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对方发票没有认证通过我方可开红字票吗

2017-3-28 0:0:0 wondial

对方发票没有认证通过我方可开红字票吗

对方发票没有认证通过我方可开红字票吗

  咨询问题:我单位在6月份发生的业务中,给购货方开具的发票中,购方在7月份去认证时,没有认证通过,密码区有误。对方要求从新开具发票。这种情况下,我要求开红字发票,程序怎么办?

  答复:根据国税函【2006】969号规定,属于“重复认证”、“密文有误”和“认证不符(不包括发票代码号码认证不符)”、“认证时失控”和“认证后失控”的发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关扣留原件,移送稽查部门作为案源进行查处。经税务机关检查确认属于税务机关责任以及技术性错误造成的,允许作为增值税进项税额的抵扣凭证;不属于税务机关责任以及技术性错误造成的,不得作为增值税进项税额的抵扣凭证。属于税务机关责任的,由税务机关误操作的相关部门核实后,区县级税务机关出具书面证明;属于技术性错误的,由税务机关技术主管部门核实后,区县级税务机关出具书面证明。

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您好,建议虚拟一个损坏库,把这类产品调拨到这个仓库,然后整理完毕后再调拨到正常库
退回的时候按正常的销售退货业务来处理,返修的时候,可以通过形态转换单来处理,可以把返修过程中使用到的其他的材料跟原产品一起转换;
@畅捷服务陈一:那处理过程中需要材料出库时该怎么处理
您好,可以通过其它出库单来进行处理

库存明细帐中数量为0,但有负金额,但库存余额表中又数量金额都为0,成本价8148是正解的,但金额除以数量又不等这个单价,序列号跟踪表里面查询了,手工指定应该成本是当时的进价,在结转销售成本的时候价格自动变了,库存余额表,和资产负债表里的库存数据不对

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您好,如果是对账,需要您把图截的完整些

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

  • 房产企业收入利润会计核算

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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