餐饮、商业企业促销是否存在避税问题
餐饮、商业企业促销是否存在避税问题
问:目前很多商场和餐馆普遍存在买100返50或吃100返30等促销方式,有人指出企业采用这种方式的另一个目的是为了避税,请问这种促销方式是否能让企业少纳税?
答:根据《增值税暂行条例实施细则》第4条第8款,“将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送给他人”应该视同销售,礼券销售应作为“视同销售货物行为”,将销售额计入销售收入,计提销项税金。
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#财税实务# @赵树峰 老师您好,人力资源公司有一笔业务如下:我给A公司代缴五险,本来养老保险公司部分是20%的基数缴纳,但是我们公司新成立符合要求可以申请公司部分3%的减免,实际企业缴纳17%,我们自己内部员工就按减免的比例计提的,但是收A公司的按20%收取,开票也按20%开,领导想把3%作为自己的收入,该怎么处理呢? #财税实务# @赵树峰 老师您好,人力资源公司有一笔业务如下:我给A公司代缴五险,本来养老保险公司部分是20%的基数缴纳,但是我们公司新成立符合要求可以申请公司部分3%的减免,实际企业缴纳17%,我们自己内部员工就按减免的比例计提的,但是收A公司的按20%收取,开票也按20%开,领导想把3%作为自己的收入,该怎么处理呢?[]
优惠是你自己公司享受的,帮别人代缴的不能享受吧?@赵树峰:现在批下来了,派遣人员也享受@赵树峰:但是我觉得好怪啊,开票给A公司是20%,结转成本按17%,倒挤的3%做营业外收入还是其他业务收入,这样合适吗?@若只如初见520:那得跟A公司确认,他们是否同意给你们20%但是实际上只交17%?@赵树峰:因为这个是企业缴纳的部分应该是进社保统筹账户的与个人无关,如果A公司同意的话,该如果账务处理呢?@若只如初见520:差额部分作为中介收入确认收入开票@赵树峰:但是如果这部分没法开票啊,实际给A公司的发票里面涵盖了这部分收入了!@赵树峰:老师,那是不是在A公司的发票上列明,保险,公积金,服务费,中介费是这样吗?@若只如初见520:你们给对方按17%交的,当然按17%开保险这部分,3%的部分是你们的中介费
#深圳同城会#-蒲柳之姿望秋而落,-松柏之质经霜弥茂。-望自己不忘初心,方得始终 #深圳同城会#蒲柳之姿望秋而落,松柏之质经霜弥茂。望自己不忘初心,方得始终
[/强]阳光帅气@豆芽juQ:[/抱拳]@龍心:过奖过奖[/抱拳]/强]@蘇飛tp:[/可爱][/可爱]阳光男孩..@美美的夏夏:给人叫男孩了[/龇牙]老高兴那狗说实在的可忒磕碜啊初心是啥@安静一别闹:可灵性乖巧了[/偷笑]初心是我女朋友[/龇牙](joke) Keep walking keep going蒲柳之姿望秋而落, 松柏之质经霜弥茂。 望自己不忘初心,方得始终~说得真好[/强]@孟之渝:过奖孟小姐[/奋斗][/抱拳][/强][/强][/强]诗人么?哈哈@caishengzc:诗以咏志[/龇牙][/抱拳][/抱拳]
用友T3业务通打印模板公式不正确--用友T3业务通打印模板公式不正确用友T3业务通打印模板公式不正确">用友T3业务通打印模板公式不正确
用友T3用友通如何在软件中录入存取款业务--用友T3用友通如何在软件中录入存取款业务用友T3用友通如何在软件中录入存取款业务">用友T3用友通如何在软件中录入存取款业务
用友通要创建现金和银行的账户,然后在日记账中录入数据,但是如果是存取款业务,难道要在现金日记账里录入一条借100元,再到银行存款中录入一条贷100的记录嘛,这样就会可以生成2张凭证,请问如何处理。软件功能可以实现。在任何日记账中,如现金日记账中,点击上方菜单“操作”—“存/取款”,然后录入相应数据后,系统回自动在银行日记账中增加一条同金额不同方向的数据,只要任何一方日记账中添置了凭证,再去点日记账的“制单”系统会提示已经制单,这样就不会重复了。
取消记账时有两种恢复方式,有什么区别?原因分析:软件可以每月多次记账,也可以填完凭证再一次性全部记账,根据不同的记账情况来选择。问题解答:若在月份内有过多次记账,比如每天录完凭证后立即记账,那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账,选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账,那么选择任意一个都是一样的效果,即取消所有凭证的记账状态。
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗?原因分析:记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答:记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
用友T3往来管理现金银行功能介绍一、用友T3往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理, 不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企 业经济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展 提供良好的经营环境。
1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
2)
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;二、用友T3现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”, 加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和 库存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
2) 银行对账,系统自动编制余额调节表;
3) 支票管理。
电脑数据库出现问题,把SQL2008重新安装的现在T3打不开报错。是不是还要把T3也重新安装一次? 电脑数据库出现问题,把SQL2008重新安装的现在T3打不开报错。是不是还要把T3也重新安装一次?
