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发出商品期初余额

2017-3-25 0:0:0 wondial

发出商品期初余额

发出商品期初余额
U8知识库
问题号:8550
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.60
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:发出商品期初余额
适用产品:U860—-存货核算
问题名称:发出商品期初余额
问题现象:存货核算中的发出商品期初余额的问题: 1、选项核算方法:委托代销核算方法为 按发出商品核算 2、在销售模块的期初中录入了期初委托代销发货单,并已经审核 3、然后到存货发出商品期初余额中取数,取数之后输入了发货单价 4、但是记帐之后发现存货中的发出商品期初数量与销售管理中的期初发出商品清单笔数和数量的合计都不一样,存货核算高于销售中的数量。经过对比检查发现有部分仓库的部分料号有取数重复的现象,但并未发现有何规律!
问题原因:把数据恢复到期初后取数据,数据是对的,没有你说的问题。 后来发现,应该是客户在销售初始化后,就对委托代销发货业务进行处理了,如委托代销发货单:A2005030212 对应发票号和日期分别为: A2005051073 2005-05-26 00:00:00.000 A2005051471 2005-05-31 00:00:00.000 这种先做业务,且分次开发票日期不同的情况下,取数时会重复。如销售未做业务则取数是没有问题的。 其他未发现问题
解决方案:该问题开发部已出补丁解决
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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销售发票上的金额,与选择收款上的金额不一样,什么原因?数据问题?

销售发票上的金额,与选择收款上的金额不一样,什么原因?数据问题? 销售发票上的金额,与选择收款上的金额不一样,什么原因?数据问题?[]

具体怎么不一样?请截图说明一下
@服务社区刘明新:不用图。比如说销售发票的金额是100,所有地方都显示是100,唯独在选择收款的界面上,这张单据显示的金额就不是100。(我说的不是余额)
@深圳富瑞通黄锐:正常是一样的, 建议备份账套,打上补丁,再去查看,如果还有问题,需要具体查看您的数据处理,请您提交支持网数据问题,由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:唉,采购发票经常出现这个问题,现在轮到销售发票了。数据处理我想我知道怎么处理,采购发票经常给客户处理这个问题,客户都烦了。
@深圳富瑞通黄锐:这种问题一般无法重现问题,如果您要新做一张单据可以重现问题,那就可以跟踪看能否找到原因,不然也是无法判断的,这种问题肯定需要查看数据了

会员管理有三级分销模式吗?如A客户介绍了B客户,B客户有介绍了C客户,C客户购买了我们的产品,我们给A和B客户相应的提成,就是每月能统计A B C客户带来多少业绩,请问T+会员能实现吗?如不清楚可打13905311880 谢谢

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这个只能表通的处理,在销售单据上新增自定义项备注介绍人,然后根据自定义项查看销售情况,再对相应的客户做提成的单据,
A提成可以,间接提成呢
A提成可以,间接提成呢
A提成可以,间接提成呢
@刘震Bnm:也都是一样的,通过查看到这个自定义项来计算提成,并填制单据了;
您这种情况肯定也就是提成的比例不一样了;
@服务社区刘小艳:能具体描述一下吗?3个人都有提成。谢谢
@刘震Bnm:到单据设计中新增几个自定义项,分别录入这张单据的介绍人。
然后根据查询到的数据来做提成的单据,费用单;

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

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    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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