2015年1月成立的公司,9月份去地税开的房屋租赁费发票,请问这应该计入到哪个科目???
2018-4-15 0:0:0 wondial2015年1月成立的公司,9月份去地税开的房屋租赁费发票,请问这应该计入到哪个科目???
2015年1月成立的公司,9月份去地税开的房屋租赁费发票,请问这应该计入到哪个科目???[]管理费用----房租费本来是转账的,结国转账的票据丢了,能否记到现金减少呢???--你好,交租赁费的时候是转账,转账票据现在丢了,可否记到现金减少呢!??不能记现金,去银行查转账的付款凭证,重新出一张,银行盖章,作为附件记账。--去银行还是地税?????我在地税交的,,并且是用信用卡刷的的@果妈果:可以记入现金科目信用卡,个人垫付的吗?--是的,用老总的信用卡刷的@果妈果:发票是开给公司的吧?让你们老总拿发票到公司报销啊,他刷卡时可以不做账务处理。相当于办事人员在未向公司借款情况下直接垫付。--那就是用这个发票到公司报销,那会计分录是什么呢@果妈果:公司的办公用房就计入管理费用、生产用房是计入成本。--我可不可以直接写成借管理费用,贷现金这一个分录@果妈果:如果是支付当月和以前月份的可以。如果还包括以后月份的,以后月份部分可以先放在预付账款。--这个房租费是9月1号才开的发票,开的是总一年的房租费可以把这一年的房租费写到这一个月里吗???@果妈果:怕麻烦把今年3个月做管理费用,明年的预付账款。--我们的房租是从2014年11月10到2015年11月10号的,开发票是今年9月一号的,总金额是7200元,我现在都转不过弯了,想不明白了,能麻烦您写一下正确的会计分录吗??谢谢@果妈果:为什么一年少十天啊!--没有啊,后面还有个零呢??@果妈果:不好意思,没看到,还说这个数字有点怪[/冷汗]。才注意你这是补开的,一次进费用吧,再分没什么意义了。--呵呵,没事,谢谢您耐心的解释,,万分感谢@果妈果:不客气!
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#新手入门#请问增值税进项税额转出与视同销售怎么区别?具体有哪些区别呢? #新手入门#请问增值税进项税额转出与视同销售怎么区别?具体有哪些区别呢?[]
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http://www.uu.com.cn/message/5 ... 96c8a一、增值税进项税额转出
(一)企业从外部购进的货物改变用途,用于非应税项目
如:用于职工福利、用于在建工程、用于固定资产的改建、扩建、改良支出等,应将已经抵扣的进项税额转出,将其金额计入非应税项目——所服务对象的成本或费用之中,如果不将这部分进项税额转出,就会导致增值税抵扣环节的中断,企业将少缴这部分增值税。
(二)企业从外部购进的货物被领用,用于应税项目,但最终其价值未被确认
如企业的在产品、产成品发生毁损、被盗、非常损失等,由于这部分存货将永久退出企业正常的生产经营过程,不会产生相应的销项税额,导致增值税抵扣环节的中断,因此其进项税额不能抵扣,应将产品生产中耗费的外购货物的进项税额转出,计入“待处理财产损溢”账户。会计处理如下:
二、外购货物视同销售业务增值税
(一)外购货物在企业内部未用于应税项目、改变实物形态,但货物出了本企业,其价值应重新确认,税法上规定应视同销售行为
按计税价格计算销项税额,如:1.将外购货物用于对外投资;2.用于对外捐赠等业务。
(二)外购货物在企业内部被领用,改变实物形态,形成新的另一种货物,并将新的货物用于企业内部有关项目
如1.将自产的货物、劳务用于在建工程;2.用于管理部门;3.用于非生产性机构;4.用于改建、扩建、修缮装饰固定资产;5.用于修理固定资产改良支出等,由于价值已被企业确认,增值已经实现,税法上规定应视同销售行为。按计税价格计算销项税额,
(三)外购货物在企业内部被领用,改变实物形态,形成新的另一种货物,并将新的货物用于企业外部有关项目,出了本企业
如:1.将自产或委托加工的货物用于职工福利;2.广告;3.样品;4.捐赠;5.对外投资;6.分配给股东等行为。由于其价值增值已经实现,应视同销售,会计上应作为收入确认处理,同时结转成本,
三、自产、委托加工的货物特殊业务的处理
第一,自产、委托加工的货物出了本企业或在统一会计核算的单位内部将货物从一个机构转移至不在同一县(市)的另一机构的情况下,按照增值税法的规定,只要是新增了流转环节,无论会计上是否作收入确认,均应视同销售。按计税价格计算销项税额,
第二,发出用于销售的商品,如果不符合收入确认条件,会计上不作为收入处理,通过“发出商品”科目核算,但符合税法规定的增值税纳税义务时,应当视同销售。@涵妈小屋:谢谢你!@戴崇恩:好的。谢谢你!
非营利组织免税收入的具体范围 非营利组织免税收入的具体范围
【问题】
符合条件的非营利组织免入具体范围包括哪些内容?
【解答】
根据《部国家总局关于非营利组织企业所得税收入问题的通知》(财税[2009]122号)规定,符合条件的非营利组织企业所得税免税收入范围具体包括:
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存货暂估金额与采购暂估金额不一致 存货暂估金额与采购暂估金额不一致
问题号: | 10413 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货暂估金额与采购暂估金额不一致 |
适用产品: | U8产品 |
问题名称: | 存货暂估金额与采购暂估金额不一致 |
问题现象: | 存货暂估入库余额表上的金额与采购暂估入库余额表上的金额不一致 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | 将IA_Subsidiary表中的bflag字段值1改2 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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根据《部 国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税〔2013〕106号)规定,在中华人民共和国境内(以下称境内)提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业服务(以下称应税服务)的单位和个人,为增值税人。纳税人提供应税服务,应当按照本办法缴纳增值税,不再缴纳营业税。
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
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(1)主营业务收入:
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由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
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用友软件如何查看加密狗号
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没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
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