备份的时候这个?????????????
2019-1-21 2:6:0 wondial备份的时候这个?????????????
备份的时候这个?????????????您好!首先检查数据库是否置疑,备份其他账套看是否正常,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:数据库置疑修复工具,使用工具检测;http://yun.kuaiji66.com/yonyou/ziyuanxiazai.html;注意备份物理账套,如果没有置疑
检查账套路径是否有问题,如果有问题,给您一个参考语句:
修改账套路径,路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列,修改为硬盘已存在路径即可。
如更换999账套路径,语句如下:
use UFSystem
update UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'
手工备份一下物理文件;
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
销售订单不能弃审,联查也找不到别的 销售订单不能弃审,联查也找不到别的
是否有生产模块,如果有生产模块,检查是否已经生成了生产加工单呢@服务社区刘明新: 没生产模块@TZHYHX:联查都没有单据么?@服务社区刘明新: 恩@TZHYHX:如果是这样就需要具体查看数据处理了,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理;
用友U8.52销售出库单列表金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符U8.52销售出库单列表金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符
U8.52-销售出库单列表金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符
自动编号: | 12124 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | 销售出库单列表金额与库存收发存汇总表统计的销售出库 |
问题名称: | 销售出库单列表金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符 | ||
问题现象: | 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符 | ||
原因分析: | 两个表统计的口径不一致.销售出库单列表上的金额是取自rdrecords中的单价和金额,而收发存汇总表取出来的单价是来自存货档案中的参考单价,然后数量*单价才得出金额,如果列表上的单价与参考单价不一致,则两表的数据是不一致. | ||
解决方案: | 列表上的单价必须与存货档案的参考单价一致. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友通标准版10.3预提费用用友通标准版10.3预提费用
用友通标准版10.3-预提费用
自动编号: | 19023 | 产品版本: | 用友通标准版10.3 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 预提费用 | ||
问题现象: | 07新会计准则之前有待摊费用和预提费用科目,应用新会计准则的时候,没有这两个会计科目! 在通软件中如何设置! | ||
原因分析: | 新的准则将此两个会计科目取消,在财务报表模板的时候也取不到这个科目数据 | ||
解决方案: | 新的准则将此两个会计科目取消,用户可以根据实际核算要求增加对应科目!在资产负债表的界面参照其他流动资产公式进行设计即可。 还有一种方法将两个科目的余额转入预付账款,这也是目前通用的做法。可以和客户沟通在做决定 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友本月总帐与客户往来帐不平本月总帐与客户往来帐不平
|
用友10.0产品模块演示版10.0产品模块演示版
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包装物租金能否作为三费扣除基数包装物租金能否作为三费扣除基数
《小企业会计准则》规定,出租包装物租金收入在“营业外收入”科目核算,那么,计入到营业外收入中的出租包装物的租金收入能否作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费税前扣除限额基数呢?
根据《国家税务总局关于企业所得税年度纳税申报表的补充通知》(国税函〔2008〕1081号)规定,企业所得税年度纳税申报表(A类)附表一(1)《收入明细表》填表说明,第11行“包装物出租收入”:填报纳税人出租、出售包装物取得的租金和逾期未退包装物没收的押金。第1行“销售(营业)收入合计”:填报纳税人根据国家统一会计制定确认的主营业务收入、其他业务收入,以及根据税法规定确认的视同销售收入。本行数据作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数。
第1行“销售(营业)收入合计”金额=第2行“营业收入合计”金额+第13行“视同销售收入”金额。第2行“营业收入合计”金额=第3行“主营业务收入”金额+第8行“其他业务收入”金额。第8行“其他业务收入”金额包括第11行“包装物出租收入”金额。
《小企业会计准则》规定,营业外收入包括包装物出租收入,而营业外收入是小企业非日常生产经营活动形成的,不作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费税前扣除限额基数。但税法规定,包装物出租收入属于其他业务收入,而主营业务收入、其他业务收入以及视同销售收入作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数。
企业所得税法第二十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。
因此,小企业营业外收入中的包装物租金收入能作为计算业务招待费、广告费和业务宣传费税前扣除限额基数。
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- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
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查询应缴增值税多栏账 查询应缴增值税多栏账
问题号: | 20935 |
---|---|
适用产品: | 记账宝 |
软件版本: | 记账宝U盘版11.1 |
软件模块: | U盘版 |
问题名称: | 查询应缴增值税多栏账 |
问题现象: | 在查询应缴增值税的多栏账时,里面的记录为空,而此科目有发生? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 前面分析的几种情况都排除,但是若分析方式选择按余额来进行分析就能查询到,目前记账宝中只能选择按余额分析方式来进行查询多栏账,按金额来分析无效。 |
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用友T3普及版,之前已经建立3个账套,点击系统管理-注册-输入用户名DEMO-密码无-选择其中一个账套-选择会计年度-登陆进去之后权限的操作员选项是灰色,无法增加,新建账套也无法操作? 用友T3普及版,之前已经建立3个账套,点击系统管理-注册-输入用户名DEMO-密码无-选择其中一个账套-选择会计年度-登陆进去之后权限的操作员选项是灰色,无法增加,新建账套也无法操作?
