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请问,10月份销售的货物开的是增值税专用发票17%点的,款也已收到,今年2月份收到退货,对方公司:开具红字增值税专用发票通知单,请问要怎样操作跟做分录呢,我是先开红字发票还是先做会计分录啊,求解

2017-8-5 0:0:0 wondial

请问,10月份销售的货物开的是增值税专用发票17%点的,款也已收到,今年2月份收到退货,对方公司:开具红字增值税专用发票通知单,请问要怎样操作跟做分录呢,我是先开红字发票还是先做会计分录啊,求解

请问,10月份销售的货物开的是增值税专用发票17%点的,款也已收到,今年2月份收到退货,对方公司:开具红字增值税专用发票通知单,请问要怎样操作跟做分录呢,我是先开红字发票还是先做会计分录啊,求解[]

先开红字发票再分录
开具红字发票后进行会计分录的账务处理,红字分录的会计处理为原会计分录一样,只是用红字进行表示
@曹倩:在易代账上或其他软件上是不是红字是不是就是用负数表示的呢,新手不懂,谢谢
@Kiki_lao:你的理解非常正确哦,亲

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