已经使用过的仓库,现在想停用,怎么设置?现里面没有库存数量。
2017-5-7 0:0:0 wondial已经使用过的仓库,现在想停用,怎么设置?现里面没有库存数量。
已经使用过的仓库,现在想停用,怎么设置?现里面没有库存数量。[]您好,已使用过的不能停用
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#每天得瑟#不要总说国产的东西不行,不好用!比如这个东西!我就感觉很好!我一直在用!唯一的缺点就是老断货!不够用…… #每天得瑟#不要总说国产的东西不行,不好用!比如这个东西!我就感觉很好!我一直在用!唯一的缺点就是老断货!不够用……
[/强]这个货,太抢手了[/偷笑][/偷笑]我爱这货
U8普及版填制凭证出错U8普及版填制凭证出错
U8普及版-填制凭证出错
自动编号: | 1590 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 普及版 | 关 键 字: | 填制凭证出错 |
问题名称: | 填制凭证出错 | ||
问题现象: | 填制凭证出错:“科目名称不唯一” | ||
原因分析: | 安易转用友数据错误 | ||
解决方案: | 安易升级上来的数据在英文名中和助记码中有非法代码,将这两个字段改为NULL就可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U852自动打印乱码U852自动打印乱码
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用友web远程无法登陆web远程无法登陆
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采购发票不可参照采购订单 采购发票不可参照采购订单
问题号: | 13098 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购发票 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 采购发票不可参照采购订单 |
问题现象: | 采购发票不可参照采购订单 提示销售类别不合法 |
问题原因: | 对应rpt_fltdef过滤项错误 |
解决方案: | 对比其他账套修改即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解读国税发[2009]3号:境外股权交易税收征管 解读国税发[2009]3号:境外股权交易税收征管
2009年1月9号,国家总局颁布了《》(国税发[2009]3号,以下简称“《办法》”)。该《办法》于2009年1月1日起执行。
2008年以前,除《》和《》及其各自的实施细则对源泉扣缴作出了原则性规定外,具体的操作性条款在部、国家税务总局制定的其他若干文件中也有所涉及(如《税务登记管理办法》,以及有关非贸易项下对外支付款项的管理文件等)。在前述的基础上,《办法》从税源管理、征收管理、后续管理及法律责任等方面,对2008年新的《》实施后的源泉扣缴事项,做出了较为综合的规定。
浅议高校内部审计在内部控制体系中的优势作用 浅议高校内部审计在内部控制体系中的优势作用 一、研究背景及意义 近年来,随着高等教育体制改革的不断深化,高校办学自主权得到进一步扩大,高校办学规模不断扩大,在基建工程建设、设备物资采购等方面有着越来越多的决策权和自主权,在运行过程中面临的各种不确定性因素也在增加,风险也在不断加大。在此形势下,对高校提出了较高的要求。 高校内部在内控体系中具有其他监督控制不可替代的地位,相比于外部审计,有着外部审计所不具备的特点和丰富经验,更能在内控体系中发挥优势作用。因此,完善内控体系,提高高校的内控质量,必须重视在内控体系中的独特地位,充分发挥内部审计独特而重要的作用,以保证学校安全、健康、可持续的快速发展,为我国高等教育事业的健康发展保驾护航。 二、文献回顾 1992年COSO委员会发布的《内部控制—整合框架》(于1994年修订)将内部控制定义为:内部控制是受董事会、管理当局和其他职员的影响,目的在于为获取经营效果和效率、的可靠性、遵循适当的等目标提供合理保证的一个过程。内部控制由控制环境、风险评价、控制活动、信息与沟通以及监督这五个要素组成。 