用admin进系统管理,增加操作员,然后再设置权限用admin登陆参考楼上所说处理@服务社区刘明新:图片显示口令有问题@雷女士1470363175:下载一个密码清除工具@路少:在哪里下载,是否能发个地址,服务社区里有下载的吗@EEEric:密码为空登陆显示图如下@雷女士1470363175:http://service.chanjet.com/too ... dd9b0@路少:上面信息如何填写@雷女士1470363175:密码为数据库密码,其他不用动数据库的SA密码数据库的SA密码@EEEric:数据库密码不知道,你说其他不用动,是指刚才有回复说下载密码清除器@路少:不知道SA密码@雷女士1470363175:你实在不会把联系方式发我邮箱,免费给您弄下,[email protected]在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0@雷女士1470363175:只需要填写密码那栏,其他的不用动@EEEric:不知道密码怎么办@雷女士1470363175:在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... 8b45b@路少:已经给你发邮箱了,请查看,@EEEric:可否加QQ远程弄一下,实在太难了@雷女士1470363175:你不是发给楼上信息了吗?@EEEric:发了没反映@雷女士1470363175:再等等看@EEEric:着急呀,很多账目要处理,麻烦你加下我的QQ帮我弄一下好吗?我的QQ:1147011450@雷女士1470363175:联系你了吗@EEEric:没有联系我,麻烦您加下我QQ吧,帮我弄一下,我QQ号:1147011450 昵称:LEIPEIPEI@路少:[/强]@雷女士1470363175:加你了
销售预测的加权金额是怎么计算的 销售预测的加权金额是怎么计算的
问题号: | 30843 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
软件模块: | 畅捷CRM |
问题名称: | 销售预测的加权金额是怎么计算的 |
问题现象: | 查询销售预测时,点击生成报表–列表中有个“加权金额”是什么意思?怎么计算出来的? |
问题原因: | 软件设计。 |
关键字: | 销售预测 |
解决方案: | <P>销售预测里的加权金额=销售机会金额*销售机会阶段的成功率,并且在销售预测的报表选项里,可以选择预测的单位,默认是千(也就是精确到千位)。</P> <P>举个例子:新建一个销售机会,其金额为7000元,报表选项的单位选择“实际数字”,销售机会推进到“商务洽谈”阶段,这个时候,金额=7000,商务洽谈阶段的成功率为80%(阶段设定里设置好的),则加权金额=7000*80%=5600元,如果在报表选项里选择单位“千”,小树位数为0,则显示的结果为6K,小数位数选择1,则显示的是5.6K。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
日前,《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号,以下简称公告)明确,自2013年4月1起,出口企业或其他单位(以下简称出口企业)应在报关出口之日的次月至次年5月31日前的各增值税纳税申报期内填报《免税出口货物劳务明细表》,向主管税务机关办理免税申报手续。否则,按照《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号,以下简称管理办法)第十一条第(七)项规定,未在规定的纳税申报期内按规定申报免税的,应视同内销货物和加工修理修配劳务征免增值税、消费税。
19类出口货物进入免税范围
