易代账,帮我看下,我在应收账款这里加的二级科目是以公司名称上的地区加的,三级科目为公司名称,这样可以吗,我能不能二级科目设置成年,比如2016年为二级科目,三级科目为公司,明年在以2017年为二级科目,这样简单些就是不知道行不行? _0
2017-10-14 0:0:0 wondial易代账,帮我看下,我在应收账款这里加的二级科目是以公司名称上的地区加的,三级科目为公司名称,这样可以吗,我能不能二级科目设置成年,比如2016年为二级科目,三级科目为公司,明年在以2017年为二级科目,这样简单些就是不知道行不行? _0
易代账,帮我看下,我在应收账款这里加的二级科目是以公司名称上的地区加的,三级科目为公司名称,这样可以吗,我能不能二级科目设置成年,比如2016年为二级科目,三级科目为公司,明年在以2017年为二级科目,这样简单些就是不知道行不行?二级以下可以自己设置--二级可不可以自己设置?二级我按年份设置--或者我就像我图片上那样做也可以的是吧可以,方便实用为好按年份设置二级?@雨yu:像我图上发的那样设置二级科目各三级科目可以吗?@黄1446376003:对呀,一般都是二级为省,三级公司名
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 这很多存货没有成本的怎么处理呢?2021-5-17 11:38:42
- 有没有退桶业务流程的操作手册?2021-5-10 10:20:48
- 用友标准版T3支持win10吗?要是支持怎么安装?2021-4-7 8:12:29
- 重装系统后重装软件,重注册成功,最新的补丁,可是进入软件还是演示版2020-5-7 13:11:40
- 用友U8+财务及供应链操作手册2020-4-8 8:15:56
- U8应收款管理-应收(应付)对账详解2019-10-11 9:13:56
- 原来安装的是10.8.2普及版,现在安装1.9标准版,提示这个怎么处理2019-5-10 7:0:0
- 用友通和系统管理点了都没反应是咋回事?2019-5-10 7:0:0
- 要如何完全卸载T3财务普及版?2019-4-30 8:0:0
- 用友您好:我换了一台电脑,重装了系统管理和T3后数据恢复后,打开T3还是看不到账套,请问详细的解决方法?谢谢2019-4-29 8:0:0
最新信息
怎样填写印花税纳税申报表中的本期已缴税额 怎样填写印花税纳税申报表中的本期已缴税额
应纳印花税计算方法: 印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额或者凭征的件数为计税依据,按照规定的适用税率或者税额标准计算缴纳。 应纳税额计算公式: 应纳印花税=计税依据×核定比例×税率 (1) 应纳税额=应纳税记载的金额(或者费用、收入额)×适用税率 (2) 应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准
印花税税率表 最新(2010年)印花税税目税率表 税目 范围 税率 纳税人 说明 1 购销合同 包括供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 按购销金额0.3‰贴花 立合同人 2 加工承揽合同 包括加工、定作、修缮、修理、印刷广告、测绘、测试等合同 按加工或承揽收入0.5‰贴花 立合同人 3 建设工程勘察设计合同 包括勘察、设计合同 按收取费用0.5‰贴花 立合同人 4 建筑安装工程承包合同 包括建筑、安装工程承包合同 按承包金额0.3‰贴花 立合同人 5 财产租赁合同 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 按租赁金额1‰贴花。税额不足1元,按1元贴花 立合同人 6 货物运输合同 包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 按运输费用0.5‰贴花 立合同人 单据作为合同使用的,按合同贴花 7 仓储保管合同 包括仓储、保管合同 按仓储保管费用1‰贴花 立合同人 仓单或栈单作为合同使用的,按合同贴花 8 借款合同 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 按借款金额0.05‰贴花 立合同人 单据作为合同使用的,按合同贴花 9 财产保险合同 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 按保险费收入1‰贴花 立合同人 单据作为合同使用的,按合同贴花 10 技术合同 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 按所载金额0.3‰贴花 立合同人 11 产权转移书据 包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据、土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同 按所载金额0.5‰贴花 立据人 12 营业账簿 生产、经营用账册 记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额0.5‰贴花。