180,晒下!!!
2017-6-21 0:0:0 wondial180,晒下!!!
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有哪位大师可以给我讲一下持有至到期投资的摊余成本呀?还有在出售持有至到期投资时产生的交易费用应该如何做账务处理?2016版东奥初级会计实务第36-38页。 有哪位大师可以给我讲一下持有至到期投资的摊余成本呀?还有在出售持有至到期投资时产生的交易费用应该如何做账务处理?2016版东奥初级会计实务第36-38页。
持有至到期投资的初始确认金额是公允价值+交易费用。同时这个初始确认金额也就是最初取得时的摊余成本。第二期的摊余成本就是初始的摊余成本-应收利息+投资收益-投资期间出售部分投资的金额-持有至到期投资的减值损失。关于交易费用只在期初确认的时候有用。之后完全不用考虑。不明白的可以再追问,非常乐意帮你[/微笑]!计算的时候不要去管票面金额和票面利率,票面金额和票面利率只确定每一期的现金的实际流出金额,在这个基础上,相比实际利率下应付利息,多流出了现金就减少下期期初本金(摊余成本),少流出了现金就增加下期期初本金(摊余成本)。因此也就能理解对余摊余成本的调整的分录处理,为什么是借或贷:应付债券—利息调整。
说白了,绕就绕在权责发生制和收付实现制的弯上。
这是说明问题,在对账时出现的。出现这框以后软件都关不了。 这是说明问题,在对账时出现的。出现这框以后软件都关不了。
这个什么问题?@snbbmy:您好,这个是由于没有打补丁造成的,补丁已经解决这个问题,请您备份账套,在服务社区-产品更新中下载当前版本的最新补丁,打上补丁执行补丁脚本,然后在进入软件进行操作:(注意:下载对应版本的补丁):http://service.chanjet.com/chanjet/T3;@畅捷服务江涛:这个问题,具体下哪一个补丁。我下了一个补丁,提示本地服务高于网络版本。我的是T3标准版10.8plus1@刘国芳zmI:http://service.chanjet.com/pro ... 0003f@畅捷服务江涛:已经修复,谢谢。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:进入存货核算生成凭证时,如果A操作员进入生成凭证时,其他操作员都不能进入.有否解决方法或补丁下载!
问题原因:同解决方案
解决方案:系统在生成凭证时是排他操作,因为首先此时该操作占用资源较多,同时如果放开排他限制在生成凭证时同时又有用户进行反向做作则会引起不可预知的错误,且此类错误后果严重,故系统在生成凭证时必须时独占排他。
用友U8 1:某些固定资产净残值率自动变化问题描述: 某些固定资产(不是所有的)净残值率会自动变化,大都是作过原值变动. 2:关于web的问题,web客户端异常退出后,再进入web客户端无法进入,在web服务器的系统管理中有时侯无法显示出web客户端的异常任务(没有web的客户端记录),造成一定要重新启动服务器才可以重新登陆web客户端。由于用户的服务器启动时间很长,有没有该问题的解决方法。用友U8 1:某些固定资产净残值率自动变化问题描述: 某些固定资产(不是所有的)净残值率会自动变化,大都是作过原值变动. 2:关于web的问题,web客户端异常退出后,再进入web客户端无法进入,在web服务器的系统管理中有时侯无法显示出web客户端的异常任务(没有web的客户端记录),造成一定要重新启动服务器才可以重新登陆web客户端。由于用户的服务器启动时间很长,有没有该问题的解决方法。
问题原因:同解决方案 解决方法:1。您指出的错误卡片在原值减少的变动单上变动了净残值,导致您现在看到的净残值率变化。 2。web客户端应该使用界面上的“退出系统”按钮,不能使用ie浏览器的关闭按钮,或者其他操作退出web客户端都会被系统认为异常退出。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
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品控报表 12800元
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电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
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会员管理 39800元
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产能管理 47800元
生产订单 47800元
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设备管理 48800元
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工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
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有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:总帐调打印惠普的打印机用自定义纸张在软件里面就看不到,使用打印机自带的纸张,只要修改过长宽后在打印界面就看不到此纸张了
问题原因:打印机原因,多次碰到惠普打印机又同样的问题,重新安装打印驱动也没有用
解决方案:用打印机自带纸张,通过调页边距来调整打印格式
人生中不争就是慈悲,不辩就是智慧,不闻就是清净,不看就是自在,不贪就是布施,断恶就是行善,改过就是忏悔,谦卑就是礼佛,守礼就是持戒,原谅就是解脱,知足就是放下,利人就是利己。 人生中不争就是慈悲,不辩就是智慧,不闻就是清净,不看就是自在,不贪就是布施,断恶就是行善,改过就是忏悔,谦卑就是礼佛,守礼就是持戒,原谅就是解脱,知足就是放下,利人就是利己。[]
知足就是放下[/抱拳][/微笑][/强]
一道中级的财务会计题,是有关于坏账准备的。求帮忙…… 一道中级的财务会计题,是有关于坏账准备的。求帮忙……甲企业2003年末应收账款总账借方余额为400000元,其明细账中有一个账户贷方余额为100000元,其余均为借方余额。年末调整坏账准备前,坏账准备账户借方余额为1000元,坏账准备以应收账款余额为2%计提,则本期应计列在利润表中的坏账费用和应计列在资产负债表上的应收账款是多少元?
上面两位考虑都不周全,我觉得正确解答应该是这样的:首先应收账款明细账中有一个账户贷方余额?100000元,我想应该是甲企业有预收账款,但是没有设“预收账款”科目,所以通过应收账款的一个明细帐核算,但是应收账款计提坏账准备是不应当包含预收账款的,所以抛开预收账款?2003年应收账款余额=400000+100000=500000元2003年末坏账准备余额=500000*2%=10000元?(贷方余额)又因期初坏账准备账户借方余额为1000元,所以本期应计提坏账准备=10000+1000=11000元则本期应计列在利润表中的坏账费用为11000元根据公式?:?应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-坏账准备期末余额资产负债表上应收账款填列的金额=500000+0-10000=490000?元。另外的应收账款明细帐中的100000元应该在资产负债表中“预收账款”一栏填入。?2013年末计提坏账准备:400000x2%=8000坏账准备借方余额为1000元所以计提坏账准备为:8 000-(-1000)=9000元列示的坏账准备为9000元应收账款列示得为391000元400000-9000=391000元
2013年末坏账准备余额应为:(400000+100000)*2%=10000元应列利润表的坏账费用为:10000+1000=11000元应列资产负债表的应收账款为:400000-10000=390000
利润表坏账费用(40+10)万*2%-1000=9000元资产负债表应收账款:50-1=49万
利润表中的所得税费用的确定 利润表中的所得税费用的确定
企业核算所得税,主要是为了确定当期应缴所得税以及利润表中应确认的。在按照资产负债表债务法核算所得税的情况下,利润表中的由当期所得税和递延所得税两部分组成。
一、当期所得税
当期所得税是指企业按照规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应缴纳给部门的所得税金额,即应缴所得税。当期所得税应以适用的为基础计算确定,处理与税收处理不同的,应在会计利润的基础上,按照适用税收法规的要求进行调整,计算出当期,按照与适用税率计算确定当期应缴所得税。如果有依照《》和相关规定减征、免征和抵免的应额,还应作相应扣减。
固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配,导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可!
固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:
修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确