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- 2019年3月9日现结金额大于单据金额,可不可以设置提醒,在哪设置
- 2019年3月9日往来现金这里,做收款单,付款单不能先保存的吗?一定要做收款的时候就要核销?-因为客户这边,他们收到款后,都是先做好收款单,保存,等有时间核对好了后,再来核销。客户用T3是可以先保存,后面再核销的。这点就很好。现在要升级T+,这个反而不行。有没有好的办法
- 2019年3月9日客户使用T+12.1专业版,收款单表头设置的有项目,如果发生现金折让时科目设置的是财务费用下的手续费。该科目之前设置的时部门核算,生成凭证没有问题,3月份又增加了项目核算,这是生成的凭证不能带出项目辅助核算,又测试更换一个未使用的科目也设置成部门项目核算,生成凭证时也不会自动带出项目,请问这是为什么?
- 2019年3月9日T+收入单使用单体上面预付款怎么用好像没反应,还是要做应收冲预收
- 2019年3月9日T+里面收款单可以做折让吗 就是销售了102块钱 当时客户没有给钱 过几天客户给钱100块钱 2块钱折让掉了 载收款单上怎么体现出来
- 2019年3月9日T+的手机端是否可以填制收款单,并且支持启用审批流的审核功能?
- 2019年3月9日T+收款单核销选应收单或是预收冲应收选单界面,点分摊如遇负数单据在列表下端不能自动分摊,除了手动一张单据一张单据去修改外,有没有简便方法处理?
- 2019年3月9日T+启用外币美元,预收款和收款都是用的美元,结算是完成了,但最后在应收明细账里面总是会有一些汇率差额的金额留在那里,这个该用什么方法消除掉呢?
- 2019年3月9日T+11.60 销售发票通过现结,开窗选择结算方式 审核销售发票后,自动生成收款单 生成凭证提示“数据不存在” 如图
- 2019年3月9日T+12.0 -如果客户给的是汇票, 我们如何在系统里面进行核销, 是收到票据后制作收款单---一并核销了, 还是等票据到期形成银行存款的时候再行核销, 尤其需要实时监控客户的应收账款情况。
- 2019年3月9日T+ 业务流程选择了,合并流程 ,销货单生成凭证,财务分录挂应收账款,财务账要如何处理?
- 2019年3月9日想问一下-为什么T+建立了新的会计期间以后 对方科目设置 就没有了-上一年度明明都有-而且付款单结算方式账号名称为应收票据的,新一年度都生成不了凭证,付款单联查凭证,提示不存在。急求答案!!!!谢谢
- 2019年3月9日T+没有应收应付模块,昨完采购发票以后接下来做什么工作-
- 2019年3月9日T+定期计价设置好像不大合理,导至结不了帐,出不了报表,急,电商帐套,生成前没有事先进行重新计价,客户每天都会集中生成一次凭证到总帐,上万张凭证已经生成。如果要进行重新计价,就必须全部删除完凭证?1.只要删除出入库单据凭证是吗?2.费用单凭证,收付款单凭证可以不删除吗?
- 2019年3月9日T+12.0,往来核销怎么取消?
- 2019年3月9日T+12.0, 在往来期初余额里,有个供应商的期初应付账款填多了 ,以后使用1年多了 ,这个需要怎么操作才能正常平账呢?
- 2019年3月9日T+11.6,如下图 ,查询应付明细账,该供应商已经没有应付余额了,为何填付款单时还有应付数据?
- 2019年3月9日T+,期初往来的时候有个客户录了1000块的余额,之后把这1000块又退回给客户了,做付款单选单的时候提示(如下图),该怎么处理? _0
- 2019年3月9日如何处理采购订金业务?
- 2019年3月9日如何处理进货单金额1005,只需要付款1000元的业务
- 2019年3月8日T+销售订单添加赠品栏目后,如何计算费用,和成本
- 2019年3月8日T+标准版 客户价格本 怎么设置权限 不让员工查看成本价格,也就是最新进价
- 2019年3月8日用友T+与用友T3功能差异清单
- 2019年3月6日非标件产品 T+ 系统 怎么实施?
- 2019年3月6日T+普及版怎么做销售退货单
- 2019年3月6日T+标准版(启用模块 购销存+核算+出纳+往来现金)--案例:电信局电话费4700元,支票号码5588963(工行现金支票),金额4700元;-其中管理部门(厂办公室)1000元;销售部门1500元;加工车间800元;装配车间800元;机修车间600元。--在软件中如何实现??-单据流程如何 走?如何设置自动生成对应的凭证呢?
- 2019年3月6日T+12.0标准版的有一个客户端,做费用单报错
- 2019年3月6日T+12.0-请问,有些存货在销售时要给客户回扣的,怎么在系统中体现出来?
- 2019年3月6日T+11.6采购业务合并流程,采购运费和人工费做了费用单之后,如何分摊到原材料成本上?(费用设置按金额分摊了)
- 2019年3月6日T+ 专业版 做了一般采购订单 进货 入库 。对于这笔采购来说,有一张运费发票,需要分摊到这个入库单上去。怎么做呢?是填写一张费用单吗?然后分摊吗?分摊不了