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#财税实务#上月开给对方发票,对方弄丢了,上月未认证,要求这月重新开一张新的发票。正确做法是不是复印记账联给对方?那如果对方必须要求开具新发票呢,就是要红冲上月的发票,但是对方另外两联收不回来了,这样可以么

2017-10-12 0:0:0 wondial

#财税实务#上月开给对方发票,对方弄丢了,上月未认证,要求这月重新开一张新的发票。正确做法是不是复印记账联给对方?那如果对方必须要求开具新发票呢,就是要红冲上月的发票,但是对方另外两联收不回来了,这样可以么

#财税实务#上月开给对方发票,对方弄丢了,上月未认证,要求这月重新开一张新的发票。正确做法是不是复印记账联给对方?那如果对方必须要求开具新发票呢,就是要红冲上月的发票,但是对方另外两联收不回来了,这样可以么[]

对方丢失发票需你方到主管税务开具丢失发票已交税证明及记账联复印件(盖发票红章)到对方主管税务所认证抵扣并以复印件作账
这毕竟是他们的原因,所以我建议还是先不要重开
你还是让对方跟他们的专管员说明下情况,可不可以你们把记账联复印一份给他们
国家税务总局公告2014年第19号 《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》
简化丢失专用发票的处理流程
  一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2,以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
  一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联认证,专用发票发票联复印件留存备查。
  一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
知道了谢谢[/咖啡]

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@墨影悦MY:[/西瓜]
只能手工关闭
加密卡没插好像不会自动有消息推送。现在每次进入都要点一下关闭,很不合理。
是正对正式的用户进行推送最新的消息。

老师,请问可以设置单据审核后才占用可用量吗?好像现在销售单保存了就会减去可用量

老师,请问可以设置单据审核后才占用可用量吗?好像现在销售单保存了就会减去可用量 老师,请问可以设置单据审核后才占用可用量吗?好像现在销售单保存了就会减去可用量[]

可以,系统管理-单据审核设置
现在的版本只能对销售订单设置记可用量的时机,保存或审核后,但销货单还不可以哦。
不是这个吧。这个是单据生效时点的选择吧,就是保存还是审核后该单据才生效,单据审核设置应该是这个作用吧
@江湖告急:你把销货单需要审核的勾上就可以
@Lee沐峰:勾上了呀
@江湖告急:看一下你的选项设置中,可用量设置选项
@Lee沐峰:老师,现在销售单保存了就会减去可用量,我是要销货单审核后才减去可用量,可以设置吗?
您好,销货单暂时还不能设置哦,只有销售订单可以控制是在保存还是审核的时候减可用量。
@江湖告急:目前这个设置不了,建议去提交个需求吧
嗯,是的,只能提交需求问题了。

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

  • 房产企业收入利润会计核算

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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