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用友U8,固定资产系统,本月已计提折旧,而且生成了凭证,以保存,审核了,为什么在结账的时候还会提示我制单未完成呢?有知道的小伙伴谢谢能告诉我一下,谢谢。

2017-8-4 0:0:0 wondial

用友U8,固定资产系统,本月已计提折旧,而且生成了凭证,以保存,审核了,为什么在结账的时候还会提示我制单未完成呢?有知道的小伙伴谢谢能告诉我一下,谢谢。

用友U8,固定资产系统,本月已计提折旧,而且生成了凭证,以保存,审核了,为什么在结账的时候还会提示我制单未完成呢?有知道的小伙伴谢谢能告诉我一下,谢谢。[]

是不是你有新增固定资产卡片,没有制单
@林顺钦:没有新增固定资产啊,还是和以前一样,上个月还没事呢,这个月就不行了
谁能帮帮我啊
@月儿1440570385:那就得查账看看了
@林顺钦:需要查什么呢
@月儿1440570385:看看你凭证
@林顺钦:凭证没啥问题啊
@月儿1440570385:你找一下你的服务商,让他帮你看看

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t加pos收银 1交班时显示的是第二天日期 2交班时不打印 交班单 只能重新 打印3对账收银时 如果实收金额小于应交金额怎么办 具体操作

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1.交班单是以当班的时间来确定交班单的日期 。2、可按F5补丁交班单。
3、询问收银员是否少收钱,多找钱了。
@畅捷服务姚培德:少收钱和多找钱 分别怎么办,客户的意思是按照实际金额录入,但是软件规定 实际金额必须大于等于 应收金额
需要提交支持网查看数据。

购入一批物料收到增值税专用发票,发票上单价是17.0940170940,,金额9401.71 税率17%,税额1598.29-在登记材料明细账时按照不含税价格登记:数量:550,单价:17.09,金额:9399.5-因为小数点后四舍五入的原因就和实际入账时有差额了 -请问这样的情况如何处理? _0

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写准确的数量和金额
直接填金额,单价空着,系统会计算出单价的
@Feschel:谢谢,我不是指开票,是指发生领用时A领了500件(500*17.09=8545),b领用了50件(50*17.09=854.5),实际就发出了材料8545+854.5=9399.5,与当时入账的金额9401.71就相差了2.21 这样该怎么办
@小的:谢谢 你的意思是在登记明细账的时候单价按照发票上的数字填写,准确到小数点后n位吗?
@summer6rm:购入的发票ab材料就没有分开注明对吧,登记材料明细账的时候金额按照9401.71登记就对了,单价要倒挤出来
@Feschel:单价倒挤出来 如果是四舍五入的话 领用后最后总价也是对不上的,
最好不以发票上的
@MEI_470818:不以发票上的入账 那用哪个数字入账呢?收到的增值税专用发票

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