1994年国际内部审计协会(IIA)定义“内部审计是一项独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,它通过应用系统的、规范的方法评价并改善风险管理、控制以及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。” 2003年中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》中第二条是对内部审计的定义“内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。” 2009年发布的《内部审计指南第4号—高校内部审计》,将高等学校内部控制定义为“为了实现教育事业发展目标,保证资金、资产、资源安全、完整,并得到合理有效利用,保证信息真实、准确;保证有关法律、法规、规章的贯彻实施而制定的一系列控制方法、保证措施和业务程序。” 上述系列法规准则的引入和颁布,都说明我国在内部控制和内部审计方面取得了较大的成绩,但是我国高校内部控制起步较晚,内控审计发展较为缓慢,与西方高校相比仍有一定差距。因此,高校应当更加重视内部审计在内部控制体系中的嵌入式免疫系统作用,以完善和改进在内控体系中的诸多问题。 三、高校内部审计在内控体系中的优势作用 高校内控体系是以控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与监控五要素为核心的架构,是高校控制措施有效运行的根本保证。高校内部审计作为内部控制体系不可缺少的重要组成部分,在内部控制的各要素中都发挥着独特而重要的作用。 (一)控制环境 根据COSO内部控制整体框架,内部控制包括内部审计,是管理控制、会计控制之后的再控制。高校内部审计作为内部控制体系的组成部分,有更多的条件深入各部门,扩展审计范围,关注业务流程的各环节、内部控制的各层面。内部审计通过深度切入学校的业务流程,影响着内控制度的完善和有效程度。同时,通过内部审计对内部控制制度科学客观的评价,促使控制措施的真正落实,促成建立良好的控制环境,进而有效地保证学校控制目标的实现。 (二)风险评估 内部控制活动从风险评估和风险识别开始。全面的风险评估对学校运作效率和效果的提高有着直接作用,对学校发展目标的实现十分重要。而内部审计人员在评估组织未来风险方面,有着天然优势和丰富经验。 比较外部审计,高校内部审计熟悉本校情况,信息资源较充分,针对内部控制中的薄弱环节和漏洞,有着更高的敏感度和针对性,更能有效识别业务流程中的高风险领域,确定风险控制的重点环节。这从中外的管理实践和研究结果均能表明了这一点。 (三)控制活动 在控制活动运行中,高校内部审计可根据内部控制的需要,在本校业务控制流程中适时地开展对内控制度执行情况的检查和考核,动态地掌握被审对象控制活动的执行情况。也可以在整个业务范围内自主灵活地选择内控审计的内容和时间,深入审计整个业务环节与管理流程,以便及时地提供管理所需要的信息,进而有效增强内部控制执行的有效性。 (四)信息沟通 内控制度的信息与沟通系统是通过建立适合本单位业务特点的内部管理制度和内部报告制度,提供全面及时正确的信息,并在有关部门和岗位之间进行有效沟通,使得组织信息传递途径保持畅通。 高校内审人员植根本校,自身就是内部控制体系的一部分,更能通过对内部控制各项信息的评审,提供及时的报告并加以解决,督促建立高质量的信息沟通系统,促进内部控制有效运行,使信息追踪和反馈沟通更加畅通,使内控水平和管理效率得到持续提高。 (五)监控 高校运行环境、自身发展都在发生着不断变化,使得对内控制度的执行需要持续、动态的监控。内部审计作为内部控制的监督环节,能够执行日常监督和专项监督。外部审计由于其委托性质和成本效益原则,只能提供专项监督,完全不具备内部审计日常监督的优势。 同时,高校内部审计由于熟悉内部业务流程,通过日常评估和检查,更容易发现管理中的错弊,因而能从内控制度的缺陷入手进行监控,针对性和实用性更强。 (六)保密优势 内部审计是高校内部加强管理和控制的重要手段,是为更好地实现高校发展目标而服务的。作为独立内部审计,高校内部审计不对任何第三人承担责任,审计建议也不对外公布。对于审计中必然会涉及运行控制中的核心内容,审计评价和建议也仅在本校内部较小范围内或最高管理层中披露,能有效保证审计情况不被无关人员知悉、利用,保密性较好。 四、结语 加强高校内部控制,建立健全内控体系,是高校不断发展和保持竞争力的需求,也是高校面对风险与挑战的需要。目前我国还缺乏一套对高校行之有效的内部控制指导性规范,在摸索实践中,必须要提高内部审计在管理框架中的地位,有效发挥其在内部控制体系中的独特作用,才能有效促进高校控制目标的全面实现。
