T310.6数据升级到10.9标准版。有09-14年的数据,但是在升级到13 14 年度报错如下!怎么办!
2017-6-6 0:0:0 wondialT310.6数据升级到10.9标准版。有09-14年的数据,但是在升级到13 14 年度报错如下!怎么办!
T310.6数据升级到10.9标准版。有09-14年的数据,但是在升级到13 14 年度报错如下!怎么办!![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/15/1460700349UcWV.jpg)
这类报错通常为数据库表字段或存储过程缺少。请做好账套备份,下载T3升级问题工具之降级处理工具对报错年度执行下,然后再重新升级。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D45
如果还是有报错的话,需要查看数据来判断原因,请在支持网提交问题和账套进一步分析和处理。--可以升级了但是我之前打了10、9的标准版补丁 现在报这个错了!你看看怎么办!补丁没打好,关闭软件,重启下机器然后重新打补丁,再登录账套,如果还报这个错的话,将账套备份保存好或者账套物理文件拷贝出来保存,然后卸载软件重新安装,安装后将软件都退出不要再操作,再重新打补丁
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友通标准版10.3现金银行的支票登记簿不能自动核销用友通标准版10.3现金银行的支票登记簿不能自动核销
用友通标准版10.3-现金银行的支票登记簿不能自动核销
自动编号: | 18939 | 产品版本: | 用友通标准版10.3 |
产品模块: | 现金管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 现金银行的支票登记簿不能自动核销 | ||
问题现象: | 现金银行的支票登记簿不能自动核销? | ||
原因分析: | 1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 2、当需要使用支票登记簿时, 请在“结算方式”功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志。 3、当有人领用支票时,银行出纳员须进入“支票登记”功能登记支票领用日期、领用部门、领用人、支票号、备注等。 4、当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。 5、支票登记簿中的报销日期栏, 一般是由系统自动填写的, 但对于有些已报销而由于人为原因而造成系统未能自动填写报销日期的支票, 您可进行手工填写,即将光标移到报销日期栏, 然后写上报销日期。 备注:支票登记簿中报销日期为空时, 表示该支票未报销, 否则系统认为该支票已报销。已报销的支票不能进行修改。若想取消报销标志,只要将光标移到报销日期处,按空格键后删 | ||
解决方案: | 如不能核销请检查: 1,总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩 2,有没有指定银行总账科目 3,在填制凭证的时候,银行科目必须录在贷方 4,结算方式里面,必须有票据管理标志 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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“弥补以前年度亏损”须调整账务吗-“弥补以前年度亏损”须调整账务吗?
根据税法规定,企业发生的以前年度亏损准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但最长不得超过5年。但根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,可弥补亏损在会计处理上视同可抵扣暂时性差异,符合条件的情况下,应确认与其相关的递延所得税资产。因此,税法规定的计税基础与会计规定的账面价值之间会产生暂时性差异,须进行所得税会计处理。同时,由于新《中华人民共和国企业所得税法》施行后,企业所得税税率发生了变化,也应进行相应的账务调整。
例1:某企业2008年初“弥补以前年度亏损”(《企业所得税年度纳税申报表》第24行)为200万元,2008年度的“纳税调整后所得”(《企业所得税年度纳税申报表》第23行)为50万元。该企业2008年之前适用的企业所得税税率为33%,2008年适用的企业所得税税率为25%,盈余公积提取比例为10%。该企业的财务人员认为应进行如下账务调整:
1、确认2008年以前年度未弥补亏损产生的递延所得税。2008年,该企业尚未弥补的亏损为200万元,根据新《企业会计准则》的规定,会产生可抵扣暂时性差异200万元,应确认递延所得税资产66万元(200万元*33%)。
2、按企业所得税税率的变化(由33%调整为25%)对账务进行调整,并调整财务报表项目。2008年,上述可抵扣暂时性差异200万元,按新税率应确认递延所得税资产50万元(200万元*25%),递延所得税资产调减16万元(66万元-50万元),并通过“以前年度损益调整”科目进行核算。此外,还应调整2008年度资产负债表中的“年初余额”,递延所得税资产减少16万元,未分配利润减少14.4万元,盈余公积减少1.6万元。
但是,笔者认为,该企业无须进行上述调整。因为根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,适用税率变化的,应对于确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。因此,除计入资本公积的递延所得税资产和递延所得税负债以外,其税率变化对所得税的影响均计入变化当期的所得税费用。
由于该企业的税率是在2008年发生变化的,故应将税率变化对递延所得税资产和递延所得税负债的影响直接计入2008年度的所得税费用,与2008年度的“弥补以前年度亏损”一并核算。计算过程如下:2008年弥补完以前年度亏损后,尚有未弥补亏损150万元(200万元-50万元),由此产生可抵扣暂时性差异150万元,应确认递延所得税资产37.5万元(150万元*25%),递延所得税资产调减28.5万元(200万元*33%-37.5万元),应作如下账务调整:
借:所得税费用 28.5万元
贷:递延所得税资产28.5万元
借:本年利润 28.5万元
贷:所得税费用 28.5万元
借:利润分配——未分配利润25.65万元
盈余公积 2.85万元
贷:本年利润 28.5万元
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请假统计导出excel后调休假变成了年假了。。。。什么情况? 请假统计导出excel后调休假变成了年假了。。。。什么情况?[]
导出后是字段名称修改了吗?
