浙江地税12月报税,多了“主表-其他税费结算申请表”和“附表—印花税应税凭证分类登记表”年度报表,请问这两张表是不是要到1月份申报?还有,税费结算申报表每月都申报缴纳了,年度在申报,还会扣款吗? _0
2017-10-16 0:0:0 wondial浙江地税12月报税,多了“主表-其他税费结算申请表”和“附表—印花税应税凭证分类登记表”年度报表,请问这两张表是不是要到1月份申报?还有,税费结算申报表每月都申报缴纳了,年度在申报,还会扣款吗? _0
浙江地税12月报税,多了“主表-其他税费结算申请表”和“附表—印花税应税凭证分类登记表”年度报表,请问这两张表是不是要到1月份申报?还有,税费结算申报表每月都申报缴纳了,年度在申报,还会扣款吗?[]@MRAdam:第2个点开来,有2张表,里面有一张印花税的。。。那请问下,如果全年的数据和一年每月累加的数据一样,是不是就按累加的数据填报,不会扣款把?我们没有“附表—印花税应税凭证分类登记表”么。税费结算就是让你把全年的税费再统算下,没交的自动上交!多交的。。。。。
其他税费结算表在下一年度的3月31号(所得税交国税的企业)或者5月31号之前@LittlePrincess:你填好表,补交那一列是0那就不用补交啊。@MRAdam:谢谢回答。。。@LittlePrincess:互相帮助,别客气打地税问下,有的企业是不用搷 报的
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我公司为总公司的分支机构,与总公司实行统一核算。为加强分支机构资金的管理,提高资金运转效率,我公司与总机构所在地金融机构签订协议,建立资金结算网络,以总机构的名义开立存款账户(开立的账户为分支机构所在地账号,只能存款、转账,不能取款),我公司实现的销售,由总机构直接开具发票给购货方,货款由购货方直接存入总机构的网上银行存款账户。请问我公司的这种销售行为纳税地点如何确定?
答:根据国家税务总局《关于纳税人以资金结算网络方式收取货款增值税纳税地点问题的通知》(国税函[2002]802号)规定:“纳税人以总机构的名义在各地开立账户,通过资金结算网络在各地向购货方收取销货款,由总机构直接向购货方开具发票的行为,不具备国家税务总局《关于企业所属机构间移送货物征收增值税问题的通知》规定的受货机构向购货方开具发票、向购货方收取货款两种情况之一,其取得的应税收入应当在总机构所在地缴纳增值税。”
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用友u8软件凭证复制报错凭证复制报错
凭证复制报错原因分析:这是因为两个账套的会计期间不一致所造成的,客户1月1日启用的账套,数据已经处理到4月份,会计期间在8月份的时候出现变动不以自然月计算。问题解答:在ufsystem库中修改ua_period表中账套号对应的会计期间与实际建账时的会计期间一致。注:如果修改已有数据月份的会计期间会造成数据错误,所以对此应注意。
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