当月采购入库价格是5元,下月来发票根据时价,变成了6元,发票以6元做的,怎么操作能改变入库单的价格
2018-3-25 0:0:0 wondial当月采购入库价格是5元,下月来发票根据时价,变成了6元,发票以6元做的,怎么操作能改变入库单的价格
当月采购入库价格是5元,下月来发票根据时价,变成了6元,发票以6元做的,怎么操作能改变入库单的价格[]这个就是暂估业务,不能直接改变入库单上的单价。如果是进货单立账,入库单生成进货单,核算后,就会自动生成红蓝回冲单,红字回冲单会冲减上月暂估入库的金额,蓝字回冲单就是正确的入库成本。
如果是发票立账,入库单生成进货单,然后进货单生成采购发票后会生成红蓝回冲单
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财务报表如何分类? 财务报表如何分类?
财务报表可以按照不同的标准进行分类。
1、按服务对象,可以分为对外报表和内部报表。
1)对外报表是企业必须定期编制、定期向上级主管部门、投资者、财税部门等报送或按规定向社会公布的财务报表。这是一种主要的,定期规范化的财务报表。它要求有统一的报表格式、指标体系和编制时间等,资产负债表、利润表和现金流量表等均属于对外报表。
2)内部报表是企业根据其内部经营管理的需要而编制的,供其内部管理人员使用的财务报表。它不要求统一格式,没有统一指标体系,如成本报表属于内部报表。
老师们好,我们公司今年7月有一笔财政补贴款,而且我们公司享受企业所得税免税优惠政策,属于农林牧渔业,第一个季度的企业所得税纳税申报表实际利润额是负数,第二个季度是正数,这个季度还是负数,但是累计金额是第一季度和第三季度的,第二个季度的正数和财政补贴款在本表第6行不征税收入和税基减免应纳税所得额中显示对吗 _0老师们好,我们公司今年7月有一笔财政补贴款,而且我们公司享受企业所得税免税优惠政策,属于农林牧渔业,第一个季度的企业所得税纳税申报表实际利润额是负数,第二个季度是正数,这个季度还是负数,但是累计金额是第一季度和第三季度的,第二个季度的正数和财政补贴款在本表第6行不征税收入和税基减免应纳税所得额中显示对吗[]
关注,我公司也林业,享受减免企业所得税@xian1439099615:新表没有老师讲解如何填写今年7月有一笔财政补贴款——这个如果确定属于不征税收入,要填附表1的第2行;
享受企业所得税免税优惠政策,属于农林牧渔业——对应的收入填入附表1的第20栏;
填完后合计数(附表1的第1行)与主表的第6行“减:不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)”对应。是不是把所得额也就是实际利润额填写在附表1第20栏,不是收入@低调的快乐1426662577: 是填所得额,预交时就是填利润表上的利润额我第一季度所得额是负数,第二季度所得额是7万,这个季度是负数,按您说的方法填写后,实际利润额是一,三季度的累计额,第二季度的所得额在第六行不征税收入那行,这样对吗,我感觉第9行的实际利润额应该是三个季度的累计数@低调的快乐1426662577: 你保证第4行的利润总额与是你公司利润表中本年累计利润总额一致就可以了,第9行实际利润额是系统自动计算的。好的,谢谢你
分期收款业务的操作流程是怎样的呢? 分期收款业务的操作流程是怎样的呢?[]
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企业经常采购行为,双方未签供需合同是否不需缴纳印花税 企业经常采购行为,双方未签供需合同是否不需缴纳印花税
按印花税法的规定,印花税是对列举的应税凭证征税。纳税人虽然不与供货方签订供需合同,但商业企业开具的要货成交单据,是当事人之间建立供需关系,明确供需各方责任的常用业务凭证,属于合同性质的凭证,仍应按规定贴花。
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登陆账套提示这个,一点就退出软件,是要升级吗??还是其他问题! 登陆账套提示这个,一点就退出软件,是要升级吗??还是其他问题!
