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发货单发票勾对表增加订单和客户编码

2019-3-25 8:0:0 wondial

发货单发票勾对表增加订单和客户编码

发货单发票勾对表增加订单和客户编码
U8知识库
问题号:11154
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.61
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:发货单发票勾对表
适用产品:U861–供应链–销售管理
问题名称:发货单发票勾对表增加订单和客户编码
问题现象:861在发货单发票勾对表中想增加订单号与客户编码字段,增加订单和客户编码后表体内容如何设置出来?请告诉解决办法,谢谢!
问题原因:同解决方案
解决方案:这样操作,进入发货单发票收款勾对表,点格式-》点视图下拉菜单-》点显示可用字段-》选择订单和客户编码(打上对勾)将其拖到表的最后面即可,不用考虑是否对齐,系统会自动对齐。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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入库就做正常采购入库,发货做其他出库单,如果想做下区分可以增加一个发放福利的出库类别
其他出库单,定义一个出库类别,将科目对应到管理费用-福利费就OK了
@吉林月新耿岩峰:那成本如何核算,流程是怎么操作的
@日光微暖夏亦凉:就是把这批商品的出库成本处理到福利费上去了
@日光微暖夏亦凉:你这属于员工福利了,又不属于销售的商品不用核算成本。
@日光微暖夏亦凉:采购流程与其他存货采购一样,出库的时候开其他出库单,选择你定义好的出库类别就行了,再这之前你需要为这类业务创建一个出库类别,并且在存货对方科目上指定该出库类别的对方科目为管理费用-福利费;
@吉林月新耿岩峰:《并且在存货对方科目上指定该出库类别的对方科目为管理费用-福利费;》这段话不是很明白。这是分录选择管理费用--福利费,库存商品。是吗?
@日光微暖夏亦凉:你这T3有总账模块吧?
@吉林月新耿岩峰:如果是手工填制凭证:借:管理费用-福利费 贷:库存商品,如果这张凭证需要其他出库单生成的话,那你需要按我上面说的设置才能生成这张凭证
@吉林月新耿岩峰:有总账,就是业务这边不知道怎么做

收银端退错货了能取消掉么?怎么取消

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零售的单据不能取消和删除,只能做单据来冲销的;
@服务社区刘小艳:就是做空单抵消么?
@Mung:不是,再做错误的存货的零售单,然后再重新进行退货正确的存货;
@服务社区刘小艳:那做退货单 的时候 金额输入多了怎么处理
@Mung:那也是一样的先做等金额的单据回冲,再做正确金额的单据,要不然就做金额差额的单据;
@服务社区刘小艳:买的时候打折14块,退的时候没刷卡,直接退了29.8 也是一样的操作吗
@Mung:是的。。
@服务社区刘小艳:好的,谢谢

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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