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请问1.应收账款期末余额中借方无余额,贷方有余额,如何确定真正的应收账款余额?2 借方的余额小于贷方的余额,如何确定真正的应收账款余额?请老师指导一下,谢谢。

2017-7-10 0:0:0 wondial

请问1.应收账款期末余额中借方无余额,贷方有余额,如何确定真正的应收账款余额?2 借方的余额小于贷方的余额,如何确定真正的应收账款余额?请老师指导一下,谢谢。

请问1.应收账款期末余额中借方无余额,贷方有余额,如何确定真正的应收账款余额?2 借方的余额小于贷方的余额,如何确定真正的应收账款余额?请老师指导一下,谢谢。[]

应收账款余额=应收账款借方余额+预收账款借方余额;如果账做的没问题就是这么取数。
--那么应付账款余额=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额,对吗?
@风行人:是的。
--不好意思,再麻烦一下,领导让我列明细,即:哪家客户应付公司多少钱?这在应收账款的科目发生额及余额表中该怎么计算?因为应收账款的科目发生额及余额表中有的客户是借方金额大于贷方金额;有的客户是只有借方金额而没有贷方金额;有的客户是只有贷方金额而没有借方金额;请老师再指导一下,谢谢。
@风行人:你说的是软件里的余额表还是手工帐啊?
--是软件里的余额表
@风行人:科目带辅助核算了吗?
--请你等一下,让我看一下
@风行人:[/OK]
-- 在科目余额表按辅助项目展开中,我选了往来单位,麻烦你再指导一下,谢谢。
@风行人:如果是按照辅助项展开之后,应该可以按照借贷方查看余额的。
--你好,再麻烦一下,这样说吧:就是我看到应收账款发生额及余额表中1.有的单位是期末余额只有借方余额;2.有的单位是期末借方余额大于期末贷方余额;3.有的单位是期末余额只有贷方余额;现在领导要我列出公司应收款的明细,请问这个问题如何解决,麻烦你再指导一下,谢谢。
@风行人:只有应收款,没有用预收款?如果只是简单的要知道客户欠你们多少钱,那就看借方余额就好了,如果借方余额大就是正数,如果贷方余额大就是负数,这样说能明白吗?
--请问贷方余额是不是表示预收款?应收账款的期末借方金额是104万,期末贷方金额是30万,期末余额在借方,金额为74万。我列出来的应收款是104万,那么领导问起来资产负债表上的应收账款的期末余额是74万,你列出来的应收款金额却是104万,我该如何向他解释?实在麻烦你了,请你再指导一下好吗?非常感谢。
@风行人:其实这个完全看你凭证怎么做的,比如你卖给客户东西了,客户没付款,那就是借应收账款104万对吧,然后客户后期付了30万的账款,你做的贷方应收账款30万,这样借方余额是不是就是104万,贷方余额就是30万,但是实际的余额是不是74万?如果你凭证是按照这样做的,那就是用借方的余额减去贷方的余额,得到的结果就是实际的余额了。

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和演示账套中的公式对比一下,看看是否公式有问题,或者你截个图我看看。
@服务社区闫新华:
@SMile99:iff(部门="行政部",1800,iff(部门="销售部",1700,1500)),公式应该这么设置,请参考。
@服务社区闫新华:我是三个部门?可以给您们打电话吗
@SMile99:社区不支持电话服务的,可以拨打400热线,你这个就是这么设置的,按照你的描述我给你设置好的公式。你只有3个部门,如果是行政部就是1800,如果是销售部就是1700,其他部门是1500(财务部)。
恩恩 我试试
@服务社区闫新华:如果是6个部门 也是那么设置吗?
@SMile99:6个部门的话就设五个iff公式,3个部门设置2个iff函数。
@服务社区闫新华:还是有问题!要疯了[/折磨]
@SMile99:按照这种方法去选公式,不要直接黏贴公式试下。

t311.0标准版,win7 64位系统,凭证预览或打印时提示拒绝访问,点确定后可进入打印界面,再点打印又出现拒绝访问,最终可以打印出来,但这个错误提示客户不满意,请问如何解决?

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参考下面的方案进行处理一下:
1.“开始”—“控制面板”—“管理工具”—“本地安全策略”—“本地策略”—“用户权利指派”(用户权限分配),在右边栏中双击点开“拒绝从网络访问这台计算机”—“本地安全设置”,找到“guest”,点击“删除”
2.再在右边栏中双击点开“从网络访问此计算机”—“本地安全设置”—“添加用户或组”—在“输入对象名称”中填入“guest”—确定—确定
3.检查服务器上选择的纸型是否和本地打印机上的纸型相同
4.添加网络打印机:①开始--控制面板--打印机和传真
②鼠标右键单击空白处--添加打印机
③单击“欢迎”界面中的下一步--点中“连接到此计算机的本地打印机”--点中“选择打印机端口”界面的“创建新端口”和“Standard TCP/IP Port”项--“下一步”--“下一步”
④在“添加端口”界面输入打印机名称或IP地址--完成
也有可能是打印机的名字太长了,只要更换一下默认打印机再换回来默认就可以了

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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