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#财税实务#对方公司开给我们的增值税专用发票丢了怎么办? _0

2017-10-12 0:0:0 wondial

#财税实务#对方公司开给我们的增值税专用发票丢了怎么办? _0

#财税实务#对方公司开给我们的增值税专用发票丢了怎么办?[]

是谁丢的,你还是对方
国家税务总局《关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号 )
  第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
  一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
  一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
  第二十九条 专用发票抵扣联无法认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证。专用发票发票联复印件留存备查。
开出方登报,开红字,再重开!
让对方去他们税务局开具已抄报税证明 然后发票记账联复印三份 一起给你 你拿着去税务局认证就好了

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新增科目之后需要重新设置期间损益结算科目的。
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您好!在总账转账定义模块的期间损益中加上新增的二级科目,然后保存即可,转账生成即可带出新增的二级科目的余额。
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@禾和: 一般情况下面上面同事说的操作就可以处理,建议 请先备份下数据,然后使用检测基础档案末级标志 看下有没有非末级科目 工具下载:http://service.chanjet.com/too ... fd779
@服务社区_郝瑞然_:好的,谢谢

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是这个组件被反注册或者被损坏了。重新注册下这个控件,或者在相同软件的其他机器上将这个组件拷贝过来替换,然后注册组件。如果还有问题,将账套备份出来,卸载软件并删除安装目录后重装,重装时关闭杀毒软件和防火墙,重装后将安装目录 放在杀毒软件的白名单中
如果是之前装过其他版本最可能的原因是之前软件未完全卸载掉导致的,建议卸软件,删除ufsmart文件夹和c盘windows\system32\ufcomsql文件夹,还有之前的软件安装目录,再重新安装看看。操作前请备份好您的数据。

问题解答

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    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
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    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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