其他账簿按件贴花5元 立账簿人 13 权利、许可证照 包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 按件贴花5元 领受人 印花税纳税义务发生时间:帐簿起用时;合同(协议)签订时;证照领受时;资本注册时或增加时。 印花税纳税范围: http://114.xixik.com/yinhuashui/ 核定征收印花税的凭证、计税依据和核定比例表 应税凭证类别 计税依据 核定比例 税率 说 明 1 工业企业的购销合同 产品销售收入 70% 万分之三 2 商业企业的购销合同 商品销售收入 40% 万分之三 3 房地产开发企业的购销合同 房地产销售收入 100% 万分之五 4 其他行业的购销合同 销售收入 40% 万分之三 5 加工承揽合同 加工或承揽金额 80% 万分之五 6 建设工程勘察设计合同 勘察、设计费 100% 万分之五 7 建筑安装工程承包合同 承包金额或工程造价 100% 万分之三 8 财产租赁合同 租赁金额 100% 千分之一 9 货物运输合同 运输费用 100% 万分之五 10 仓储保管合同 仓储保管费用 100% 千分之一 11 财产保险合同 保费金额 100% 千分之一 12 借款合同 借款金额 100% 万分之零点五 13 技术合同 技术开发、转让、咨询、服务费 100% 万分之三 14 产权转移书据 转让金额 100% 万分之五
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:客户在填制其它出库单时提示无可用量,但在查询库存台帐时有存20010012存货量为:40个
问题原因:批次结存表中并无此记录.因此无法填制其它出库单.分析:根据以上可以看出是批次现存量出现问题.即:RECORDS表及MAINBATCH表出现问题.
解决方案:修改MAIBATCH表,使20010012存货的出空标志为:由1修改为0,同时,在RECORDS表中修改此20010012存货的记录,使得其累计出库存量由40个修改为0个.这样再次查询并填制其它出库存单,一切正常.
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:你好,用户使用U8.21供应链,期末生成凭证后,发现物资采购明细账借方有640元余额,把所有报销的入库单,入库调整单,蓝字回冲单生成凭证后,回冲的物资采购贷方余额与借方相差640,请帮忙分析一下哪出问题了
问题原因:您好该数据分析过程:1.需要先删除入库调整单的凭证,后执行下面的语句比较:2.应付系统数据:--应付数据:5331659.90003.--存货入库与回冲数据--存货数据:5325486.4000差异数据:5325486.4000-5331659.9=6173.5而系统调整单的数据为:5533.5所以回有640的差异。4.--比较存货对应数据,得到不同的存货selectiagl.cinvcode,pugl.cinvcode,iagl.iasum,pugl.fpsumfrom(selectcinvcode,sum(iainprice)asiasumfromIA_Subsidiarywherecpzidin(SELECTcoutno_idFROMGL_accvouchWHERE(iperiod=12)AND(coutsysname=’IA’)AND(ccode=’1201’))groupbycinvcode)iaglfulljoin--发票(selectcinvcode,sum(imoney)asfpsumfromPurBillVouchswherepbvidin(selectpbvidfromPurBillVouchwherecpbvcodein(selectdistinctidfrom(SELECTcvouchidasidFROMAp_Detailwherecpzidin(SELECTcoutno_idFROMGL_accvouchWHERE(iperiod=12)AND(coutsysname=’AP’)AND(ccode=’1201’))andibvid>0and(cvouchtype=’01’orcvouchtype=’02’)--现结unionallSELECTccovouchidasidFROMAp_Detailwherecpzidin(SELECTcoutno_idFROMGL_accvouchWHERE(iperiod=12)AND(coutsysname=’AP’)AND(ccode=’1201’))andibvid=0)pubb--非现结))groupbycinvcode)pugloniagl.cinvcode=pugl.cinvcodewherepugl.cinvcodeisnullfpsum有数据。NULL1301NULL5533.5000存货有数据0501301NULL-640.0000NULL所以出现错误的存货为:0501301具体对应的单据可以查看对应的存货明细数据;select*fromIA_Subsidiarywherecpzidin(SELECTcoutno_idFROMGL_accvouchWHERE(iperiod=12)AND(coutsysname=’IA’)AND(ccode=’1201’))andcinvcode=’0501301’解决办法:经确认,是对应入库单的单价录入错误造成的,差异为该640,对此存货做笔入库调整单即可.
