升级数据库的时候提示这个
2019-1-21 2:6:0 用友T1小编升级数据库的时候提示这个
升级数据库的时候提示这个后台找到这个表,吧改字段允许为空即可先使用工具处理一下:T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://yun.kuaiji66.com/yonyou/ziyuanxiazai.html;再登录系统管理中升级sql server数据;--还是一样的错误提示@路成兰1435195772:升级成功!谢谢@shigaofeng:[/微笑]@路成兰1435195772:[/强]
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最好联系一下客服 ?估计是老系统里面的注册表没有清除干净 有冲突了软件就报错了
上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金,都未到且对方发票也没开给我公司,但我已经做了银行存款的分录且摊销了当月的租金,本月初收到上月的租金发票,请问有谁知道如何做账的呢?? _0上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金,都未到且对方发票也没开给我公司,但我已经做了银行存款的分录且摊销了当月的租金,本月初收到上月的租金发票,请问有谁知道如何做账的呢??[]
上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金,
借:预付账款-厂房和生产线的租金
贷:银行存款
本月初收到上月的租金发票,分月摊销租金,发票附在收票当月的凭证,以后各月可自制租金分摊表作为原始凭证。
借:制造费用-厂房和生产线的租金
贷:预付账款-厂房和生产线的租金
有个问题想问一下:生产线租金的发票和厂房租金发票开在一起的吗? 还是分开开具的增值税和营业税发票? 如果生产线租金发票开的是增值税专用发票(有形动产租赁)要考虑增值税进项抵扣。按照准则预付租金时计入往来帐项,按照租赁合同的租赁期限均分租赁费用。实务中一般是按照年或者月收取租赁发票的,按年收取的一般在年底或者年初,在收到发票时计入成本费用。如果租赁跨年度,汇算时需要调整
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检查电脑的机器名,必须为纯英文,检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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修改凭证提示“-2147......,连接失败-修改凭证提示“-2147......,连接失败"
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升级商贸通以后,在生成凭证操作时,系统提示数据接口组件低于8.22,无法操作升级商贸通以后,在生成凭证操作时,系统提示数据接口组件低于8.22,无法操作
问题模块: 产品补丁包
关键字:生成凭证组件
问题版本:商贸通财务增强包10.2
原因分析: 由于最新版本的商贸通已经更新了财务接口功能,同时也更新了数据组件,并且不兼容早期的接口补丁组件,需要重新安装新版本的
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如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
涉及固定资产特殊业务的处理(三) 涉及固定资产特殊业务的处理(三)
三、资产评估增值的税务处理
企业进行股份制改造,资产评估增值部分在计算应纳税所得额时不得扣除。在进行会计处理时,增值部分扣除未来应缴所得税后的差额记入“资本公积——资产评估增值准备”;待以后计提折旧时,按规定程序转增资本。如果企业按评估后的账面价值计提折旧,可按据实逐年调整法或综合调整法进行会计处理。
[例]2001年11月某企业进行股份制改造,经评估确认固定资产净增值100000元(净残值率为5%),该企业将增值部分用综合调整法,按10年平均分摊计入应纳税所得额。会计处理如下:
一般纳税人增值税账务处理全攻略 一般纳税人增值税账务处理全攻略
缴纳的企业必须遇到增值税的账务处理,下面小编将可能遇到的一些货务处理进行了整理,希望可以帮助到同学们!
