用友u8软件增加存货时无法保存提示数据库已有编码
2015-1-6 0:0:0 wondial用友u8软件增加存货时无法保存提示数据库已有编码
增加存货时无法保存提示数据库已有编码增加存货时无法保存提示数据库已有编码
原因分析:存货档案表inventory表缺少索引问题解答:在企业管理器中打开的帐套,找到inventory表,右键生成SQL脚本,然后复制脚本内容在查询分析器损坏的帐套里执行,把索引重新创建!如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
在企业所得税里面,全年税金及附加怎么减 _0在企业所得税里面,全年税金及附加怎么减1.某企业2008年发生下列业务:
(1)销售产品收入2000万元;
(2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税发票,注明价款10万元,增值税1.7万元;企业找一运输公司将该批材料运回企业,支付运杂费0.3万元;
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(4)该企业的应纳税所得额和应纳所得税额
做好的凭证怎么删除呢? 做好的凭证怎么删除呢?[]
您好,在填制凭证,点击制单,作废,然后点击制单整理凭证,勾选删除作废凭证即可他想删除9月份的一个凭证,但是按你说的只有11月份的,9月份的怎么删除呢@亳州远大软件:反结账反记账到9月初进行修改,先反结账,在月末结账界面选择月份在按CTRL+SHIFT+F6。也可以参考服务社区-知识库中的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190;再反记账:点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,会提示您恢复记账前状态被激活,然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态。也可以参考服务社区-帮助教程中的视频进行操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac9月份没结账呢,还是找不到删除的地方,如何删除凭证能否说的再详细点呢,谢谢@亳州远大软件:在填制凭证界面,点击制单-作废/恢复,凭证就会显示作废两个字,然后在点击制单-整理凭证,弹出界面,勾选删除作废凭证即可
用友u8软件批次合并出库打上勾,存货无法出库,提示可用量为0"批次合并出库"打上勾,存货无法出库,提示可用量为"0"
"批次合并出库"打上勾,存货无法出库,提示可用量为"0"原因分析:原因是曾经启用了存货自由项2,最后又取消了所致!问题解答:第一,先备份好账套第二,在查询分析器里执行如下语句,比如账套为2009年度的,001账套:use UFDATA_001_2009update MainBatch set cfree2=null
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
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销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
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服装行业样品管理 49800元
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质量管理-流程 58000元
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品控报表 12800元
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借用归还 12800元
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服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
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生产线日计划 29800元
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薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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员工自助 1-30站点: 22000元
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经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
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PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
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CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:客户端or服务器端总账=>账簿=>账簿打印辅助账客户往来明细账输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项)预览提示”运行时错误’94’使用NULL无效”客户往来明细账输出为Excel格式错乱,数据截断且有的数据列消失
问题原因:数据问题
解决方案:1.selectdistinctcdept_idfromgl_accvouchwherecdept_idnotin(selectcdepcodefromdepartment)selectdistinctcCus_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcCusCodefromcustomer)selectdistinctcPeron_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcPersoncodefromPerson)检查是否存在明细账中对应档案不存在,返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003无问题,确定数据问题3.跟踪发现select*fromprintexwherecsystemname=’AR’andnTableNum=16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQLEM复制粘贴此记录测试正常,客户端测试不正常4.备份数据SQLEM导表printexfromufdata_888_2004=>ufdata_001_2004,ufdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择替换(默认附加)5.用户确认OK
- t6 6.1,提示
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- 销售订单生成销货单,在点击保存时,出显“明细行存货---赠品和来源单据赠品数据不一致,请记录当前操作流程,联系T+人员”这个问题现在补丁出了吗,是哪个补丁,方便告知一下吗?
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
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- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
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- 支持网站变成服务社区了,怎么进入支持网站
t6销售模块如何超发货单数量开票 t6销售模块如何超发货单数量开票[]
@服务社区李珊@Zhao1461028964:李珊是T1的工程师吧@bjlb王伟:大家都喜欢李珊!@qq392629945:哈哈 酱紫啊@畅捷服务李笑旺@bjlb王伟:你以为啊@服务社区李珊 [/西瓜]您好,这个不可以的
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
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1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex
2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。