解决方案:经确认,是对应入库单的单价录入错误造成的,差异为该640,对此存货做笔入库调整单即可.
用友U8 总帐多栏帐打印出错,换页打印越打越往下用友U8 总帐多栏帐打印出错,换页打印越打越往下
问题原因:纸张高度设置有误 解决方法:到windows中将7.0打印纸高度设置改为29.3CM开始-设置-打印机,选择默认打印机,单击文件-服务器属性,把纸张的高度改为29.30cm
用友u8v12.0报价用友u8v12.0报价:QQ4009908488 <a style="background:none" href="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?ln=1&key=XzkzODA1MzI2Ml8xOTQ2NjJfNDAwOTkwODQ4OF8yXw target="_blank">在线咨询>>
财务会计1-及以上站点:([点数]-1)*6000元
总账13000元
应收管理7800元
应付管理7800元
固定资产7000元
UFO报表5600元
费用预算30000元
网上银行20000元
出纳管理5000元
医药费用管理59800元
网上报销1-及以上站点:([点数]-1)*2300+20000元
管理会计1-及以上站点:([点数]-1)*23000元资金管理62800元
成本管理69000元
标准成本42800元
项目成本48800元
成本分项管理49800元
预算管理-企1-及以上站点:([点数]-1)*23000+69000元
供应链1-及以上站点:([点数]-1)*11000元采购管理16800元
销售管理16800元
库存管理16800元
存货核算16800元
合同管理32000元
售前分析25800元
质量管理32000元
委外管理26800元
GSP质量管理42800元
进口管理29800元
出口管理29800元
VMI管理34800元
序列号15800元
部门用料计划35800元
进程管理45000元
服装行业样品管理49800元
服装行业销售业务62000元
服装行业采购委外业务18000元
服装行业库存业务46000元
按质计价49800元
质量管理-流程58000元
售后服务35800元
品控报表12800元
采购询报价管理11800元
借用归还12800元
农户收购62800元
运输管理58000元
寄售29800元
服装行业二维表单9600元
电商订单中心69600元
库存条码—PC版42800元
库存条码-无线版1-及以上站点:([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用42800元
会员管理39800元
生产制造1-及以上站点:([点数]-1)*21600元物料清单36000元
主生产计划47800元
需求规划47800元
产能管理47800元
生产订单47800元
车间管理62800元
设备管理48800元
工程变更管理48800元
工序委外管理35800元
服装行业车间管理56000元
服装行业生产计划通知86000元
服装行业计件工资38000元
有限排产200000元
有限排产模具算法100000元
模具管理79800元
生产用料分摊32800元
物料重计39800元
LED分光分选39800元
生产线日计划29800元
GMP管理150000元
人力资源1-及以上站点:([点数]-1)*9600元人事管理12800元
人事合同管理12800元
薪资管理12800元
计件工资22000元
集体计件22000元
保险福利管理13800元
考勤休假管理43800元
招聘管理22000元
培训管理22000元
员工自助1-30站点:22000元
31-及以上站点:([点数]-30)*500+22000元
经理自助1-10站点:20000元
11-及以上站点:([点数]-10)*800+20000元
绩效管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+88000元
集团管理1-及以上站点:([点数]-1)*21000元集团财务56000元
合并报表56000元
结算中心56000元
预算管理-集90000元
网上结算1-及以上站点:([点数]-1)*8000+12000元
内部审计1-及以上站点:([点数]-1)*20000+98000元
CRM0元CRM营销管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端1-及以上站点:([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成0元
PLM0元PDM-Professional7.x1-760站点:0元
PDM包5-及以上站点:([点数]-1)*13000元
基础功能包30000元
文档管理20000元
零部件管理20000元
产品结构管理30000元
变更管理40000元
PLM项目管理60000元
产品工艺管理60000元
军工行业插件150000元
AutoCAD集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
UG集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Project集成1-及以上站点:[点数]*3000+30000元
CAD集成平台30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:凭证打印时,只能一张一张打,如果联打的话,就会串纸错位。以前打印都是好好的,请问是什么原因??