截图看下具体的情况。@服务社区刘小艳:@服务社区刘小艳:是不是好尴尬。。。@飞一般的牛牛:[/衰]@飞一般的牛牛:已经反馈给开发进行修改了,等更新新版吧。。@服务社区刘小艳:怎么破啊。。。[/快哭了]@服务社区刘小艳:好吧,亲,T+现存量查询导出前面为啥总有几个空行?回复 飞一般的牛牛:没有选仓库的单据吧
![消费税税率表(原表)](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
消费税税率表(原表) 消费税税率表(原表)
税目 | 税率(税额) | 计税单位 | 范围 | 说明 |
一、烟 | ||||
1.甲类卷烟 | 45% | 包括进口卷烟;白包卷烟;手工卷烟 | 指每大箱(五万支)销售价格在780元(含780元)以上的 | |
2.乙类卷烟 | 40% | 卷烟。不同包装规格卷烟的销售价格均按每大箱折算不同包装规格卷烟的销售价格均按每大箱(五万支)折算。指每大箱(五万支)销售价格在780元以下的卷烟。甲类卷烟从1994年1月1日起暂减按40%的税率征收消费税。 | ||
3.雪茄烟 | 40% | 包括各种规格、型号的雪茄烟 | ||
4.烟丝 | 30% | 包括以烟叶为原料加工生产的不经卷制的散装烟。 | ||
二、酒及酒精 | 25% | |||
1.粮食白酒 | ||||
2.薯类白酒 | 15% | 用甜菜酿制的白酒,比照薯类白酒征税。 | ||
3.黄酒 | 240元 | 吨 | 包括各种原料酿制的黄酒和酒度超过12度(含12度)的土甜酒。 | |
4.啤酒 | 220元 | 吨 | 包括包装和散装的啤酒。 | 无醇啤酒比照啤酒征税。 |
5.其他酒 | 10% | 包括糠麸白酒,其他原料白酒、土甜酒、复制酒、果木酒、汽酒、药酒 | 用稗子酿制的白酒比照糠麸酒征收。 | |
6.酒精 | 5% | 包括用蒸馏法和合成方法生产的各种工业酒精、医药酒精、食用酒精 | ||
三、化妆品 | 30% | 包括成套化妆品 | ||
四、护肤护发品 | 已改动 | 包括雪花膏、面油、花露水、头油、发乳、烫发水、染发精、洗面奶、磨砂膏、焗油膏、面膜、按摩膏、洗发水、护发素、浴液、发胶、摩丝及其他护肤护发品。 | 从1994年1月1日起香皂暂减按15%的税率征收消费税。痱子粉、爽身粉不征消费税。 | |
五、贵重首饰及珠宝玉石 | ||||
1.金银首饰 | 5% | 仅限于金、银和金基、银基合金首饰,以及金银和金基、银基合金的镶嵌首饰。 | 在零售环节征收消费税。 | |
2.非金银首饰 | 10% | 包括各种珠宝首饰和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石 | 在生产环节销售环节征收消费税。 | |
六、鞭炮、焰火 | 15% | 包括各种鞭炮、焰火。 | 体育上用的发令纸,鞭炮药引线,不按本税目征收。 |
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采购入库单无法开发票 采购入库单无法开发票
问题号: | 9150 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购入库单无法开发票 |
适用产品: | 851A |
问题名称: | 采购入库单无法开发票 |
问题现象: | 采购入库单无法开发票 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 将RDRECORDS中的结算日期,数量,金额清空,ok |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- T+12.0标准版销货单查询提示102数据库错误,请重试。附近有语法错误。最新补丁已经打入。还是同样问题。查询销货单明细列表正常,采购单查询正常。
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1、就是每日营业收入传票的编制,此点需要代理记帐客户方的人员记好现金日记账,以方便我们的制作报表。 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是:
借:应收帐款——客帐 应收帐款——结帐——明细 应收帐款——团队银行存款
贷:营业收入 应付帐款—电话费
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任期经济责任审计评价体系初探 任期经济责任审计评价体系初探
领导干部任期经济责任审计的评价体系至少要包括以下几个方面:准确地确定评价内容,合理地分析评价事项,辨证地作出评价结论。
一、准确地确定评价内容
确定企业法定代表人任期经济责任审计的评价内容应注重以下三个环节:一是要紧扣“任期”。即审查法定代表人任期内的经济活动,非任期内的经济活动如有必要可作为背景材料适当追溯,但不作为重点。特别在对法定代表人离任审计时,对诸如潜盈潜亏、呆坏账等可能影响评价经济责任的问题,一定要同其前任划清界限。二是要突出“经济”。就是要审查和评价法定代表人的经济行为,其他非经济活动,如政治活动、文化活动等,不在评价之列。三要体现“责任”。就是要抓住构成经济责任的内容,对生产经营活动中的一般事项或证据不足、评价标准不明确的事项,一般不列为评价内容,以免“抓了芝麻漏了西瓜”。根据上述原则,任期经济责任审计评价内容大致有下列事项:
