,也就是不含税价。含税价=不含税价*(1+税率)增值税发票都是含税的价格。一般开的都是含税价,增值税发票肯定是含税的一般是开含税价的,增值税可以抵扣,普通发票不能抵扣。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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是否服务器本机使用。
销售发货单上的客户应收余额项目的数据取自什么地方 销售发货单上的客户应收余额项目的数据取自什么地方
问题号: | 13849 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 销售发货单上的客户应收余额项目的数据取自什么地方 |
问题现象: | 发货单表头项目有客户应收余额的数据取自业务余额表中的数据,还是取自科目应收余额的数据。怎么什么数都取不出来呢,总显示余额为零呢。 |
问题原因: | 使用问题。 |
解决方案: | 1.该数据自动带入客户档案中的[应收余额]。该余额只供参考,因为不按[信用]重算,则不是最新数据;另外只是严格意义上的应收余额,数据不全面。 2.点击该栏目,系统会重算。计算的逻辑是应收已记账未收款余额(等于按[信用]重算的客户档案中的[应收余额])+应收未审核的发票+未审核的其它应收单-未审核的收款单。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对提高预算执行审计质量的思考对提高预算执行审计质量的思考
财政预算执行审计,是审计工作的永恒主题。牢牢把握预算执行这一主线,努力探索审计方法和路子,深刻揭示其带普遍性的突出问题,有针对性地提出从根本上预防和解决问题的意见与建议,才能在规范财政经济秩序,促进预算管理,加强廉政建设等方面充分发挥审计的职能作用。
一、寻找切入点,改进审计方法
财政预算执行审计,每年6月必须完成审计实施阶段的工作,审计小组在约两个月左右的时间内要完成对财政部门具体组织预算执行和地税、国库部门参与预算执行、部门预算执行以及其他财政财务收支审计工作,在时间上难以保证审计质量。前些年预算执行审计,在审计范围上讲求覆盖面,在审计内容上偏重大而全,不留监督死角,以致预算执行审计在组织上和方式上不能高度统一,与其他审计如常规审计、行业审计、经济责任审计等不能有机结合,报告内容牵强,预算执行审计效果不能充分体现。要改变这种状况,必须按照形势发展的新要求,大力改进审计方法。
(一)健全预算执行审计领导机制。首先,要加强对预算执行审计工作的领导,在领导机制上形成一个统一、高效的组织体系。一是从规范领导行为着手,注意解决好领导行为随意性问题;二是从发挥领导班子的作用入手,树立预算执行审计工作“一盘棋”思想。其次,要严格审计责任制度和审计过错追究制度,明确三个方面的职责。一是明确“一把手”职责。一把手要把预算执行审计牢牢抓在手中,亲自安排布置,参与审计方案制定,主动出面协调各方面的工作关系,认真研究解决工作中遇到的问题,帮助排除工作中遇到的阻力和困难,对审计查出的违法违纪问题处理把关。二是明确分管领导职责。分管领导要对自己分管的预算执行审计项目负责,确保分管的工作目标与全局工作总目标合拍,对分管的审计项目抓出成效,发挥好独当一面的作用。三是明确审计组长职责。审计组长要对自己所承担的项目负责,并担当好主审的角色,出色完成项目审计任务。
(二)完善预算执行审计运行机制。要坚持统一计划,统一方案,统一动作,实现预算执行与其他审计的软结合,确保这项工作有条不紊顺利开展。
1、实行统一计划管理。审计机关在安排年度工作计划时,要对上年度常规审计、专项审计、行业审计、经济责任审计等进行回顾和总结,从中分析归纳典型问题,对需要在本年度继续开展审计的项目和政府、人大领导交办的审计项目以及当前财税体制改革中出现的重大事项需要开展审计的项目实行统筹兼顾,与预算执行审计任务一并合理安排,从而达到减轻延伸审计压力,避免重复审计的目的。