一、“进项税额”的帐务处理
1.国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额,借记“应交税金――应交增值税(进项税额)”科目;按照专用发票上记载的应讲稿采购成本的金额,“借记材料采购”、“商品采购”、“原材料”、“制造费用”、“管理费用”、“经营费用”、“其他业务支出”等科目,按照应付或实际支付的金额,贷记“应付帐款”、“应付票据”、“银行存款”。
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应收系统未制单发票能关联查询到凭证 应收系统未制单发票能关联查询到凭证
问题号: | 1228 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | u851 |
问题名称: | 应收系统未制单发票能关联查询到凭证 |
问题现象: | 未制单发票点凭证时出现非关联凭证 |
问题原因: | 04年发票生成的凭证的coutno_id与去年结转过来的发票子表的cclub号相同 |
解决方案: | 修改相应的关联字段即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
麻烦问一下,我们单位是销售方开出增值税专票给购货方,购货方已经认证,现在要退回,他们把红字信息表开给我了,我这边做负数以后,发票2.3联需要给购货方吗? _0麻烦问一下,我们单位是销售方开出增值税专票给购货方,购货方已经认证,现在要退回,他们把红字信息表开给我了,我这边做负数以后,发票2.3联需要给购货方吗?[]
不知道啊需要。对方要入账。
你方开具的红字发票信息表,红字发票的2、3联不需要给对方@曾雪枫:如果是对方给我们开具的增值税专用发票开错了税率,但是我们已经认证了,对方直接作废了,我们需要怎么操作呢@璎珞smile:这种情况下,你进项税转出,但是发票联和抵扣不退给对方。
规范的做法,对方只能走红字发票流程,不能走作废流程的
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一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:
(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;
(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;
(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
二、根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
三、企业将符合本通知第一条规定条件的财政性资金作不征税收入处理后,在5年(60个月)内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分,应计入取得该资金第六年的应税收入总额;计入应税收入总额的财政性资金发生的支出,允许在计算应纳税所得额时扣除。@谭Tracy:请问,我公司现在还在筹建期,是0申报,费用暂时计在长期待摊费用下,那针对这笔政府补助,我收到的当年需要申报纳税吗?你发的这两个文件我都看了,但不知道是不是应一次性确认收入了?是5万吧,你可以选择收到一次过记入营业外收入,在本年作为征税收入处理掉。@谭Tracy:可是老板不想交税,我想计入递延收益,但是不懂本月已付完这些补助,没有转固定资产,合理吗?今年暂时不申报纳税,可以吗?这些政府补助是有规定使用用途,有台账登记资产流到那里的吧,已竣工完成交付使用达到固定资产状态应结转在建工程科目并次月计提折旧,除非你的工程不用补助款支付出去,不然不结转递延收益到营业外收入不太合理,你还是筹建期本年最大可能没税交。@谭Tracy:我的费用计入长期待摊费用下,如果当年结转到营业外收入,就要交企业所得税的吧?我的工程还未验收,我可以明年验收时再转营业外收入啊?未验收未在使用就别转入营业外收入@谭Tracy: -
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(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
二、根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
三、企业将符合本通知第一条规定条件的财政性资金作不征税收入处理后,在5年(60个月)内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分,应计入取得该资金第六年的应税收入总额;计入应税收入总额的财政性资金发生的支出,允许在计算应纳税所得额时扣除。@谭Tracy:请问,我公司现在还在筹建期,是0申报,费用暂时计在长期待摊费用下,那针对这笔政府补助,我收到的当年需要申报纳税吗?你发的这两个文件我都看了,但不知道是不是应一次性确认收入了?是5万吧,你可以选择收到一次过记入营业外收入,在本年作为征税收入处理掉。@谭Tracy:可是老板不想交税,我想计入递延收益,但是不懂本月已付完这些补助,没有转固定资产,合理吗?今年暂时不申报纳税,可以吗?这些政府补助是有规定使用用途,有台账登记资产流到那里的吧,已竣工完成交付使用达到固定资产状态应结转在建工程科目并次月计提折旧,除非你的工程不用补助款支付出去,不然不结转递延收益到营业外收入不太合理,你还是筹建期本年最大可能没税交。@谭Tracy:我的费用计入长期待摊费用下,如果当年结转到营业外收入,就要交企业所得税的吧?我的工程还未验收,我可以明年验收时再转营业外收入啊?未验收未在使用就别转入营业外收入@谭Tracy: