请问T3怎么样 反月末结账?反月末转账?反记账?
2019-4-23 8:0:0 wondial请问T3怎么样 反月末结账?反月末转账?用友软件反记账方法">反记账?
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用友软件反记账方法">反记账,反月结请参考上面老师回复,反期末转账就是把转账凭证删掉重新生成。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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您好,我是T1-商贸宝批发零售版,安装到第4步时提示需要安装2005数据库,我没有数据库,怎么安装?着急 您好,我是T1-商贸宝批发零售版,安装到第4步时提示需要安装2005数据库,我没有数据库,怎么安装?着急
可以去微软MSDN进行下载数据库安装程序下载地址:
在服务社区--产品线--产品下载--T3中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T3 里面有 sql2005 和 msde2000的安装程序的
只是要您在里面下载数据库安装程序,不是要您安装T3哟 不要混淆了@服务社区黄旻: 非常感谢,我试试。[/强][/强]@樊女士1478060389:[/握手]不客气@服务社区黄旻:下载后安装提示不兼容,我是Win10的系统,???@樊女士1478060389:win10系统不能用T1,换win7系统可以换2005数据库或者2008数据库,win10系统路过
做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致? 做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致?[]
处置单凭证:
借:固定资产清理(固定资产与累计折旧的差额)
累计折旧(金额为已计提的累计折旧)
贷:固定资产(金额为账面余额)
首先要查看下您生成凭证的科目是否正确了;
报表查询时勾上包含未记账凭证;@服务社区刘小艳:凭证科目正确,报表查询也划着勾呢@服务社区刘小艳:处置完,就是卡片明细表与资产明细帐的累计折旧不一致,差这个处置的资产的计提折旧数@花雨丝路:那您到这张单据上联查是否有凭证,检查凭证编码,核对科目明细账,是否有这张凭证的记录?同时查看下是不是手工在总账填了这个数据的累计折旧的凭证呢。。@服务社区刘小艳:还需要手工填计提折旧的凭证么,不是到月底点一下计提折旧就所有的都计提了吗@花雨丝路:不是,我的意思是,您生成了凭证,然后总账也填制过凭证,所以才会导致两边不平;