打开系统管理做升级数据操作。系统管理中做下升级sql server数据@服务社区苏娜:已经是最新的数据且提示了一个reportdata报错这个是数据库字段有错误,先备份,然后下载T3升级问题工具之降级处理工具对报错年度执行下,再重新升级。工具下载:
http://service.chanjet.com/too ... 6caa3
如果升级时报错或升级后还是有问题的话,请在支持网提交问题和账套备份,由总部跟踪后台数据库来处理
用友通标准版10.1不能建立年度账用友通标准版10.1不能建立年度账
用友通标准版10.1-不能建立年度账
自动编号: | 6925 | 产品版本: | 用友通标准版10.1 |
产品模块: | 系统管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 34 | 关 键 字: | 10 |
问题名称: | 不能建立年度账 | ||
问题现象: | 年度帐建立不了,提示供应商表有问题. | ||
原因分析: | 此问题为vendor表中某些字段长度超过了ufmodel的字段限制 2种方法: 1、修改数据库,将vendor表及关联的其他表中超长字段修改 2、修改ufmodel库 | ||
解决方案: | 此问题为vendor表中某些字段长度超过了ufmodel的字段限制 2种方法: 1、修改数据库,将vendor表及关联的其他表中超长字段修改 2、修改ufmodel库 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友通标准版10.2产品注册问题用友通标准版10.2产品注册问题
用友通标准版10.2-产品注册问题
自动编号: | 5724 | 产品版本: | 用友通标准版10.2 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 57 | 关 键 字: | 1 |
问题名称: | 产品注册问题 | ||
问题现象: | 关于产品注册问题:用友通系列产品的注册一定要在服务器那台(或单机版那台)电脑上注册吗?假如服务器或单机版那台电脑不可以上互联网的,怎么办? | ||
原因分析: | 产品注册主要是通过远程识别将加密狗信息进行确认,并通过网络将一些注册信息反写入加密狗。 你可以在任何一台装上用友通产品的机器上插上该加密狗进行注册。 | ||
解决方案: | 产品注册主要是通过远程识别将加密狗信息进行确认,并通过网络将一些注册信息反写入加密狗。 你可以在任何一台装上用友通产品的机器上插上该加密狗进行注册。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
购买使用权车库固定资产提取折旧是否可扣除 购买使用权车库固定资产提取折旧是否可扣除
【问题】
单位想买一个使用权车库,使用权的固定资产提取的折旧是否可以税前抵扣?
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看图 编辑之后打印不对 看图 编辑之后打印不对
双击细项数据4个字,数据源选择细项数据@服务社区李珊:@服务社区李珊:已经选了@菲色:如图,是否存在多个细项数据,若是删除多余的细项数据,只留下细项数据1,,在选择这一行,重新选择细项数据1.@服务社区李珊:@服务社区李珊:就添加一个@菲色:这样不对的,我是说只要删除多余的细项数据,不要删除页标头之类的。现在重新添加其他的行属性即可@服务社区李珊:弄好了,谢谢,请问怎么求和@服务社区李珊:@服务社区李珊:数量求小鸡或者总计@菲色:小计,选择该单元格,右键,单元格属性,插入汇总狂,右键统计类型,合计,detaildata1.总计,前面都一样,统计类型要选择masterdata1.
转出多交和未交增值税的会计处理 转出多交和未交增值税的会计处理
为了分别反映增值税一般纳税企业欠交增值税款和待抵扣增值税的情况,避免出现企业在以前月份有欠交增值税,以后月份有未抵扣增值税时,用以前月份欠交增值税抵扣以后月份未抵扣的增值税的现象,确保企业及时足额上交增值税,企业应在“应交税金”科目下设置“未交增值税”明细科目,核算企业月份终了从“应交税金-应交增值税”科目中转入的当月未交或多交的增值税;同时,在“应交税金-应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。月份终了,企业计算出当月应交未交的增值税,借记“应交税金-应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税金-未交增值税”科目;当月多交的增值税,借记“应交税金-未交增值税”科目,贷记“应交税金-应交增值税(转出多交增值税)”科目,经过结转后,月份终了,“应交税金-应交增值税”科目的余额,反映企业尚未抵扣的增值税。“应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。 值得注意的是,企业当月交纳当月的增值税,仍然通过“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目核算;当月交纳以前各期未交的增值税,则通过“应交税金-未交增值税”科目核算,不通过“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目核算。
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