你好,销售排行榜里的汇总单,有的赠品数量显示数量,有的赠品数量不显示为什么---急急急呀 _7
2017-4-15 0:0:0 wondial你好,销售排行榜里的汇总单,有的赠品数量显示数量,有的赠品数量不显示为什么---急急急呀 _7
你好,销售排行榜里的汇总单,有的赠品数量显示数量,有的赠品数量不显示为什么???急急急呀[]用demo操作员登陆,查询日期改成1111-01-01至9999-01-01,另单据类型选上自己要看的,比如销售单,赠送单用DEMO操作也不行@韩女士1481508900:确认库房没错,建议您联系代理商提交数据。查询日期就是查当天一个业务员的
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最新信息
![U8.52应收应付不能制单](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52应收应付不能制单U8.52应收应付不能制单
U8.52-应收应付不能制单
自动编号: | 9479 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 不能制单 |
问题名称: | 应收应付不能制单 | ||
问题现象: | 应收应付不能制单 | ||
原因分析: | 机器名有问题 | ||
解决方案: | 将机器名中非法字符取消 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![工资修改数据出错](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
工资修改数据出错 工资修改数据出错
问题号: | 1253 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 修改数据 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 工资修改数据出错 |
问题现象: | 修改数据比如人员附加信息中的‘身份证号’时,把需要修改的内容用鼠标涂成反白,再敲入内容,就发现被选中的内容并不改变,也不显示修改后的结果 |
问题原因: | 输入法和其状态(全角或半角)造成的 |
解决方案: | 关闭输入法或重新打开 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-12 |
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![抵减增值税“两费”的所得税处理方法](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
抵减增值税“两费”的所得税处理方法 抵减增值税“两费”的所得税处理方法 按照《部、国家总局关于税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)规定,经国务院批准,自2011年12月1日起,增值税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费(以下称“两费”)可全额抵减增值税应纳税额。这一政策的落实减轻了纳税人的负担,但随之带来的问题是相应的所得税事项如何处理,即:抵减后未缴纳的增值税如何处理?抵减增值税后的“两费”是否还可以在所得税前继续扣除? 一、抵减后未缴纳的增值税先记入“营业外收入”科目,然后再按不征入处理。 按照《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关政策问题的通知》(财税〔2008〕151号)第一条第一款第(一)项以及第二款规定,企业取得的各类财政性资金,除属于国家和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额;所称财政性资金,是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收,但不包括企业按规定取得的款;所称国家投资,是指国家以投资者身份投入企业、并按有关规定相应增加企业实收资本(股本)的直接投资。 同时,《企业财务通则(2006)》第二十条第(五)项也规定,企业取得的各类财政资金,属于弥补亏损、救助损失或者其他用途的作为企业收益处理。 但是按财税〔2012〕15号通知规定,企业抵减增值税应纳税额的“两费”属直接减免的增值税,而且是规定专项用途的减,按照财税〔2008〕151号通知第一条第一款第(二)项规定,准予作为不征税收入在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 因此,增值税纳税人在按财税〔2012〕15号通知规定将“两费”抵减增值税应纳税额时,一方面应将“两费”的抵减额在上作收入处理(增值税一般纳取得增值税专用发票的按价款部分,下同),另一方面在预缴或年度汇算清缴所得税时将其作为不征税收入在收入总额中减除。 二、抵减增值税的“两费”不能在所得税前扣除。 按财税〔2008〕151号通知第三条规定,企业的不征税收入用于支出所形成的费用不得在计算应纳税所得额时扣除;企业的不征税收入用于支出所形成的资产其计算的折旧、摊销也不得在计算应纳税所得额时扣除。因此,增值税税人按照财税〔2012〕15号通知规定抵减增值税应纳税额的“两费”不得在所得税前扣除。 例如:某超市经主管税务机关核定实行按月预缴企业所得税,2012年1至9月份实现营业收入360万元,实现营业成本300万元,实现利润总额50万元,1至8月份已预缴企业所得税11万元,9月份支付并从增值税应纳税额中抵减增值税税控系统专用设备和技术维护费用0.3元(抵减的增值税应纳税额记入营业外收入科目,同时,按照《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表〉等报表的公告》(国家税务总局公告2011年第64号)中填表要求,预缴纳税申报表中的第2行“营业收入”、第3行“营业成本”第4行“利润总额”三行之间的数字无逻辑关系),则该企业1至9月份的应纳税所的额为50-0.3=49.7(万元),9月份应预缴企业所得税为49.7×25%-11=1.425(万元)。
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出纳通在现金日记账里对录入单据制单提示未能正确传入数据,删了重填也一样,但其他单据同样操作就可以,这个怎么解决 出纳通在现金日记账里对录入单据制单提示未能正确传入数据,删了重填也一样,但其他单据同样操作就可以,这个怎么解决
一般是出纳日记账中摘要过长或者有特殊字符,请检查一下;
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![什么是租赁保证金](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
什么是租赁保证金 什么是租赁保证金
在租赁或转租时,除租金照付外,一次总付的金额称租赁保证金。租赁保证金一般按资本支付对待;有时要征资本利得税或所得税,或二者都征。
在英国,对连续租赁土地50年或少于50年时,保证金的一部分按收取的所得或支付对待,其余部分作资本收入或资本支付对待。英国对租赁保证金在资本利得税征税上的待遇,是把它作为(出租人)通过出租,把相当大的投资收益(即无偿持有或互租)部分处置(part diposal,参见此条)(给承租人)的报偿来对待的。而连续租赁土地50年或少于50年,则以浪费资产论而带来的后果是:由获得租赁而发生的所有费用的一定比例(即在所得税上不作为租金对待,又不作其他任何允许的支出对待的那部分保证金)在租赁余下时间内被浪费掉了,因而在租赁出售或作其他处置时,在对可能发生的利得征资本利得税时是不可扣除的。
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您好!请您再详细描述一下问题,最好截图说明;就是我们少了盘亏了一把椅子,然后做资产变动单,折旧没有,直接贷固定资产,借方自己写的,请问资产变动单不是和资产减少是一样的么?然后就想自己加上累计折旧不知道可不可以,是不是如果月末自己加上了累计折旧但是固定资产模块累计折旧就不会自动出来,毕竟是自己录上去的@冬2aQ:做累计折旧变动,您自己增加上去的是什么意思呢
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问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。
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