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#财税实务#请问 公司每日给员工提供的水果,每月定期给员工提供的点心如蛋糕,,又或是集体活动(聚餐等)费用,都可以入管理费用职工福利费吗?需要分摊到每个人头上做进工资吗,,如果不入工资那福利费需要计提吗?

2017-10-13 0:0:0 wondial

#财税实务#请问 公司每日给员工提供的水果,每月定期给员工提供的点心如蛋糕,,又或是集体活动(聚餐等)费用,都可以入管理费用职工福利费吗?需要分摊到每个人头上做进工资吗,,如果不入工资那福利费需要计提吗?

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有发票的入福利费吧,分摊到个人工资里工资如果超过3500要争个人所得税!关注其他评论!
现金补助要记入工资,不是现金补助记入福利费就可以
上述文字这些集体性非货币性集体福利记入 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金 借:成本费用科目-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费,不可分割的集体性福利费不并入职工薪酬所得。
财企[2009]242号一、企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出,包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利:
(一)为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利,包括职工因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费等。
(二)企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。
(三)职工困难补助,或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。
(四)离退休人员统筹外费用,包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费用。企业重组涉及的离退休人员统筹外费用,按照《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117号)执行。国家另有规定的,从其规定。
(五)按规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费,以及符合企业职工福利费定义但没有包括在本通知各条款项目中的其他支出。
六、企业职工福利费财务管理应当遵循以下原则和要求:
(一)制度健全。企业应当依法制订职工福利费的管理制度,并经股东会或董事会批准,明确职工福利费开支的项目、标准、审批程序、审计监督。
(四)核算规范。企业发生的职工福利费,应当按规定进行明细核算,准确反映开支项目和金额。
七、企业按照企业内部管理制度,履行内部审批程序后,发生的职工福利费,按照《企业会计准则》等有关规定进行核算,并在年度财务会计报告中按规定予以披露。
谢谢大家的答疑解惑
需要计提的 计提时 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 福利费 花钱购买时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金

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最新信息

做了一个资产处置,单据也生成了凭证,但是在卡片明细表里和资产明细表里,累计折旧合计不一致,就差个这个资产月折旧数,需要在资产处置时,同时做个计提这个资产的折旧么,不是在月底一块计提就行了吗,那平时查询资产报表里,以哪 个表为准呢?

做了一个资产处置,单据也生成了凭证,但是在卡片明细表里和资产明细表里,累计折旧合计不一致,就差个这个资产月折旧数,需要在资产处置时,同时做个计提这个资产的折旧么,不是在月底一块计提就行了吗,那平时查询资产报表里,以哪 个表为准呢? 做了一个资产处置,单据也生成了凭证,但是在卡片明细表里和资产明细表里,累计折旧合计不一致,就差个这个资产月折旧数,需要在资产处置时,同时做个计提这个资产的折旧么,不是在月底一块计提就行了吗,那平时查询资产报表里,以哪 个表为准呢?[]

资产处理后您应该查卡片管理的时候,查询条件中有个封存,您要选否进行查看,前提:总账没有手工录入折旧卡片的时候才会是平衡的;
@服务社区刘小艳:没手工录入,就是这两个表的累计折旧金额合计不一致
@花雨丝路:这句话的重点是:资产处理后您应该查卡片管理的时候,查询条件中有个封存,您要选否进行查看核对就可以;

总账对应的重要数据库表

总账对应的重要数据库表总账对应的重要数据库表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表(gl_accsum)
科目辅助账(gl_accass)
凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
 会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间
 凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)
借方金额(md)、贷方金额(mc)
制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)
关注
是否核销(bdelete):指银行对账核算标识 0:未核销 1:已核销
科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
 会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
 科目编码(ccode)
借方金额(md)、贷方金额(mc)
期初金额(mb)、期未金额(me)
科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y, 总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
 会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
 科目编码(ccode)
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问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
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解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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