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用友T3打印凭证提示“error错误拒绝访问”

2015-3-24 0:0:0 wondial

用友T3打印凭证提示“error错误拒绝访问”

用友T3打印凭证提示“error错误拒绝访问”
打印凭证时,报错“ERROR拒绝访问”。系统权限设置问题,默认关闭了guest用户。
1.“开始”—“控制面板”—“管理工具”—“本地安全策略”—“本地策略”—“用户权利指派”(用户权限分配),在右边栏中双击点开“拒绝从网络访问这台计算机”—“本地安全设置”,找到“guest”,点击“删除”。
2.再在右边栏中双击点开“从网络访问此计算机”—“本地安全设置”—“添加用户或组”—在“输入对象名称”中填入“guest”—确定—确定。
3.检查服务器上选择的纸型是否和本地打印机上的纸型相同。
4.添加网络打印机:
①开始–控制面板–打印机和传真。
②鼠标右键单击空白处–添加打印机。
③单击“欢迎”界面中的下一步–点中“连接到此计算机的本地打印机”–点中“选择打印机端口”界面的“创建新端口”和“Standard TCP/IP Port”项–“下一步”–“下一步”。
④在“添加端口”界面输入打印机名称或IP地址–完成。

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核算的科目设置里面的项目都有设置过了,但是生成凭证时还是没有科目显示,是哪里设置错了?

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去看一下您的科目设置中是否设置了收发类别,而单据上没有录入收发类别
@畅捷服务孙志强:都设置过了
@用户ammYFb:去看一下你做的单据上是否录入了收发类别
@用户ammYFb:你这个数对什么单据生成凭证啊?
单据?购销单据制单里的单据吗?
@畅捷服务孙志强:根据发票生成的啊
回复 用户ammYFb:如果是购销单据制单中生成凭证那应该设置的是存货对方科目
@畅捷服务孙志强:这里吗?这里是设置过的
谢谢志强小伙伴帮忙回复
@畅捷服务孙志强:我这里确实都是设置过的,但是还是没有的是什么原因呢?还是你说的我没理解,不是在这里做设置?
去看一下核算业务范围设置中供应商客户往来中,产品销售科目依据,改为按存货。
@畅捷服务孙志强:如果是这里的话,它之前就是这样显示的[/大哭]
@用户ammYFb:你的发票生成凭证,借贷方都带不出科目吗?
是的,全部没有
@畅捷服务孙志强:然后要怎么办呢?
@用户ammYFb:在基础科目中是否设置了应收科目
设置了,客户往来
@用户ammYFb:重新生成一下,看是否正常

生成凭证提示这个呢,要怎么操作

生成凭证提示这个呢,要怎么操作 生成凭证提示这个呢,要怎么操作

请在核算--科目设置--对方科目设置中设置下科目。
可以参考999演示账套设置。
@服务社区_郝瑞然_:这里设置了还是不行的呢
@看最美的烟花: 你这个入库单对应科目应该为应付材料款之类的科目。
@看最美的烟花: 你这个是不是应收账款或者应付账款类科目如果是则设置不了的,这类科目应该在供应商往来或者客户往来中设置。
@服务社区_郝瑞然_:哪我们这商品对库对应的科目应设什么呀,因为这生成凭证应该是借 库存商品 贷 应付账款
@看最美的烟花: 设置应付账款生成不了凭证的,你又不是发票生成的,发票是确认应收应付账款的。
@服务社区_郝瑞然_:就是说没有发票就无法生成凭证了是吧
@看最美的烟花: 做完入库单也不会确认往来款,这个地方就不可以设置这个科目的
@服务社区_郝瑞然_:要怎么操作才可以 生成凭证呢?
@看最美的烟花: 可以设置应付材料款科目就可以生成了。

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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