问题原因:打印设置问题
解决方案:请检查您打印设置中的纸张与实际的纸张类型是否相符,如果有走纸偏差现象,可通过专用设置进行调整。如果您是套打,可将以前正常年度数据库中GL_mybooktype表导入并替换当前有问题的年度数据库中GL_mybooktype表。另外套打一定要选择自定义纸张。
应付账款明细账中有借方余额,那应付账款余额是多少- 应付账款明细账中有借方余额,那应付账款余额是多少?那应付账款余额为多少?为什么:应付账款总账贷方余额为97200元:应付账款-XX明细 14000
这样应付账款的所有明细都是贷方余额了,但明细账中有14000元为借方余额,那么预付账款借方余额增加14000,在进行财务报表编制时:应付账款核算的是债务情况:
借,那为什么不能与应付的那14000抵销。
那么加上应付账款原有的97200元,所以余额应该是贷方的:预付账款-XX明细 14000
贷,也就是说都是欠别人的钱了,可以理解为预付款项了,应付账款的余额为97200+14000元。如果出现借方余额?
非常感谢,同时预付账款借方余额也增加了14000元,需要将明细为借方余额的部分重分类到预付账款中,是不是表示资产多了14000。
如果进行重分类?怎么算。
通过上述的调整以后。所以。
上面是一个高人的回答,那剩下的应付不就是97200吗假如!
答案,应付账款的贷方余额就增加了14000元,分录如下
应付账款明细账中有借方余额,那应付账款总账的余额等于所有应付账款明细账起初余额之和加上所有应付账款贷方之和减去所有应付账款的借方之和。
应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款余额=应付账款起初余额+应付账款贷方发生额-应付账款借方发生额。
营改增以后,“应交税金”科目名称的调整为应交税费,可以详细说说这个科目的账务处理吗? 营改增以后,“应交税金”科目名称的调整为应交税费,可以详细说说这个科目的账务处理吗?[]
“应交税费”科目
(一)本科目核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。
(二)本科目可按应交的税费项目进行明细核算。
应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。
(三)应交增值税的主要账务处理。
1.企业采购物资等,按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”、“在途物资”或“原材料”、“库存商品”等科目,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生退货做相反的会计分录。
2.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按确认的营业收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目。发生销售退回做相反的会计分录。
3.出口产品按规定退税的,借记“其他应收款”科目,贷记本科目(应交增值税——出口退税)。
4.交纳的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金),贷记“银行存款”科目。
企业(小规模纳税人)以及购入材料不能抵扣增值税的,发生的增值税计入材料成本,借记“材料采购”、“在途物资”等科目,贷记本科目。@畅捷服务刘影:[/强]
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 用友软件套打是什么意思
- 用友软件中的受托代销业务
- T6用友软件,新建账套以后,发现多建了不需要用的模块,取消的时候,发现工资模块取消不-总账模块已经结账了,工资模块的启用导致整月都结不了帐-这个模块能帮忙取消吗
- 中午好,有想一起学习用友T3财务软件的人吗,可以一起学习(最近找到了免费的T3课程,还挺实用的)
- 为什么期初余额数据录不上,录入期初余额需要系统初始化吗?
- 你好,我反结账时,在总账-凭证里没有恢复记账前状态这一项,我们这是比较老的版本,我怎么操作反结账,急急急,谢谢了
已签到第8天,希望早点到100。。。 已签到第8天,希望早点到100。。。[]
先定个小目标,比如10天不是每天签到最多是30吗?@xiarikf:是签到天数[/憨笑]@Lee沐峰:反正我才第6天签到。第31天签到看看有多少豆豆。[/奋斗]@xiarikf:也是30个咯放假总要忘了签到。每天30个比较遥远啊好目标!已经6天了
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证固定资产卡片模块能不能自动生成凭证
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证?遇到这种问题,首先要看一下自己软件的版本。
用友U8自动生成的固定资产凭证。
在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可,总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证,不会断号的。在生成凭证就行了。反之,生成凭证一样。只有录入新增资产的卡片才能生成凭证,录入的原始资产卡片,是不需要生成凭证的。
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。