这个错误是T3系统库中报错,请备份软件,然后卸载重装一次或者重新创建系统库。没有安装SQL 2005兼容组件,报错还有 UA_JZSN吧?请问重新创建系统库怎么操作?@无路花明: 操作之前一定要备份下账套数据,32位操作系统重新创建系统库步骤:进入开始-运行,输入regedit,打开注册列表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UfSoft\UF2000\2.0\SetUp一项,删除SetUp,然后运行系统管理,重新创建系统库即可。 64位操作系统重新创建系统库步骤:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\UFSOFT\UF2000\2.0\Setup一项,删除SetUp,然后运行系统管理,重新创建系统库即可。 注:在做任何操作之前一定要备份下所有账套数据。为何现在有登陆画面了,但点完确定后报如下图错误@无路花明: 打开之后在服务器那边输入服务器的IP地址。还是不行。@无路花明: 你的操作系统是那个版本?如果还是不行只能建议重装系统了,不确定你卸载SQL干净了没有SQL是好的现的,现在就是重装的T3出现问题SQL是好的现的,现在就是重装的T3出现问题@无路花明: 你重装的时候有没有删除UFSMART文件夹和UFCOMSQL文件夹
用友软件在硬盘复制DFDATA.BAK报错,无法复制数据用友复制DFDATA.BAK报错,无法复制数据
解决方法整理磁盘,修复坏道。
用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数
在利润表中,二月的利润表中的本年累计数的值和本月数一样,而把数据–关键字录入中改为一月份也有数据,用户是从今年1月份开始用的,如果使用系统默认的公式(本月数+上一张表页本年累计的数据)。则1月份以后的月份编制损益表必须在打开上月份保存的损益表,编辑—追加]一张新的表页,在新的表页上录入关键字。
请问 T3 客户端提示 错误不能发送请求是怎么回事 谢谢 配置一下hosts文件。看一下客户端与服务器能不能拼通好的,谢谢你们啦@水上人间:不客气。
进货单同一个供应商同一个存货,第一张入库单输的单价3元,第二次再做此供应商此存货时为什么自动带出的单价变了? 进货单同一个供应商同一个存货,第一张入库单输的单价3元,第二次再做此供应商此存货时为什么自动带出的单价变了?[]
是根据进价带出策略和价格本自动带出的单价,看下进价带出策略中优先级的设置
仓库2入库单不能查询 仓库2入库单不能查询
通知识库问题号: | 37300 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 基础设置 |
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问题名称: | 仓库2入库单不能查询 |
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问题现象: | 002操作员是账套主管,只能查询仓库1的采购入库单,其他仓库的采购入库单无法查询到。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 查询入库单 |
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解决方案: | <P>仓库档案的权限设置中只赋予了该操作员仓库1的权限。点击“基础设置”-“仓库档案”-“权限界面”,点击该操作员,赋予其他仓库的查询权限。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3软件查询销售明细账毛利数不对查询销售明细账毛利数不对
查询销售明细账毛利数不对原因分析:同解决方案问题解答:该问题是由于在查询报表是未选择分组造成的. 解决办法: 1.在查询界面选择按存货分组即可. 2.也可到格式设计里,把年月日单据号等设计为可见,系统自动分组也可解决.
