一家公司既可以开增值税专用发票又可以开增值税普通发票,那么进项怎么抵扣?
2017-10-9 0:0:0 wondial一家公司既可以开增值税专用发票又可以开增值税普通发票,那么进项怎么抵扣?
一家公司既可以开增值税专用发票又可以开增值税普通发票,那么进项怎么抵扣?[]开具的都是销项,有增值税专用票的都可以抵扣啊公司取得的且认证通过的增值税进项发票税额,可以抵扣本公司开出的增值税专用/普通发票税额专用发票和普通发票一样的1.一家公司既可以开增值税专用发票又可以开增值税普通发票,看受票方情况来定,受票方是一般纳税人的,开具专用发票,对方可以抵扣进项;受票方是小规模纳税人和个人,开具普通发票;对于开票方来说,销项税额计算是相同的。
2.一般纳税人取得专用发票可以认证抵扣,用于增值税暂行条例及财税[2013]106号中列举的不得抵扣项目除外。你说的这家公司是一般人吧?一般纳税人即可以开专票,也可以开普票,税率都是17%,看买方是一般人,还是小规模,要是对方是小规模,他也不能抵扣,给他开什么都行,我们是一般人,进项增值税专票可以抵扣,普票不可以抵扣@GD知足常乐:[/强]无论你公司开具的是增值税普票还是增值税专票,都是你公司开具的销项发票。你公司收到的其他公司给你开具的专票可以进行抵扣(前提在你公司营业范围之内)。开具的普通发票就不可以抵扣啦,可以走费用。这类业务进项只要注意那几个不需抵扣的就行了
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