根据公告《免税出口货物劳务明细表》中列名分类,适用此表申报出口货物劳务免税范围的,主要包括19项(不含特殊区域内的企业出口的特殊区域内的货物、出口企业或其他单位视同出口的货物劳务):增值税小规模纳税人出口的货物;避孕药品和用具,古旧图书;软件;含黄金、铂金成分货物;钻石及其饰品;国家计划内的卷烟;购进时未取得增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书但其他相关单证齐全的已使用过的设备;非列名生产企业购进的非视同自产货物;农业生产者自产农产品;油画、花生果仁、黑大豆等财政部和国家税务总局规定的出口免税的货物;外贸企业取得普通发票、废旧物资收购凭证、农产品收购发票、政府非税收入票据的货物;来料加工出口货物;边境地区出口企业以一般贸易或边境小额贸易方式从所在省(自治区)的边境口岸出口到接壤毗邻国家,并采取现金人民币结算方式的出口货物;未在规定期限内申报退(免)税或开具代理出口货物证明的出口货物;已申报出口退(免)税,但未在规定期限内补齐相关单证的出口货物;旅游购物贸易方式报关出口的货物;生产企业出口实行简易办法征税的货物劳务;出口但未计外销销售收入的样品、展品;其他免税情形的出口货物。同时,适用于增值税出口货物免税范围的,如果有消费税应税消费品,免征消费税,但不退还其以前环节已征的消费税且不允许在内销应税消费品应纳消费税款中抵扣。
19项免税出口货物劳务的4种申报方式
适用《免税出口货物劳务明细表》增值税出口货物劳务和消费税出口货物申报免税的,应根据上述19项范围,分为4种情况,在规定的期限内进行免税申报与免税核销。
一是属于政策免税规定的出口货物劳务申报。出口企业应于货物劳务免税业务发生的次月(按季度进行增值税纳税申报的为次季度),填报《免税出口货物劳务明细表》,提供正式申报电子数据,向主管税务机关办理免税申报手续(下同),比如避孕药品和用具、古旧图书、钻石及其饰品等商品的出口免税申报。
二是非出口企业委托的出口货物免税申报。委托方企业在货物劳务免税业务发生次月(按季度进行增值税纳税申报的为次季度)的增值税纳税申报期内,凭受托方主管税务机关签发的《代理出口货物证明》以及代理出口协议副本等资料,按免税申报手续向主管税务机关办理增值税、消费税免税申报,比如外贸企业代理出口不拥有进出口经营权流通企业的商品应申报免税。
三是退税改免税出口货物劳务的申报。对因未按规定申报或未补齐增值税退(免)税凭证以及未按期开具《代理出口货物证明》三种情况,无法实现退(免)税的,并已确定企业要实行免税政策的,应在申报退(免)税截止期限满(即自报关出口之日起次年4月30日之前)的次月增值税纳税申报期内,按免税申报手续向主管税务机关申报免税。比如,A生产企业2011年10月15日出口一笔货物,自报关出口之日起至2012年4月18日(征期顺延)之前的增值税纳税申报期内,收齐单证向主管税务机关申报退(免)税,按照管理办法的规定,应当在2012年4月的次月,即5月31日前的增值税纳税申报期内申报免税。
另外,需要注意公告第三条第(二)项的规定,出口企业在按上述三种情况申报免税时,应将以下凭证按《免税出口货物劳务明细表》载明的申报顺序装订成册,留存企业备查:1.出口货物报关单(如无法提供出口退税联的,可提供其他联次代替);2.出口发票;3.委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关出具的代理出口货物证明;4.属购进货物直接出口的,还应提供相应的合法有效的进货凭证,合法有效的进货凭证包括增值税专用发票、增值税普通发票及其他普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、政府非税收入票据;5.以旅游购物贸易方式报关出口的货物暂不提供上述第2项、第4项凭证。
四是需要开具免税证明及免税核销的申报。除上述19类出口货物劳务申报免税的方式以外,还有两种情况需要开具免税证明及免税核销的,一是国家计划内出口的卷烟;二是来料加工委托加工(不含生产企业来料加工自营生产的出口货物劳务,此情况只需申请开具《免税出口货物劳务明细表》)。具体操作详见管理办法第九条第(四)项。
出口货物劳务免税其他问题处理
(一)退税改免税已过申报期的处理
根据公告第三条第(四)项规定,主管税务机关已受理出口企业的退(免)税申报,但在免税申报期限之后审核发现按规定不予退(免)税的出口货物,若符合免税条件,企业可在主管税务机关审核不予退(免)税的次月申报免税。如B外贸企业2012年12月8日报关出口的货物,在2013年2月收齐单证,于3月的增值税纳税申报期内申报了退(免)税。6月,经过主管税务机关审核发现,此笔业务不符合退(免)税规定,适用于免税,但已经超过了最后申报免税的期限(即5月31日前的增值税纳税申报期内)。因此,根据上述规定,B外贸企业可在主管税务机关审核不予退(免)税的次月,即7月的增值税纳税申报期内申报免税,不属于违规申报。