存货日常管理 存货日常管理
1.存货采购 一律通过供应部统一采购,各部门需采购存货时,应填写一式三份的《采购申请表》,列明其要求和建议,经部门负责人审批后交供应部。供应部根据公司采购流程实施采购。 2.存货的验收、入库 (1)外购存货,公司仓库管理人员应根据随货同行的送货单验收货物,需要确认货物是否为公司订单所定货物,实物货物是否与送货单一致,货物是否有损伤。
想问一下易代账财务软件打印凭证的时候能不能一张A4设置成可以打印三张凭证?要咋么设置?我现在一张A4只能打印两张凭证,感觉有点太浪费纸了 想问一下易代账财务软件打印凭证的时候能不能一张A4设置成可以打印三张凭证?要咋么设置?我现在一张A4只能打印两张凭证,感觉有点太浪费纸了[]
可打印三张在开始打印时选@梅花香自来:我没看到有这个选项啊@昀听漠月:找找在打印时是有选项的
请问变更营业执照的经营地址,签订房屋租赁合同的不是法人代表,这个合同能作为变更的依据不? 请问变更营业执照的经营地址,签订房屋租赁合同的不是法人代表,这个合同能作为变更的依据不?[]
可以,签字人可以是授权人@财务经理学院杨增华:请问房屋租赁合同的甲方是房主,乙方是个人的名字,不是单位的名称,我拿这个合同能去变更执照的经营地址吗?哦,你问的是以个人名义签合同啊,我理解成合同的签字人了。那应该不行,体现不出你公司租房的事实不行。改一下合同 主体吧,或者你可以再签转租合同,不过可能会产生成本@财务经理学院杨增华:谢谢您的解答!
收入控制在最低税率 巧发第13个月年终奖 收入控制在最低税率 巧发第13个月年终奖
第13个月的年终奖励工资可进行合理分摊,以减轻纳税负担 国家税务总局今年下发的《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》重新规范了奖金的个人所得税计算方式。日前,中国税网企业涉税风险研究室的纳税筹划师夏建波向记者表示,《通知》将“一次性奖金政策概念”从单纯的“数月”奖金延伸到实行年薪制办法的个人年薪收入、将收入性质相同却计税政策迥异的收入项目合并,从而简化了计算。
#财税实务# @戴志中 你好,戴老师,我现在碰到一个问题想不明白 #财税实务# @戴志中 你好,戴老师,我现在碰到一个问题想不明白[]
我们老板注册了两个公司A和B,A公司收到发票B公司支付款项,B公司收到发票A公司付款,还有款已经付了,又通知没有发票。这账怎么做平。谢谢 我们老板注册了两个公司A和B,A公司收到发票B公司支付款项,B公司收到发票A公司付款,还有款已经付了,又通知没有发票。这账怎么做平。谢谢[]
谁收到发票谁付款啊,一开始你就应该提出异常, 款付,没有发票,要多交25%企业所得税@有求必应:有两种情况,一种是开给A公司的发票 ,B公司支付了票款;另一种情况是A公司付了款,发票又开给了B公司。我是B公司的财务,拿到发票做账才发现这些情况的@苔花:什么发票,退回处理,让他重开发票,对方财务也不提醒么?@苔花:一般是先收到发票才付款的,开发票的公司是同一家么,同一家的话,可以按金额相差来处理,少的让补开@有求必应:不是同一家。 我们这边大部分都是先付款给供货商,后收到开票的。付款操作是老板自己人 ,他对财务不是很懂。@苔花:建议对方退款到B公司账上,然后用A公司打款,2,同样操作,让对方退款到A公司,然后B付款,这样就一致了。你账也好做,现在年底,赶紧操作 要不你问下专家老师,看有什么更好的办法,我没经历过
问题解答
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预收预付款退回 原因分析: 预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。 预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。 问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样! 行业性质与科目分类不符 打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea [/强]好人
解决方案
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房产企业收入利润会计核算 房产企业收入利润会计核算 (1)主营业务收入: 包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。 由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算 ①在实现营业收入同时收到价款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 ②营业收入实现前,价款收取后的。 借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号 方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号; 方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
产品资讯
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月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
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核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块, 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢?有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,[]
看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0 没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。 --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的 @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。 --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected] @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:
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