会计电算化对审计工作的影响浅谈会计电算化对审计工作的影响浅谈
一、会计电算化对审计的影响
(一)会计电算化对审计准则和审计依据的影响。
各国的审计界在以往的审计工作中已经建立了一系列的审计标准和准则,如审计人员标准、现场作业标准、审计报告标准、职业道德规范等等。由于会计电算化的新特点,需要针对新的特点制定相应新的工作标准,这些新的工作标准,也构成了会计电算化信息系统条件下新的审计依据。面对日茸发展的会计电算化系统,应加快制定有关针对性的审计标准和准则,建立一系列与新情况相适应的审计标准和准则,包括系统设计、开发、运行等标准以及相适应的内部控制制度,以规范会计电算化审计,维护审计的独立性、客观性和公正性。
(二)会计电算化对审计风险的影响。
会计电算化环境下,传统的会计岗位职责被打破,内部控制制度发生了变化,安全已不是企业内部所能完全控制的。以数据库为基础的实时审计发展使审计风险中包含的固有风险、控制风险、检查风险日益复杂化。由于会计数据处理的电算化,在计算机辅助系统的控制下,固有风险基本得到控制,但是由于网络会计模式的开放性和会计信息资源的共享性,会计资料被非法修改和窃取的可能性增加了,会计信息被他人非法拷贝和篡改、会计数据在传输过程中被竞争对手截取和恶意修改等使得会计数据的安全、完整性控制难以保证;同时,计算机病毒和网络黑客也在危害着会计信息的安全。因此,控制风险更难确定。在电算化会计条件下。会计资料是存储在磁性介质上的,修改起来不留痕迹,因此舞弊行为较难发现,从而增加了审计人员的检查风险。
(三)会计电算化对内部控制的影响。
现代审计是以评价内部控制度为基础的抽样审计, 即审计人员把对被审单位内部控制的审查和评价作为制定审计方案和决定抽查范围的依据。在电算化会计系统中, 会计信息的处理和存贮高度集中于计算机, 使手工会计系统中的某些职责分离, 牵制力下降。如在手工方式下, 内部控制中帐证相符、帐帐相符、帐表相符等一系列核对控制措施, 基本上都是由手工处理完成的。但实施电算化后, 凭证即是帐,帐即是凭证, 二者的区别不过是数据排列方式的改变而已, 也就是说不存在帐证不符的问题。会计系统内部的这些控制, 尤其是程序化控制,是企业实行会计电算化后审计工作面临的新课题。美国注册会计师协会( A ICPA )认为: 如果客户在其会计系统中使用了电子数据处理, 无论是简单的还是复杂的, 审计人员都要充分了解整个系统, 并能识别和评价系统的基本会计控制的特点。因此, 作为审计人员必须全面了解电算化系统的特点和风险, 掌握会计电算化系统的控制目标、应有的内部控制及审查方法。程序化控制是指在编写应用程序中由计算机执行的控制, 其审查实际上是对系统应用程序控制功能的审查, 一般要利用计算机进行审查。对电算化会计信息系统内部控制的弱点, 审计人员要心中有数,发现问题应及时向被审单位提出。
(四)会计电算化对审计线索的影响。
在传统的手工会计系统中,审计线索非常清楚,从原始凭证到记账凭证,由过账到财务报表的编制,整个财务处理过程由不同职责分工的人员来共同完成,每一步都有文字记录和经手人签字,这些书面资料为审计提供了清晰的线索,审计人员在对会计报表进行审计时就可以根据需要对这些审计线索进行顺查或逆查、详查或抽查。而在会计电算化系统中,传统的账簿没有了,取而代之的是磁介质,这些磁介质上所存储的会计资料不能为肉眼所直接识别,修改不留痕迹。同时,由于数据处理过程的自动化,业务数据进入计算机系统之后,全部会计处理均由计算机按程序指令自动生成,传统的审计线索在这里中断了、消失了。传统的查账方法。对电算化的会计个体已不完全适用。为此,在电算化会计系统的设计和开发时必须注意要留下充分的审计线索,使审计人员能顺利完成审计任务。例如,要留下每笔经济业务的详细记录,而不能只留下更新后的当前余额。暂存文件,则应拷贝,以便查寻。
(五)会计电算化对审计技术的影响。
在手工会计处理的条件下,审计可根据具体情况进行顺查、逆查或抽查。审查一般采用审阅、核对、分析、比较、调查和证实等方法。所有审查工作都是由人工完成的。在会计电算化条件下,会计的特点决定了审计技术的改变。对电算化会计信息系统的审计,如果仍然采用常规的手工系统的那一套审计技术,就不可能达到审计的目的。由于审计的内容扩大到电算化系统程序、系统的设计与开发、数据文件等方面,迫使审计人员在采用传统各种审计技术的同时,采用计算机辅助审计技术,用日益先进的计算机审计软件去对付单机、网络、多用户等各种工作平台下的会计软件。