2、制定统一的审计工作方案。要总揽全局,做到预算执行审计与专业审计、其他审计相结合。首先,必须做到在审计范围和审计内容上相兼容,并确保在时间上同步运行。其次,坚持以优先主题为原则,突出预算执行审计范围和内容。第三,在审计过程中使用相同的审计表格,确保审计指导思想一致,审计资源共享。
3、对重点问题查深查透。根据“全面审计,突出重点”的方针和审计署的要求,全面审计是搞好预算执行审计的基础。在实施对法定组织和参与组织预算执行的财政、地税、国库部门全面审计的同时,每年必须选择重点审计对象,抓住2至3个重点问题或重大事项,加大审计力度,查深查透,剖析实质和根源,提出问题解决问题,增强审计效果。
用友部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表中的数量为负数部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表中的数量为负数
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第一,控制面板,管理工具,服务中开启数据库服务 sql server 或mssqlserver
第二,打开商贸宝服务器,将127.0.0.1换成计算机名,管理员sa不能更改,输入正确的数据库密码之后再测试
第三,第二步测试不成功,您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法,将sa密码清除之后再重新做数据库测试连接之后再登录软件进行操作 文档网址:http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a
具体方法步骤可以参考学堂--学习文库--T1中的初始化失败的解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
在我的销货单上,单价是不含税单价,但是到了应收款里就是含税单价,这个如何更改? 在我的销货单上,单价是不含税单价,但是到了应收款里就是含税单价,这个如何更改?[]
销货单上有单价也有含税单价,您先把含税单价显示出来。@畅捷服务吕利:是不跟我录入存货属性里面的税率有关系?有关系的,您只看您销货单表体有没有税率和含税单价。@畅捷服务吕利如果是说,我销售出库只是走我自己规定的单价,不要加什么税率。这个如何设置? 在应收总账中提取的也是我设定的销售单价,而不含税的出库单的单价不是含税的,但销货单中有单价和含税单价,计算应收是按价税合计算的。@畅捷服务吕利: 计算单价是取的存货属性里面的税率,我刚试了。我把税率去掉以后,应收出来的就是不含税的存货档案有税,您做销货单的时候也有带出来税的,如不想含税单价,则把税率修改为零即可。@畅捷服务吕利:嗯,还有个问题就是,我销货单现结了一部分,其余的后期也收回了,我做了应收款并审核,为什么在销货单上没有已结清字样?您好,刚测试了您这种情况,是会显示已结清的,请您再检查下,后期收款时,有没有选择销货单来核销。@畅捷服务吕利:选了,销货单未结清10,我都做了收款了,也审核了做收款单的时候选了销货单核销吗,如果当时没有核销可以后期做预收冲应收。
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原本11.6版本升级到12.1,没打补丁前都是正常能打印了,后来担心有问题还是打了个最新补丁,可是打完补丁后打印就不出来商品明细了,预览也看不出来了,用回系统模板也不行是什么原因呢 原本11.6版本升级到12.1,没打补丁前都是正常能打印了,后来担心有问题还是打了个最新补丁,可是打完补丁后打印就不出来商品明细了,预览也看不出来了,用回系统模板也不行是什么原因呢
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用友通2005凭证号问题通2005凭证号问题
通2005-凭证号问题
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T+121录入进货单的时候提示如图所示错误,录入不了怎么处理呢? T+121录入进货单的时候提示如图所示错误,录入不了怎么处理呢?