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请问遇到图片上的问题该如何解决 请问遇到图片上的问题该如何解决
您好,该是您的记账宝系统库文件损坏,请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件:http://service.chanjet.com/zhi ... e1048可是我还没备份怎么办?@Charm:简而言之,先将记账宝U盘中的zt开头文件夹剪切出来之后,通过查看每个账套文件夹下的zw.mdb文件,得到行业性质,科目级次,建账日期等信息,然后将记账宝U盘中sys文件夹下的zwset.mdb拷贝到记账宝文件夹中进行覆盖,删除C盘记账宝文件夹,重新运行软件,再新建和原来一样的账套,将之前拷贝出来的账套文件夹覆盖记账宝U盘中的账套文件夹即可。
具体的您可以先仔细看下上面的连接文档
![用友U8.52销售出库单参照生单问题](https://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52销售出库单参照生单问题U8.52销售出库单参照生单问题
U8.52-销售出库单参照生单问题
自动编号: | 6071 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 销售出库单参照生单问题 |
问题名称: | 销售出库单参照生单问题 | ||
问题现象: | 销售出库单参照发货单生单与销售出库单不参照直接生单,两者之间在数据库中有何差别 | ||
原因分析: | 在数据库中没有任何区别。 | ||
解决方案: | 在数据库中没有任何区别。 发货单:dispatchlist/dispatchlists(发货单主子表) 出库单:rdrecord/rdrecords(收发记录主子表) 直接生单模式下,发货单审核时直接生成出库单记录,即向rdrecord/s写入数据记录。 参照生单模式下,参照保存时写入收发记录主子表数据记录。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问题1:-操作系统 Win7 x86-安装 用友通 使用 demo 登录-提示 子系统登录失败-问题2:-安装完后 SQL 数据库 默认路径在哪?-如何备份? 问题1:操作系统 Win7 x86安装 用友通 使用 demo 登录提示 子系统登录失败问题2:安装完后 SQL 数据库 默认路径在哪?如何备份?[]
子系统登录失败,导致此报错原因较多,请按照下面文档排查。
http://service.chanjet.com/zhi ... b45be
问题2,默认C盘下program files或者program files(X86)文件夹下问题2是问 SQL 数据库文件 *.mdf 软件安装完默认的数据文件路径@1231461225877:就是安装的默认路径啊我就像问你,按照iL的说法,问题有没有解决!我知道你很忙,抱歉,数据库文件默认是在 C:\UFSMART\Admin 目录下吗?还是在那里,我需要准确的答案维护通工具 打开提示没有安装平台@1231461225877:您 需要进入数据库查询,看地址再哪,然后根据我给您的语句进行修改的;@1231461225877:那个没有安装平台提示请忽略
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销售卷烟过程中收运费判定为混合销售销售卷烟过程中收运费判定为混合销售
老师:卷烟厂销售卷烟的同时收取运费该缴什么税?
小王:根据《增值税暂行条例实施细则》第五条规定,卷烟厂销售卷烟收取的运费,应该缴纳增值税。
老师:如果卷烟厂有专门的运输车队,在销售过程中,客户自行运输还是委托卷烟厂运输可自行选择。运费按照标准收取,价格还有优惠,这个问题应该怎么看?
小王:您的意思是说这种混合销售行为是客户的选择,不是卷烟厂决定的,可税法有明确规定,有规定得按规定办啊。
老师:如果该卷烟厂单独设立一家运输分公司呢?
小王:运输分公司是单独的营业税纳税主体,卷烟厂是单独的增值税纳税主体,这样就不会出现即涉及销售货物又涉及非增值税应税劳务的行为了。
老师:可这还是换汤不换药啊,况且企业所得税还要汇总缴纳。
小王:说得也有道理。
老师:为什么不认定为兼营非增值税应税项目呢?
小王:《增值税暂行条例实施细则》第七条规定,纳税人兼营非增值税应税项目的,应分别核算货物或者应税劳务的销售额和非增值税应税项目的营业额。未分别核算的,由主管税务机关核定货物或者应税劳务的销售额。
老师:有什么区别?
小王:相关条文对混合销售和兼营这两种特殊销售行为的描述采用了不同的方式,放在一起比较无从谈起,在最后的税后处理上也存在差别。
老师:这正是讨论这个问题的目的。很多人简单地从表象上理解税法,未能把握其实质。判断销售货物同时涉及非增值税应税项目,首先应该判断企业是否能够提供非增值税应税项目,其次判断企业是否分别核算销售额,最后判断企业分别核算销售额是否公允。当非增值税应税项目构成销售货物的必要条件时,应该判定其为混合销售,按规定征税。
小王:本例中,该卷烟厂在销售卷烟的同时收取运费,虽然设立单独核算的运输分公司,但应判定为混合销售行为,应该合并缴纳增值税。
老师:实际工作中,想做兼营业务,即开两种发票给客户,还需要客户答应。