(六)会计电算化对审计内容的影响。
在手工条件下,审计内容主要是对人的审查,采用的方法主要是对纸面信息进行核对和检查。责任容易确定,结果也较直观。在计算机审计的条件下,审计人员应该从查核财务会计报表及账簿记录的真实性和正确性的基础上,把重点放到被审计单位所用信息系统是否合法、合规和第一次输出的信息是否真实、正确,以及当运行环境发生变化,或经过系统维护后,输出信息的真实性、正确性上。
销货单统计表要显示存货名称 销货单统计表要显示存货名称
问题号: | 38082 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 销货单统计表要显示存货名称 |
问题现象: | 销货单统计表能否显示存货名称? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 销货单统计表 |
解决方案: | <P>将存货字段设置为分组小计</P> <P>点击“查询”,在“分组设置”页签下勾选“存货”的“分组小计”即可</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友商贸通财务增强包销售明细统计表商贸通财务增强包销售明细统计表
商贸通财务增强包-销售明细统计表
自动编号: | 5997 | 产品版本: | 商贸通财务增强包 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 51 | 关 键 字: | 销售明细统计表 |
问题名称: | 销售明细统计表 | ||
问题现象: | 要求销售单据统计时能够按某一时间段,同一业务员,不同发货单汇总统计各类货品明细。 | ||
原因分析: | 销售明细统计表可以实现您的查询要求。 | ||
解决方案: | 销售明细统计表可以实现您的查询要求。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
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- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
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- 总帐中客户帐龄分析表不正确
- 总帐和存货总帐对不上
- 总帐对帐不平 _2
未下载读加密锁驱动 无法解决 正在安装 未下载读加密锁驱动 无法解决 正在安装[]
可以参考服务社区-知识库中的文档进行处理一下:
http://service.chanjet.com/zhi ... abcbb干过了不行您有电话或QQ吗 您可以看一下还有别的办法吗?@王先生1460598956:不能的,加密狗驱动 http://service.chanjet.com/pro ... b46e4安装这个驱动看一下;不行@王先生1460598956:换一个电脑,然后注册,看是否正常;如果正常的话,说明还是当前电脑环境问题导致的;按照要求重新设置再注册;师傅我在安装软件时最后两个环境监测未通过 我在生在添加删除里面没找到我该怎么办@王先生1460598956:具体未通过的截图看一下;
用户密码忘记了,请问在哪里可以修改?或者进数据哪个表可以改 用户密码忘记了,请问在哪里可以修改?或者进数据哪个表可以改[]
进系统管理,在操作员界面里,找到那个人双击进去,把口令清空 就没密码了@LOVE丶想念:T+哈--清空所有账户密码
--需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password = '1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
--清空账套主管密码
--需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password = '1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
where isAdmin = 1
|@畅捷支持侯椿寳:好的,谢谢