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某企业通过合同的正确签订实现节税的案例分析某企业通过合同的正确签订实现节税的案例分析
案情介绍
甲企业主要从事机械设备的制造,其中某部件是该企业核心专利技术,需对外合作加工制造。为了保证该部件性能符合本企业的技术要求,同时也出于管理的需要,防止核心专利技术泄密,该企业决定请一家模具厂为其专门设计制作生产某部件的模具,甲企业从模具厂购买模具,然后交给部件制造商乙企业,由乙企业按照甲企业的要求生产某部件。2013年4月,甲企业主营业务收入6000万元,成本5200万元,取得进项税金800万元,其中购进模具10套,采购成本500万元,取得进项税金85万元。现甲企业和乙企业签订合作协议,协议中面临以下两种合作方式的选择:
方法一:甲企业采取出租的方式,将模具租赁给乙企业使用,甲企业向乙企业收取模具租赁费。假设甲企业支付乙企业加工某部件的单位劳务费为1800元/件,10月份产量为5000件,甲企业支付某部件的劳务费为900万元,模具单位租赁费450元/件,收取模具的租金为225万元。
方式二:甲企业在支付乙企业部件加工费中剔除提供使用设备的价值,不收取模具租赁费。假设甲企业提供给乙企业使用的模具单位租赁费450元/件,在支付乙企业的加工费劳务中作扣除项处理,扣除模具租赁费后,某部件的单位劳务费为1350元/件(1800-450),10月份产量为5000件,甲企业支付乙企业某部件的劳务费为675万元。
请问甲乙企业在协议中到底约定哪一种合作方式更省税呢?
涉税分析
方式一的甲企业应纳税费分析:
1、营业税:租金225×5%=11.25(万元)。
2、增值税:
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条第(一)项规定,用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务,其进项税额不得从销项税额中抵扣。模具的出租业务属《中华人民共和国营业税暂行条例》中规定的应税劳务范围,为非增值税应税劳务,因此,购进模具支付的进项税金85万元不得抵扣,作进项税转出处理。
营改增非试点地区的企业:6000×17%-(800-85)=305(万元)。
又根据营改增的税收法律规定,出租动产按照17%计算销项增值税,也可以抵扣进项税额。
营改增试点地区的企业:6000×17%-800=220(万元)。
3、城市维护建设税、教育费附加:
营改增非试点地区的企业:(11.25+305)×(7%+5%)=37.95(万元)。
营改增试点地区的企业:(11.25+220)×(7%+5%)=27.75(万元)。
4、企业所得税:
营改增非试点地区的企业:[(6000-5200)-900+225-(11.25+37.95)]×25%=18.95(万元)。
营改增试点地区的企业:[(6000-5200)-900+225-(11.25+27.75)]×25%=21.5(万元)。
5、应纳税合计:
营改增非试点地区的企业:11.25+305+37.95+18.95=373.15(万元)。
营改增试点地区的企业:11.25+220+27.75+21.5=280.5(万元)。
方式二的甲企业应纳税费分析:
1、增值税:6000×17%-[800-(900-675)×17%)]=258.25(万元)。
由于甲企业购进的模具无论是甲企业自用,还是提供给乙企业使用,都是用于甲企业的增值税应税产品(设备),因此,该设备的进项税金可以抵扣。
2、城市维护建设税、教育费附加:258.25×(7%+5%)=31(万元)。
3、企业所得税:
[(6000-5200)-675-31)]×25%=23.5(万元)。
4、应纳税合计为258.25+31+23.5=312.75(万元)。
从以上涉税分析可知,营改增非试点地区的甲企业,如果合同中约定的合作方式是第一种,其比第二种合作方式要多缴373.15-312.75=60.4(万元)税款;营改增试点地区的甲企业,如果合同中约定的合作方式是第一种,其比第二种合作方式少缴纳280.5-312.75=-32.25(万元)税款。因此,合同决定业务流程,业务流程决定税收的多少,企业要降低税收,必须从合同的签订开始。
T+老板看数据、报表,需要给他们一个总账点吗?还是和会计用一个账点看给行? T+老板看数据、报表,需要给他们一个总账点吗?还是和会计用一个账点看给行?[]
需要一个账套主管的权限。设计多个站点信息。
确保不冲突即可。不同时登陆可以共用一个点,如果要同时登陆需要单独的点。@服务社区刘小艳:谢谢美女[/玫瑰]@kmdy168:[/害羞]不客气~@畅捷支持侯椿寳:多个站点怎么设计呢[/疑问]不用设计。
只是涉及。