(二)增值税免税出口货物劳务进项税额的处理
适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本,包括输入特殊区域的水电气,区内生产企业用于出租、出让厂房的。如出口加工区内C生产企业,2012年10月将厂内部分厂房出租给D公司,期间D公司耗用C企业区外购买的生产用电3万元(不含税价),进项税额0.51万元。根据上述规定,0.51万元的区外购电,C企业不能申报退税,应按免税处理,其进项税额作进项税转出处理。
(三)放弃免税权的相关事项
公告第三条第(六)项明确,出口企业如果决定放弃免税的,应向主管税务机关报送《出口货物劳务放弃免税权声明表》,办理备案手续。自备案次月起执行征税政策,36个月内不得变更。
全部开票,部分发货—期初销售发票 全部开票,部分发货—期初销售发票
问题号: | 23947 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 全部开票,部分发货—期初销售发票 |
问题现象: | 客户6月开出销售发票数量1000,发货800,7月启用软件,怎么确认收入和成本? |
问题原因: | 保证总账和其他模块对账一致。 |
关键字: | 期初销售发票 |
解决方案: | (1)总账:主营业务收入 1000 主营业务成本 800 (2)核算,库存期初: 200 (3)应收模块做期初销售发票:数量1000,金额1000 (4)销售模块:手工做发货单 200 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我想问:因材料出库单,生成的出库调整单,我要如何做凭证?计入生产成本-材料成本的话,这部分成本是否已经自动分摊进产品成本里了? 我想问:因材料出库单,生成的出库调整单,我要如何做凭证?计入生产成本-材料成本的话,这部分成本是否已经自动分摊进产品成本里了?
计划生产成本—材料成本,不会自动分摊到产成品里,可以在库存核算—库存工具—做产成品成本分配,把调整的成本调到产成品中去。@畅捷服务吕利:这是1月份结账之后生成的数据,那现在做产成品成本分配是分配到1月份成品成本里,还是二月份的?1月已经结账了,到2月处理。@畅捷服务吕利:哦,我明白了,就是算下个月的材料出库
用友通2005固定资产卡片是否可以套打通2005固定资产卡片是否可以套打
通2005-固定资产卡片是否可以套打
自动编号: | 4368 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 卡片套打 | |
问题名称: | 固定资产卡片是否可以套打 | ||
问题现象: | 固定资产卡片是否可以套打 | ||
原因分析: | 不可以 | ||
解决方案: | 不可以 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
- T+资产卡片变动怎么操作?
- T3标准版卸载装T1普及版,装过T1普及版提示数据库是否要覆盖。 如果覆盖标准版与普及版又数据格式不一样怕出问题,不覆盖也怕出问题。怎么样卸载标准版才比较彻底,在安装后普及版不会出现要问覆盖的提示?
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这个采购入库单显示 已结算,但是联查单据 ,没有发票可以查到,为什么 这个采购入库单显示 已结算,但是联查单据 ,没有发票可以查到,为什么
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红票对冲是什么业务?为什么我发现系统里面有“销售发票与其他应付单对冲” 红票对冲是什么业务?为什么我发现系统里面有“销售发票与其他应付单对冲”[]
红票对冲是指同一个方向的单据一正一负进行对冲,销售发票和其他应收单都是借方的可以对冲@服务社区赖海芳:你好,我发现是我司2014年红票对冲业务错误,导致应收系统单据期末余额与总账系统期末余额:分科目是不同,但是合计金额相同,这个该如何处理?